Сноска. Утратило силу решением маслихата района Алтай Восточно-Казахстанской области от 05.01.2020 № 61/2-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, решением маслихата района Алтай от 3 декабря 2019 года № 57/2-VI "О внесении изменений в решение маслихата района Алтай от 21 декабря 2018 года № 41/2-VI "О районном бюджете района Алтай на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6369), маслихат района Алтай РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Алтай от 29 декабря 2018 года № 42/2-VI "О бюджете города Алтай на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-12-182, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 января 2019 года) следующие изменения:
пункты 1, 3 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города Алтай на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 774836,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 369347,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4736,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 400752,7 тысяч тенге;
2) затраты – 796896,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -22059,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 22059,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 22059,9 тысяч тенге.
3. Предусмотреть в бюджете города Алтай на 2019 год объем целевых текущих трансфертов из областного бюджета в сумме 393104,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сесссии | Н. ГорбачҰва |
Секретарь маслихата | |
района Алтай | Л. Гречушникова |
Приложение к решению маслихата района Алтай от 13 декабря 2019 года № 59/4-VI |
|
Приложение 1 к решению маслихата района Алтай от 29 декабря 2018 года № 42/2-VI |
Бюджет города Алтай на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование доходов | ||||
I. Доходы | 774836,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 369347,4 | ||
01 | Подоходный налог | 148000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 148000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 219019,7 | ||
1 | Налоги на имущество | 4881,1 | ||
3 | Земельный налог | 98295,7 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 115842,9 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2327,7 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2327,7 | ||
2 | Неналоговые поступления | 4736,6 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 4729,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4729,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 7,6 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 7,6 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 400752,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 400752,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 400752,7 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. Затраты | 796896,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49750,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49750,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49750,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45250,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 209778,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 209778,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 209778,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 31259,7 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 43311,7 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 1545,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 133661,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 334352,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 334352,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 334352,2 | |||
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 85908,5 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 248443,7 | |||
15 | Трансферты | 203016,3 | |||
1 | Трансферты | 203016,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 203016,3 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 203016,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III.Чистое бюджетное кредитование: | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -22059,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 22059,9 | ||||
7 | Поступление займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 22059,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 22059,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 22059,9 |