О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 31-2 "О бюджете Кокпектинского сельского округа на 2019-2021 годы"

Утративший силу

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 17 июля 2019 года № 38-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 25 июля 2019 года № 6094. Утратило силу решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 6 января 2020 года № 44-5

      Сноска. Утратило силу решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 06.01.2020 № 44-5 (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Кокпектинского районного маслихата от 25 июня 2019 года № 37-4/1 "О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6041), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 31-2 "О бюджете Кокпектинского сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-15-134, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 18 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет Кокпектинского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 122 467,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 24 520,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 480,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 97 467,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 123 628,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 0 тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 161,3 тысяч тенге;";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии А. Бикатова
      Секретарь Кокпектинского
      районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 17 июля 2019 года № 38-2
  Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 28 декабря 2018 года № 31-2

Бюджет Кокпектинского сельского округа на 2019 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)




І. ДОХОДЫ

122 467,0

1



Налоговые поступления

24 520,0


1


Подоходный налог

15 170,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 170,0


4


Hалоги на собственность

9 350,0



1

Hалоги на имущество

250,0



3

Земельный налог

700,0



4

Hалог на транспортные средства

8 400,0

2



Неналоговые поступления

480,0


1


Доходы от государственной собственности

480,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

480,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

4



Поступления трансфертов

97 467,0


2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

97 467,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

97 467,0



Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма (тысяч тенге)





II. ЗАТРАТЫ

123 628,3

1




Государственные услуги общего характера

52 760,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

52 760,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 760,3




1

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 610,3




22

Капитальные расходы государственного органа

10 150,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

66 868,0


2



Коммунальное хозяйство

6 703,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 703,8




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

6 703,8


3



Благоустройство населенных пунктов

60 164,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 164,2




8

Освещение улиц населенных пунктов

9 214,2




9

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000,0




10

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0




11

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

49 950,0

12




Транспорт и коммуникации

4 000,0


1



Автомобильный транспорт

4 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 000,0




13

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 000,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




40

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

0,0





III.Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

1 161,3



1


Остатки бюджетных средств

1 161,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

1 161,3


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.