В соответствии с пунктом 2 статьи 8, статьями 106 и 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6, пунктом 4 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Северо-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Северо-Казахстанского областного маслихата "Об утверждении областного бюджета Северо-Казахстанской области на 2020-2022 годы" от 11 декабря 2019 года № 39/1 (опубликовано 25 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5742) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет Северо-Казахстанской области на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 253 697 188 тысяч тенге:
налоговые поступления – 26 473 808,1 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 1 911 481,1 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 225 311 898,8 тысячи тенге;
2) затраты – 261 955 846,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 16 916 673 тысячи тенге:
бюджетные кредиты – 24 838 398,3 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 921 725,3 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 5 310 484 тысячи тенге:
приобретение финансовых активов – 5 310 484 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -30 485 815,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 485 815,8 тысячи тенге:
поступление займов – 36 516 701,7 тысячи тенге;
погашение займов – 7 869 721,1 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 838 835,2 тысячи тенге.";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Утвердить резерв местного исполнительного органа Северо-Казахстанской области на 2020 год в сумме 684 341,2 тысячи тенге.";
пункт 12 исключить;
пункте 13 изложить в следующей редакции:
"13. Предусмотреть специалистам в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах, а также указанным специалистам, работающим в государственных организациях, финансируемых из местных бюджетов, повышенные не менее чем на двадцать пять процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.";
пункте 14 изложить в следующей редакции:
"14. Предусмотреть в бюджетах районов расходы на оказание социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии Северо-Казахстанского областного маслихата |
С.Тимофеев |
Секретарь Северо-Казахстанского областного маслихата |
В.Бубенко |
Приложение 1 | |
к решению Северо-Казахстанского | |
областного маслихата | |
от 6 ноября 2020 года № 49/1 | |
Приложение 1 | |
к решению Северо-Казахстанского | |
областного маслихата | |
от 11 декабря 2019 года № 39/1 |
Северо-Казахстанский областной бюджет на 2020 год
Категория | Наименование | Сумма,тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1) Доходы | 253 697 188 | |||
1 | Налоговые поступления | 26 473 808,1 | ||
01 | Подоходный налог | 24 375 570,1 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 7 800 095,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 575 474,6 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 098 238 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 098 238 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 911 481,1 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 237 734,5 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 28 124 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 50 428 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 159 182,5 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 401 052,4 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 401 052,4 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 272 694,2 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 272 694,2 | ||
4 | Поступления трансфертов | 225 311 898,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1 685 465,8 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 1 685 465,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 223 626 433 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 223 626 433 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма,тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2) Затраты | 261 955 846,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 497 874,8 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 51 492 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 51 492 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 349 378,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 694 483,4 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 136 435 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 73 553,6 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 14 545,3 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 430 361,4 | ||
257 | Управление финансов области | 285 383,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 271 916 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 249,1 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 13 218,2 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 61 673 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 61 673 | ||
269 | Управление по делам религий области | 26 455,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 18 759,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 496,6 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 4 200 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 190 894 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 189 894 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 343 000 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 343 000 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 54 948 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 41 892 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 056 | ||
727 | Управление экономики области | 134 650 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики области | 109 562,3 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 487,7 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 21 600 | ||
02 | Оборона | 289 582,6 | ||
120 | Аппарат акима области | 83 995,1 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 18 712,5 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 37 485 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 26 464,6 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 333 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 100 000 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 100 000 | ||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 105 587,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты | 33 813,6 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 15 498,5 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 30 697,4 | ||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 13 329 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 5 167 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 082 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 692 536 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 6 692 536 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 6 067 439 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 6 195 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 618 902 | ||
04 | Образование | 39 555 178,8 | ||
120 | Аппарат акима области | 10 266,9 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 10 266,9 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 430 007,1 | ||
034 | Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения | 51 661,6 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 158 123 | ||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 62 911 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 157 311,5 | ||
261 | Управление образования области | 33 890 925 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 155 007,3 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 177 384,7 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 44 890 | ||
005 |
Приобретение и доставка учебников, | 80 704 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 224 255,2 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 90 270 | ||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание | 63 894,7 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 16 889,7 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 6 284 389,6 | ||
029 | Методическая работа | 68 231 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы "Еңбек" | 1 174 249 | ||
055 | Дополнительное образование для детей | 409 405,6 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 56 833 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 447 628,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 20 596 892,8 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 919 693,8 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 462 801,8 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 456 892 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 304 286 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 228 745 | ||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 575 541 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 1 500 000 | ||
05 | Здравоохранение | 11 332 755,5 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 5 896 267,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 124 825 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 195 411 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 61 994 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 88 865 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 70 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 45 756 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в сельскую местность | 59 555 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 878 973,5 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 67 466 | ||
030 | Капитальные расходы государственнных органов здравоохранения | 2 193 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 3 976 319,3 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 231 228,1 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 253 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга | 163 359 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 436 487,6 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 5 436 487,6 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 9 362 984,8 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 8 563 278,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 152 609 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 636 207 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 8 320 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 7 211 | ||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 61 608 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 917 255 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 65 433 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 304 352 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 45 850 | ||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 2 282 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 467 349 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 65 870 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 239 387 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 589 545,3 | ||
261 | Управление образования области | 687 019,5 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 687 019,5 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 48 535 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 48 535 | ||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 64 152 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 62 152 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 868 835,1 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 756 217,3 | ||
047 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы "Еңбек" | 756 217,3 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 249 569,4 | ||
043 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы "Еңбек" | 249 569,4 | ||
261 | Управление образования области | 368 144,4 | ||
064 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы "Еңбек" | 368 144,4 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 19 968 607,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 91 914,2 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 6 040 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 574 418,3 | ||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 428 124,8 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 973 522,3 | ||
045 | Ремонт и благоустройство объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы "Еңбек" | 415 187,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 9 302 015 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 177 385,3 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 240 832,8 | ||
010 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы "Еңбек" | 240 832,8 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 163 355,6 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 3 163 175,5 | ||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 3 000 180,1 | ||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 122 107,9 | ||
016 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы "Еңбек" | 122 107,9 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 938 119,9 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 746 559,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 103 650,8 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 47 782 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 593 940 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 187 | ||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 9 800 | ||
021 | Регулирование туристской деятельности | 9 800 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 144 211 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 64 796 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 74 999,7 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 670 226,7 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 37 347,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 296 841 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 987 226,5 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 95 619,9 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 739 606,6 | ||
089 | Развитие объектов туризма | 152 000 | ||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 3 050 322,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 105 899,3 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 53 482 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 800 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 163 224 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 429 409 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 174 560 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 216 061 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 362 972 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 111 214,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 431 700,8 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 63 181 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 63 181 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 63 181 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 52 790 577,4 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 362 284 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 81 612,4 | ||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 22 370,4 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 148 558 | ||
006 | Охрана животного мира | 34 414 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 1 121,1 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 668 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 44 540,1 | ||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 300 000 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 300 000 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 1 459 686,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 110 857 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 360 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 48 135,5 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 34 553,7 | ||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 93 036,9 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 111 515,5 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 875 013,7 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 1 594,4 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) | 35 695,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 145 924,4 | ||
729 | Управление земельной инспекции области | 58 900 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 55 034 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 866 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 49 609 706,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 284 531,2 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 2 144 802,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 190 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 12 862 357,4 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов | 358,8 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 127 805,3 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 7 230,9 | ||
047 |
Субсидирование стоимости удобрений | 6 725 074 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 9 414 881 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 800 000 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 8 176 785 | ||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 131 735 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 33 157 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 6 516 708 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 2 359 394 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы "Еңбек" | 19 696,8 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10 255 681,8 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 205 412,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 101 260,6 | ||
002 | Создание информационных систем | 60 000 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 185,4 | ||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 119 700 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 955 321,2 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 907 376,8 | ||
129 | Проведение текущих мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Арысь Туркестанской области | 48 568,8 | ||
728 |
Управление государственного | 50 269 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектурно-строительного контроля и лицензирования на местном уровне | 50 269 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 22 011 086,5 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 22 011 086,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 77 241,6 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 672 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 672 182,1 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 327 000 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 31 000 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 498 969,7 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 7 249 522,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11 116 443,7 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 36 055,3 | ||
13 | Прочие | 6 756 349,1 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 458 596,7 | ||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 279 887,7 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 178 709 | ||
257 | Управление финансов области | 684 341,2 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 684 341,2 | ||
261 | Управление образования области | 142 476 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 142 476 | ||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 769 409,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 114 632 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | ||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 7 244,3 | ||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 116 000 | ||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 300 | ||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 1 702 770 | ||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 800 438 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы "Еңбек" | 4 025,2 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 21 000 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 650 000 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 650 000 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 445 171,7 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 567 052,7 | ||
052 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 878 119 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 513 054 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 513 054 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 86 300 | ||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 86 300 | ||
727 | Управление экономики области | 7 000 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 7 000 | ||
14 | Обслуживание долга | 158 792,4 | ||
257 | Управление финансов области | 158 792,4 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 156 480 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 2 312,4 | ||
15 | Трансферты | 63 382 311,1 | ||
257 | Управление финансов области | 63 382 311,1 | ||
007 | Субвенции | 54 129 408 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 468 122,5 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6 397 681 | ||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 1 638 774 | ||
029 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения | 255 000 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 493 325,6 | ||
3) Чистое бюджетное кредитование | 16 916 673 | |||
Бюджетные кредиты | 24 838 398,3 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 11 158 476,1 | ||
261 | Управление образования области | 2 393 057 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 2 393 057 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 370 721,2 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 2 370 721,2 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 247 165,7 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 2 247 165,7 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 44 638 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 44 638 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 594 667,3 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 3 594 667,3 | ||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 508 226,9 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 508 226,9 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 732 679,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 9 732 679,6 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 9 732 679,6 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 407 320 | ||
727 | Управление экономики области | 1 150 102 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 150 102 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 2 257 218 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы "Еңбек" | 2 257 218 | ||
13 | Прочие | 539 922,6 | ||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 539 922,6 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 539 922,6 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 7 921 725,3 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7 921 725,3 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 921 725,3 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 5 310 484 | |||
Приобретение финансовых активов | 5 310 484 | |||
13 | Прочие | 5 310 484 | ||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 476 960 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 476 960 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 779 824 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 779 824 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 3 053 700 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 053 700 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -30 485 815,8 | |||
6) Финансирование дефицита | 30 485 815,8 | |||
(использование профицита) бюджета | ||||
7 | Поступления займов | 36 516 701,7 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 36 516 701,7 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 32 744 162,7 | ||
2 | Договоры займа | 3 772 539 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
16 | Погашение займов | 7 869 721,1 | ||
257 | Управление финансов области | 7 869 721,1 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 6 831 260 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 038 461,1 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 838 835,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 838 835,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 838 835,2 |
Приложение 2 | |
к решению Северо-Казахстанского | |
областного маслихата | |
от 6 ноября 2020 года № 49/1 | |
Приложение 5 | |
к решению Северо-Казахстанского | |
областного маслихата | |
от 11 декабря 2019 года № 39/1 |
Расходы областного бюджета на 2020 год за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2020 года, и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2019 году целевых трансфертов из областного бюджета и республиканского бюджета, в том числе за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Доходы:
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
2 | Неналоговые поступления | 241 421,1 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 241 421,1 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 241 421,1 | |||
07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 3 000 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 238 421,1 | |||
4 | Поступления трансфертов | 624 255,8 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 624 255,8 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 624 255,8 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 169 446,1 | |||
в том числе: | |||||
Из республиканского бюджета: | 168 690,1 | ||||
Айыртауский район | 36 289 | ||||
Акжарский район | 545,1 | ||||
Аккайынский район | 14 046,7 | ||||
Есильский район | 21 035,1 | ||||
Жамбылский район | 35 879,9 | ||||
Магжана Жумабаева | 31,2 | ||||
Кызылжарский район | 7 666,5 | ||||
Мамлютский район | 1 343,4 | ||||
район имени Габита Мусрепова | 1 643,8 | ||||
Тайыншинский район | 753,1 | ||||
Тимирязевский район | 14 414,2 | ||||
Уалихановский район | 1 948,4 | ||||
район Шал акына | 139,3 | ||||
город Петропавловск | 32 954,4 | ||||
Из областного бюджета: | 756 | ||||
Айыртауский район | 0,1 | ||||
Акжарский район | 0,8 | ||||
Аккайынский район | 1,8 | ||||
Есильский район | 64,2 | ||||
Жамбылский район | 0,8 | ||||
Магжана Жумабаева | 14,2 | ||||
Кызылжарский район | 1,3 | ||||
Мамлютский район | 340,4 | ||||
район имени Габита Мусрепова | 2,1 | ||||
Тайыншинский район | 2,2 | ||||
Тимирязевский район | 0,1 | ||||
Уалихановский район | 98,6 | ||||
Шал акына | 3,2 | ||||
город Петропавловск | 226,2 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
16 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 454 809,7 | |||
в том числе: | |||||
Айыртауский район | 35 937,2 | ||||
Акжарский район | 18 786,2 | ||||
Аккайынский район | 24 156,5 | ||||
Есильский район | 27 049,6 | ||||
Жамбылский район | 25 662,2 | ||||
Магжана Жумабаева | 35 703 | ||||
Кызылжарский район | 18 464,3 | ||||
Мамлютский район | 26 224,6 | ||||
район имени Габита Мусрепова | 35 743 | ||||
Тайыншинский район | 37 622 | ||||
Тимирязевский район | 14 765 | ||||
Уалихановский район | 11 273,2 | ||||
район Шал акына | 19 597 | ||||
город Петропавловск | 123 825,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 838 835,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 838 835,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 838 835,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 838 835,2 | |||
Всего: | 2 704 512,1 |
Расходы:
Функцио-нальная группа | Админи-стратор бюд-жетных прог-рамм | Про грамма | Под прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
01 | 120 | Аппарат акима области | 39 329 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 23 181 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 23 181 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16 148 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 16 148 | |||
01 | 263 | Управление внутренней политики области | 6 683 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 6 683 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 6 683 | |||
01 | 282 | Ревизионная комиссия области | 5 000 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 5 000 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 5 000 | |||
01 | 727 | Управление экономики области | 6 000 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики области | 1 000 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 000 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 5 000 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 5 000 | |||
03 | 252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 84 532 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 45 604 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 45 604 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 38 928 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 38 928 | |||
04 | 253 | Управление здравоохранения области | 39 136 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 39 136 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 39 136 | |||
04 | 261 | Управление образования области | 127 710 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24 710 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 24 710 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 103 000 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 103 000 | |||
в том числе: | |||||
Кызылжарский район | 3 000 | ||||
Школьный музей в школе "Парасат" | 3 000 | ||||
район имени Габита Мусрепова | 100 000 | ||||
Капитальный ремонт объектов образования | 90 000 | ||||
Приобретение и установка системы видеонаблюдение для организаций образования | 10 000 | ||||
04 | 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 96 015 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 96 015 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 96 015 | |||
в том числе: | |||||
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина-Амангельды-Труда-Горького в микрорайоне "Жас Оркен" в городе Петропавловске | 96 015 | ||||
05 | 253 | Управление здравоохранения области | 204 444,6 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 204 444,6 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 204 444,6 | |||
07 | 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 227 724,2 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 756 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 756 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 206 968,2 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 206 968,2 | |||
в том числе: | |||||
город Петропавловск | 206 968,2 | ||||
Текущий ремонт открытой ливневой канализации улицы Потанина | 80 000 | ||||
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 126 968,2 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 20 000 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 20 000 | |||
в том числе: | |||||
район имени Габита Мусрепова | 20 000 | ||||
Корректировка проекта "Строительство канализационных сетей и очистных сооружений в селе Новоишимское" | 20 000 | ||||
07 | 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 396 320,7 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 201 828 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 201 828 | |||
в том числе: | |||||
город Петропавловск | 201 828 | ||||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 194 492,7 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 194 492,7 | |||
в том числе: | |||||
город Петропавловск | 194 492,7 | ||||
Строительство 128-ми квартирного жилого дома № 1 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне "Береке" | 86 000 | ||||
Разработка проектно-сметной документации по строительству жилых домов в местах новой жилищной застройки | 50 492,7 | ||||
Строительство 128-ми квартирного жилого дома № 2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне "Береке" | 58 000 | ||||
08 | 285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 670 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 2 670 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 2 670 | |||
08 | 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 000 | ||
089 | Развитие объектов туризма | 2 000 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 2 000 | |||
10 | 254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 360 | ||
006 | Охрана животного мира | 2 360 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 2 360 | |||
12 | 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 53 139,5 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 8 100 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 8 100 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 45 039,5 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 45 039,5 | |||
в том числе: | |||||
Айыртауский район | 1 126 | ||||
Разработка проектно-сметной документации по проекту "Средний ремонт дороги от села Шалкар до Государственного национального природного парка "Кокшетау"" | 1 126 | ||||
Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения | 43 913,5 | ||||
Айыртауский район | 7 380 | ||||
Акжарский район | 2 226,2 | ||||
Аккайынский район | 240 | ||||
Есильский район | 2 760 | ||||
Жамбылский район | 13 740 | ||||
район Магжана Жумабаева | 4 198 | ||||
Кызылжарский район | 840 | ||||
Мамлютский район | 4 553,5 | ||||
район имени Габита Мусрепова | 1 200 | ||||
Тайыншинский район | 1 200 | ||||
Тимирязевский район | 1 993,8 | ||||
Уалихановский район | 582 | ||||
район Шал акына | 3 000 | ||||
13 | 266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 450 000 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 450 000 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 450 000 | |||
15 | 257 | Управление финансов области | 961 448,1 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 468 122,5 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 468 122,5 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 493 325,6 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 493 325,6 | |||
Всего: | 2 704 512,1 |