В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района имени Габита Мусрепова "Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2021-2023 годы" от 25 декабря 2020 года № 71-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6870) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет района имени Габита Мусрепова на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 7 652 006,2 тысячи тенге:
налоговые поступления – 1 249 584 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 35 258 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 27 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 340 164,2 тысячи тенге;
2) затраты – 8 844 660,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 98 562 тысячи тенге:
бюджетные кредиты – 152 756 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 54 194 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 291 216,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 291 216,5 тысяч тенге:
поступление займов – 235 285 тысяч тенге;
погашение займов – 54 196,6 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 272 881 тысяча тенге."
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области | Б. Сапанов |
Секретарь маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области | Е. Адильбеков |
Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2021 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1. Доходы | 7 652 006,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 249 584 | ||
03 | Социальный налог | 625 684 | ||
1 | Социальный налог | 625 684 | ||
04 | Налоги на собственность | 274 000 | ||
1 | Налоги на имущество | 274 000 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 282 400 | ||
2 | Акцизы | 7 500 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 255 900 | ||
4 | Сборы за ведения предпринимательской и профессиональной деятельности | 19 000 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 67 500 | ||
1 | Государственная пошлина | 67 500 | ||
2 | Неналоговые поступления | 35 258 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 13 039 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 000 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 000 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 539 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1 500 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг), государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 200 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг), государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 200 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 500 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 4 500 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 519 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 519 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 27 000 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 000 | ||
1 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 000 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 25 000 | ||
1 | Продажа земли | 25 000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6 340 164,2 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 16 311,2 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 16 311,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 323 853 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 323 853 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
2. Затраты | 8 844 660,7 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 1 178 537,2 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 29 103 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 20 973 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 130 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 233 287,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 123 268 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 66 596 | ||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 3 610,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 39 813 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 56 009,3 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 500 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 400 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 46 419,3 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 7 690 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 860 137,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 50 874 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 800 | ||
103 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 3 780 | ||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 2 800 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 788 883,3 | ||
2 | Оборона | 24 750 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16 210 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 210 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 540 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 6 740 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 800 | ||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 898,9 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 898,9 | ||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 6 898,9 | ||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 536 112,6 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 25 927 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 25 927 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 510 185,6 | ||
002 | Программа занятости | 217 388 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 011 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 32 189 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 794 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 141 713 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 7 957,6 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 49 074 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 26 133 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 151 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 31 775 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 203 015 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 098 135,6 | ||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 64 479 | ||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 46 610 | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 000 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 664 100 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 315 600 | ||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 3 500 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 2 846,6 | ||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 103 526 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1 353,4 | ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 812 250,1 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 177 274,6 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 177 274,6 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 29 547 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 10 485 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 16 026 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3 036 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного | 439 073,5 | ||
021 | Развитие объектов спорта | 439 073,5 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 166 355 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 11 400 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 110 285 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 289 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 24 926 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 9 254 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 201 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 72 321,7 | ||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 34 935,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 34 935,7 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 12 765 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 12 765 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 621 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24 621 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 54 544 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 54 544 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 393 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 34 000 | ||
034 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 16 151 | ||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3 000 | ||
13 | Прочие | 778 800,4 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 14 011 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 14 011 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 18 656,4 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 18 656,4 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 746 133 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 746 133 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 539,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 539,1 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознагражденийи иных платежей по займам из областного бюджета | 1 539,1 | ||
15 | Трансферты | 4 170 891,7 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 170 891,7 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 385,7 | ||
038 | Субвенции | 183 174 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 986 332 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 98 562 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 152 756 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 152 756 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 152 756 | ||
Категория | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 54 194 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 54 194 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 54 194 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 291 216,5 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 291 216,5 | |||
7 | Поступление займов | 1 072 529,5 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 1 072 529,5 | ||
2 | Договоры займа | 1 072 529,5 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
16 | Погашение займов | 54 194 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 54 194 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 54 194 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 272 881 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 272 881 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 272 881 |