Алматинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алматинского областного маслихата "Об областном бюджете Алматинской области на 2022-2024 годы" от 14 декабря 2021 года № 12-59 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 25 829) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы 976 370 198 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям 165 083 751 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям 5 517 022 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала 29 138 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов 805 740 287 тысяч тенге;
2) затраты 986 978 278 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 21 554 101 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 34 608 833 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов 13 054 732 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 4 139 156 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 4 139 156 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 36 301 337 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 36 301 337 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 29 666 524 тысячи тенге;
погашение займов 16 286 592 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств 22 921 405 тысяч тенге.";
пункты 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в областном бюджете на 2022 год предусмотрены поступления целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в сумме 245 833 420 тысяч тенге, в том числе на:
образование 155 242 387 тысяч тенге;
здравоохранение 10 119 239 тысяч тенге;
социальную помощь 29 407 883 тысячи тенге;
обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 348 311 тысяч тенге;
повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов 81 462 тысячи тенге;
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий 9 003 159 тысяч тенге;
установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений 933 631 тысяча тенге;
увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 1 827 792 тысячи тенге;
увеличение оплаты труда медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта 137 450 тысяч тенге;
жилищные выплаты сотрудникам специальных учреждений, конвойной службы, дежурных частей и центров оперативного управления, кинологических подразделений и помощникам участковых инспекторов полиции 322 910 тысяч тенге;
повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел 1 334 692 тысячи тенге;
повышение заработной платы медицинских работников из числа гражданских служащих органов внутренних дел 20 261 тысяча тенге;
содержание и материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности органов внутренних дел 549 005 тысяч тенге;
возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях 10 621 880 тысяч тенге;
субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования 8 580 602 тысячи тенге;
субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов 9 025 тысяч тенге;
возмещение физическим и юридическим лицам затрат на закладку и выращивание уничтоженных плодово-ягодных культур, зараженных бактериальным ожогом плодовых 122 627 тысяч тенге;
возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях 60 000 тысяч тенге;
субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) 312 100 тысяч тенге;
субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок 315 308 тысяч тенге;
субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства 4 423 392 тысячи тенге;
изъятие земельных участков для государственных нужд 361 185 тысяч тенге;
финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры 6 495 308 тысяч тенге;
предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2025" 40 000 тысяч тенге;
реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" 5 163 811 тысяч тенге.";
"10. Учесть, что в областном бюджете на 2022 год предусмотрены поступления целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета в сумме 105 173 233 тысячи тенге, в том числе на:
строительство объектов среднего образования 28 233 187 тысяч тенге;
строительство и реконструкция объектов здравоохранения 4 543 090 тысяч тенге;
развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 4 159 621 тысяча тенге;
строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда для социально-уязвимых слоев населения и малообеспеченных многодетных семей в рамках государственной программы Жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы 2 982 682 тысячи тенге;
развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках государственной программы Жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы 2 720 640 тысяч тенге;
развитие системы водоснабжения и водоотведения в рамках государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы 10 243 044 тысячи тенге;
увеличение водности поверхностных водных ресурсов 7 157 465 тысяч тенге;
развитие систем водоснабжения и водоотведения в рамках Государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы 3 252 330 тысяч тенге;
развитие газотранспортной системы 9 275 691 тысяча тенге;
развитие транспортной инфраструктуры 13 478 054 тысячи тенге;
развитие инфраструктуры воздушного транспорта 2 029 251 тысяча тенге;
развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" 13 582 529 тысяч тенге;
развитие индустриальной инфраструктуры 700 639 тысяч тенге;
инженерной и транспортной (благоустройство) инфраструктуры в областных центрах 1 925 010 тысяч тенге;
реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года 890 000 тысяч тенге.";
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
"12. Предусмотреть в областном бюджете на 2022 год поступления займов из республиканского бюджета в сумме 5 792 417 тысяч тенге.";
пункты 14, 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"14. Учесть, что в областном бюджете на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам, в том числе на:
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов;
предоставление социальной помощи гражданам на частичную оплату первоначального взноса по программе "7-20-25";
оплату услуг индивидуальных помощников;
развитие рынка труда;
обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;
обеспечение продуктивной занятости и развитие массового предпринимательства;
выплату государственной адресной социальной помощи;
субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения;
установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
изготовление технических паспортов по ирригационным системам;
приобретение жилья для отдельных категорий граждан;
проведение мероприятий в сфере благоустройства;
проведение мероприятий в сфере архитектуры;
изъятие земельных участков для государственных нужд;
проведение мероприятий в сфере транспортной инфраструктуры;
реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі".
Распределение указанных трансфертов районным (городов областного значения) бюджетам определяются на основании постановления акимата Алматинской области.";
"15. Учесть, что в областном бюджете на 2022 год предусмотрены целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам, в том числе на:
развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках государственной программы Жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы;
строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда для социально-уязвимых слоев населения и малообеспеченных многодетных семей в рамках государственной программы Жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер";
развитие системы водоснабжения и водоотведения в рамках государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы;
развитие систем водоснабжения и водоотведения в рамках Государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы;
развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";
развитие теплоэнергетической системы;
развитие коммунального хозяйства;
развитие транспортной инфраструктуры;
реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года.
Распределение указанных трансфертов районным (городов областного значения) бюджетам определяются на основании постановления акимата Алматинской области.";
пункты 18, 19, 20 указанного решения изложить в новой редакции:
"18. Предусмотреть в областном бюджете на 2022 год поступления трансфертов из районных бюджетов, бюджетов городов областного значения в связи с изменением законодательства в сумме 114 270 559 тысяч тенге.
Распределение поступлений трансфертов из районных бюджетов, бюджетов городов областного значения определяется на основании постановления акимата Алматинской области.";
"19. Предусмотреть в областном бюджете на 2022 год на проведение мероприятий по охране окружающей среды и развития объектов в сумме 1 180 848 тысяч тенге.";
"20. Предусмотреть в областном бюджете на 2022 год на обеспечение функционирования автомобильных дорог и развитие транспортной инфраструктуры в сумме 40 415 536 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Алматинского областного маслихата | Д. Жарасбаев |
Приложение к решению Алматинского областного маслихата от 2 июня 2022 года № 19-90 | |
Приложение 1 к решению Алматинского областного маслихата от 14 декабря 2021 года № 12-59 |
Областной бюджет Алматинской области на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 976 370 198 | |||
1 | Налоговые поступления | 165 083 751 | ||
01 | Подоходный налог | 119 821 650 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 24 296 685 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 95 524 965 | ||
03 | Социальный налог | 42 897 098 | ||
1 | Социальный налог | 42 897 098 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 365 003 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 140 535 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 224 468 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5 517 022 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 091 992 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 78 142 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 4 013 850 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 216 000 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора | 1 216 000 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 209 030 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 209 030 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 29 138 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 29 138 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 29 138 | ||
4 | Поступления трансфертов | 805 740 287 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 274 358 194 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 274 358 194 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 531 382 093 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 531 382 093 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 986 978 278 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 858 338 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 4 720 958 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 224 150 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 147 359 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 887 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 65 904 | |||
120 | Аппарат акима области | 3 864 133 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 219 827 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 288 712 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 283 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 348 311 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 208 145 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 208 145 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 424 530 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 420 911 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 619 | |||
2 | Финансовая деятельность | 394 686 | |||
257 | Управление финансов области | 264 328 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 244 414 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 19 914 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 130 358 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 111 681 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 18 677 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 1 264 907 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 264 907 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 565 195 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 47 443 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 652 269 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 477 787 | |||
269 | Управление по делам религий области | 477 787 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 142 920 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 182 | |||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 000 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 323 685 | |||
02 | Оборона | 2 555 365 | |||
1 | Военные нужды | 516 752 | |||
120 | Аппарат акима области | 516 752 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 125 366 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 391 386 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2 038 613 | |||
271 | Управление строительства области | 982 663 | |||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 376 294 | |||
036 | Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий | 606 369 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 055 950 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 918 952 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 136 998 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17 233 690 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 17 233 690 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 17 201 770 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 13 772 444 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 000 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 424 326 | |||
271 | Управление строительства области | 31 920 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 31 920 | |||
04 | Образование | 474 516 774 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 60 895 456 | |||
261 | Управление образования области | 60 895 456 | |||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 424 765 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 60 470 691 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 363 286 443 | |||
261 | Управление образования области | 301 860 031 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 658 882 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 5 802 845 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 790 870 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 250 223 316 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 848 058 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 38 536 060 | |||
271 | Управление строительства области | 48 023 816 | |||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 48 023 816 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 13 402 596 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 12 112 530 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 1 290 066 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 20 058 403 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 773 621 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 773 621 | |||
261 | Управление образования области | 19 284 782 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 18 813 578 | |||
089 | Организация профессионального обучения | 471 204 | |||
5 | Переподготовка и повышения квалификации специалистов | 2 595 909 | |||
120 | Аппарат акима области | 49 479 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 49 479 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 231 670 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 231 670 | |||
261 | Управление образования области | 2 314 760 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 314 760 | |||
6 | Высшее и послевузовское образования | 1 853 471 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 427 763 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 427 763 | |||
261 | Управление образования области | 1 425 708 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 425 708 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 25 827 092 | |||
261 | Управление образования области | 25 827 092 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 840 331 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 308 776 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 3 881 773 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 284 367 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 696 815 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 1 246 399 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 11 215 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 713 066 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 999 914 | |||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 43 260 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 135 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 798 041 | |||
05 | Здравоохранение | 29 107 128 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 11 835 536 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 5 742 246 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 404 201 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 49 490 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 3 046 905 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 463 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 2 241 187 | |||
271 | Управление строительства области | 6 093 290 | |||
026 | Сейсмоусиление объектов здравоохранения | 7 400 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 6 085 890 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 8 719 887 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 8 719 887 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 8 719 887 | |||
4 | Поликлиники | 191 003 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 191 003 | |||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 191 003 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 79 439 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 79 439 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 79 439 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 8 281 263 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 8 281 263 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 234 132 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 178 967 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 20 215 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 747 417 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 6 349 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 7 094 183 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 50 903 314 | |||
1 | Социальное обеспечение | 9 074 203 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 7 550 618 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 476 495 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 593 492 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в реабилитационных центрах | 1 354 139 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими паталогиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 126 492 | |||
261 | Управление образования области | 1 403 794 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 831 759 | |||
037 | Социальная реабилитация | 152 877 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 171 276 | |||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 247 882 | |||
271 | Управление строительства области | 119 791 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 119 791 | |||
2 | Социальная помощь | 2 511 257 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 882 376 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 1 882 376 | |||
261 | Управление образования области | 628 881 | |||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 628 881 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 39 317 854 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 39 137 633 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 439 501 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 10 605 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 124 895 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 8 657 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 190 740 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 475 662 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 36 887 573 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 59 532 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 59 532 | |||
270 | Управление по инспекции труда области | 120 689 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 117 989 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 700 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 635 160 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 290 963 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 290 963 | |||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 7 420 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 1 283 543 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 27 344 197 | |||
271 | Управление строительства области | 1 325 416 | |||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 1 325 416 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 26 018 781 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 228 015 | |||
004 | Газификация населенных пунктов | 607 008 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 410 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 72 335 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 603 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 855 475 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 24 239 935 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 876 235 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 738 441 | |||
271 | Управление строительства области | 305 993 | |||
016 | Развитие объектов культуры | 305 993 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 9 432 448 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 7 356 952 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 822 263 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 253 233 | |||
2 | Спорт | 11 959 992 | |||
271 | Управление строительства области | 3 863 290 | |||
017 | Развитие объектов спорта | 3 863 290 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 096 702 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 124 543 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 492 268 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 7 062 017 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 417 874 | |||
3 | Информационное пространство | 4 628 279 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 1 987 731 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 987 731 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 350 875 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 110 102 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 202 422 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 38 351 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 682 304 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 179 256 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 503 048 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 607 369 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 374 062 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 148 328 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 1 032 440 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 52 539 | |||
4 | Туризм | 604 713 | |||
284 | Управление туризма области | 604 713 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 73 234 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 520 743 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 736 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 2 944 810 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 1 080 306 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 365 061 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 715 245 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 1 864 504 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 109 598 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 394 565 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 360 341 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 19 310 818 | |||
1 | Топливо и энергетика | 6 619 346 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 619 346 | |||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 5 309 440 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 1 309 906 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 12 691 472 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 12 691 472 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 12 691 472 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 78 565 366 | |||
1 | Сельское хозяйство | 70 216 040 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 55 809 283 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 250 631 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 1 591 769 | |||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 488 | |||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 5 577 465 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 611 025 | |||
010 | Возмещение физическим и юридическим лицам затрат на закладку и выращивание уничтоженных плодово-ягодных культур, зараженных бактериальным ожогом плодовых | 122 627 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 678 340 | |||
021 | Содержание и ремонт государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них | 14 658 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 160 685 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 70 900 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 32 395 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 383 247 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 10 681 880 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 22 178 932 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 8 580 602 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 1 451 635 | |||
059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 22 561 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 067 023 | |||
077 | Субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 315 308 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 17 112 | |||
271 | Управление строительства области | 9 154 930 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 9 154 930 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 5 251 827 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 213 841 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 048 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 109 149 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 91 045 | |||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 13 313 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 267 109 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4 320 000 | |||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 166 000 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 20 060 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 48 262 | |||
2 | Водное хозяйство | 2 768 552 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 15 000 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 15 000 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 753 552 | |||
069 | Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем | 2 753 552 | |||
3 | Лесное хозяйство | 2 737 765 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 737 765 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 2 674 031 | |||
006 | Охрана животного мира | 63 734 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 70 000 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 70 000 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 70 000 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 1 395 641 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 366 460 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 185 612 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 933 772 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 247 076 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 29 181 | |||
027 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 29 181 | |||
6 | Земельные отношения | 1 377 368 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 1 377 368 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 117 215 | |||
003 | Регулирование земельных отношений | 898 968 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 361 185 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 30 183 557 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 30 183 557 | |||
271 | Управление строительства области | 28 293 243 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 214 564 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 28 068 679 | |||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 1 757 578 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровнета управления | 104 251 | |||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 1 620 113 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 32 714 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 132 736 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 129 484 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 252 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 50 473 900 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 40 415 536 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 40 415 536 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 14 992 083 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 9 856 637 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 15 566 816 | |||
4 | Воздушный транспорт | 5 125 411 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 5 125 411 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 665 442 | |||
051 | Развитие инфраструктуры воздушного транспорта | 4 459 969 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 4 932 953 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 932 953 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 112 653 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 145 714 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 608 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 463 978 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 210 000 | |||
13 | Прочие | 39 298 451 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 4 217 672 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 4 217 672 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 422 000 | |||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 353 580 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 884 408 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 299 229 | |||
028 | Реализация текущих мероприятий в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 185 000 | |||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 2 033 455 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 40 000 | |||
9 | Прочие | 35 080 779 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 827 976 | |||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 516 271 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 311 705 | |||
257 | Управление финансов области | 2 532 948 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 2 532 948 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 212 931 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 212 931 | |||
261 | Управление образования области | 4 922 348 | |||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 865 698 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 056 650 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 222 402 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 210 802 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 600 | |||
271 | Управление строительства области | 17 084 405 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 134 100 | |||
097 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 16 950 305 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 701 204 | |||
060 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 567 021 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 3 134 183 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 576 565 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 3 576 565 | |||
14 | Обслуживание долга | 5 020 759 | |||
1 | Обслуживание долга | 5 020 759 | |||
257 | Управление финансов области | 5 020 759 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 4 999 118 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 21 641 | |||
15 | Трансферты | 124 439 423 | |||
1 | Трансферты | 124 439 423 | |||
257 | Управление финансов области | 124 439 423 | |||
007 | Субвенции | 95 802 369 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 252 495 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 18 969 536 | |||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 1 218 403 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 8 196 620 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 21 554 101 | ||||
Бюджетные кредиты | 34 608 833 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 136 000 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 136 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 136 000 | |||
146 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка в виде бюджетного кредита | 136 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 894 533 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 26 894 533 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 1 000 000 | |||
012 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления жилищных займов | 1 000 000 | |||
271 | Управление строительства области | 25 680 416 | |||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья | 25 680 416 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 214 117 | |||
087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 214 117 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 578 300 | |||
1 | Сельское хозяйство | 3 023 758 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 3 023 758 | |||
078 | Кредитование для микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах | 3 023 758 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4 554 542 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 2 554 542 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 2 554 542 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 000 000 | |||
030 | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 2 000 000 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 13 054 732 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 13 054 732 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 13 054 732 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 13 052 269 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 2 463 |
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 4 139 156 | ||||
Приобретение финансовых активов | 4 139 156 | ||||
13 | Прочие | 4 139 156 | |||
9 | Прочие | 4 139 156 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 4 139 156 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 4 139 156 |
Категория |
Сумма | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -36 301 337 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 36 301 337 | |||
7 | Поступления займов | 29 666 524 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 29 666 524 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 23 874 107 | ||
2 | Договоры займа | 5 792 417 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 22 921 405 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 22 921 405 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 22 921 405 |
Функциональная группа |
| ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 16 286 592 | ||||
16 | Погашение займов | 16 286 592 | |||
1 | Погашение займов | 16 286 592 | |||
257 | Управление финансов области | 16 286 592 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 11 145 923 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5 140 274 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 395 |