О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2021-2023 годы"

С истёкшим сроком

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 5 мая 2021 года № 6/2-VII. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 17 мая 2021 года № 8789. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Примечание ИЗПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 23 апреля 2021 года № 4/24-VII "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2020 года № 44/495-VI "Об областном бюджете на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 8690), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 8144) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 72 278 033,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 36 834 354,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 253 051,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 13 928 047,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 21 262 579,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 63 257 608,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 4 376,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 4 376,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 275 500,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 275 500,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 8 740 548,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 8 740 548,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 4 285 947,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 13 275 881,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 249 385,6 тысяч тенге.".

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2021 год в сумме 43 513,0 тысяч тенге.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Председатель сессии Д. Слободин
      Секретарь городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 5 мая 2021 года № 6/2-VII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2021 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

72 278 033,0

1



Налоговые поступления

36 834 354,4


01


Подоходный налог

22 926 424,4



1

Корпоративный подоходный налог

13 698 661,4



2

Индивидуальный подоходный налог

9 227 763,0


03


Социальный налог

7 099 909,0



1

Социальный налог

7 099 909,0


04


Налоги на собственность

5 612 829,0



1

Налоги на имущество

3 346 184,0



3

Земельный налог

685 519,0



4

Налог на транспортные средства

1 581 126,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

892 770,0



2

Акцизы

128 811,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

185 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

578 959,0


07


Прочие налоги

22,0



1

Прочие налоги

22,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

302 400,0



1

Государственная пошлина

302 400,0

2



Неналоговые поступления

253 051,7


01


Доходы от государственной собственности

90 116,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

116,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

90 000,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 215,6



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 215,6


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

31 820,1



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

31 820,1


06


Прочие неналоговые поступления

127 900,0



1

Прочие неналоговые поступления

127 900,0

3



Поступления от продажи основного капитала

13 928 047,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

13 644 081,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

13 644 081,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

283 966,0



1

Продажа земли

220 000,0



2

Продажа нематериальных активов

63 966,0

4



Поступления трансфертов

21 262 579,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 262 579,9



2

Трансферты из областного бюджета

21 262 579,9


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

63 257 608,6

01



Государственные услуги общего характера

1 506 878,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

40 167,7



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

38 758,7



003

Капитальные расходы государственного органа

1 409,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

322 313,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

304 912,2



003

Капитальные расходы государственного органа

17 401,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

90 982,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

72 566,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

17 282,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 134,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

71 700,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

69 908,6



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 792,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

69 599,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

69 599,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

265 019,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

265 019,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

518 949,5



040

Развитие объектов государственных органов

518 949,5


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

128 146,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

128 146,1

02



Оборона

61 651,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

61 651,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

61 651,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

129 727,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

93 708,3



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

93 708,3


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

36 019,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

36 019,4

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 209 025,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 988 336,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

124 688,2



002

Программа занятости

505 621,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 697,0



005

Государственная адресная социальная помощь

498 374,0



006

Оказание жилищной помощи

9 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

625 924,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

15 647,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 290,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

92 090,3



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

369 090,2



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

377 272,7



021

Капитальные расходы государственного органа

206,7



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

113 701,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

774,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

182 109,4



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

8 000,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

50 851,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

220 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

220 689,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

29 609 424,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 808 136,5



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

8 184,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 523 140,4



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

672,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

17 075,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 140 400,1



028

Развитие коммунального хозяйства

177 350,7



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

775 702,5



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

49 547,8



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

116 064,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 462 121,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

7 965 544,7



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

15 546 707,2



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 506 583,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

43 287,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

400 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

935,0



009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

935,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

338 230,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

65 490,3



004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

71 076,6



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

200 492,5



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 171,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

780 745,3


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

487 669,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

26 350,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

220 663,9



006

Функционирование районных (городских) библиотек

202 286,2



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

38 369,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

206 922,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

43 302,6



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

114 963,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

48 656,5


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

86 153,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

35 610,6



004

Регулирование туристической деятельности

7 274,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 008,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

13 111,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

24 150,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

291,7


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

291,7



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

291,7

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

95 657,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

95 657,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

95 557,7



017

Капитальные расходы государственного органа

100,0

12



Транспорт и коммуникации

5 174 430,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 174 430,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

727 092,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 309 554,3



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

102 347,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 035 437,4

13



Прочие

374 574,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

43 513,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

43 513,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

15 488,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

15 488,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

315 573,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

315 573,0

14



Обслуживание долга

736 214,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

736 214,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

736 214,0

15



Трансферты

21 578 987,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

21 578 987,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

28 039,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

21 550 948,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4 376,0




Бюджетные кредиты

4 376,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

4 376,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 376,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

4 376,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

275 500,0




Приобретение финансовых активов

275 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

275 500,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

275 500,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

8 740 548,4




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

-8 740 548,4

7



Поступления займов

4 285 947,0


01


Внутренние государственные займы

4 285 947,0



2

Договоры займа

4 285 947,0

16



Погашение займов

13 275 881,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

13 275 881,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

13 275 881,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

249 385,6


01


Остатки бюджетных средств

249 385,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

249 385,6


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.