Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2021-2023 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2021 жылғы 13 қаңтардағы № 51/377 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4432 болып тіркелген) келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2021-2023 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 18 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 088 905,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 138 000,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 65,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
трансферттер түсімдері – 950 840,8 мың теңге;
2) шығындар – 1 111 580,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу –0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы профициті) – -22 675,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 22 675,1 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 22 675,1 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13 және 16 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Түпқараған аудандық мәслихатының хатшысы | Д.Меңдіханов |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 19 шілдедегі | |
№ 5/35 шешіміне 1 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 13 қаңтардағы | |
№ 51/377 шешіміне 1 қосымша |
2021 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 327 692,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 51 510,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 14 500,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 14 500,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 37 010,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 510,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 1 500,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 35 000,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 15,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 15,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 15,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 276 167,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 276 167,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 276 167,0 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 334 499,2 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 49 544,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 544,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 344,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 2 000,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 7 745,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 745,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 7 745,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 217 184,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 217 184,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 127 394,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 80 043,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 747,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 36 525,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 525,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 36 135,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 390,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 23 500,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 500,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 23 500,0 | ||||||
15 | Трансферттер | 1,2 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1,2 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1,2 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 6 807,2 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6 807,2 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 6 807,2 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 6 807,2 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 807,2 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 19 шілдедегі | |
№ 5/35 шешіміне 2 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 13 қаңтардағы | |
№ 51/377 шешіміне 4 қосымша |
2021 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 109 896,1 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 19 900,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 10 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 000,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 900,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 500,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 400,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9 000,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 10,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 10,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 10,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 89 986,1 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 89 986,1 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 89 986,1 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 112 486,2 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 47 067,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 067,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 067,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 6 256,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 256,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 6 256,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 56 273,9 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 273,9 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 27 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 17 773,9 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 11 500,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 390,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 390,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 390,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 497,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 497,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 497,0 | ||||||
15 | Трансферттер | 2,3 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2,3 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2,3 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 2 590,1 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 590,1 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 590,1 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 590,1 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 590,2 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 19 шілдедегі | |
№ 5/35 шешіміне 3 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 13 қаңтардағы | |
№ 51/377 шешіміне 7 қосымша |
2021 жылға арналған Қызылөзен ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 80 107,1 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 575,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 5 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 000,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 1 575,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 175,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 400,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1 000,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 5,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 5,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 5,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 73 527,1 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 73 527,1 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 73 527,1 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 80 606,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 34 232,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 232,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 232,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 862,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 862,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 862,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 22 142,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 142,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5 460,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 682,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 21 370,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 370,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 21 000,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 370,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -498,9 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 498,9 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 498,9 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 498,9 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 498,9 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 19 шілдедегі | |
№ 5/35 шешіміне 4 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 13 қаңтардағы | |
№ 51/377 шешіміне 10 қосымша |
2021 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 253 245,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 23 040,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 14 500,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 14 500,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 8 540,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 540,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 1 500,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 500,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 15,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 15,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 15,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 230 190,0 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 230 190,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 230 190,0 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 258 346,5 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 51 565,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 565,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 565,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 6 866,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 866,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 6 866,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 196 272,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 196 272,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 153 601,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 35 671,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 000,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 380,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 380,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 380,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 261,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 261,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 261,0 | ||||||
15 | Трансферттер | 2,5 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2,5 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2,5 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 5 101,5 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 101,5 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 5 101,5 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 101,5 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 101,5 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 19 шілдедегі | |
№ 5/35 шешіміне 5 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 13 қаңтардағы | |
№ 51/377 шешіміне 13 қосымша |
2021 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 80 582,3 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 15 575,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 5 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 000,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 10 575,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 175,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 400,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10 000,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 5,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 5,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 5,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 65 002,3 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 65 002,3 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 65 002,3 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 83 603,5 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 34 811,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 811,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 811,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 4 000,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 621,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 621,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 621,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 25 602,4 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 602,4 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 902,4 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 700,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 18 772,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 772,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 18 402,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 370,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 797,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 797,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 797,0 | ||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 3 021,2 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 021,2 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 021,2 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 021,2 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 021,2 |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 19 шілдедегі | |
№ 5/35 шешіміне 6 қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2021 жылғы 13 қаңтардағы | |
№ 51/377 шешіміне 16 қосымша |
2021 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 237 383,3 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 21 400,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 12 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 12 000,0 | ||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9 400,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 600,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 1 500,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 7 300,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 15,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 15,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 15,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 215 968,3 | ||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 215 968,3 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 215 968,3 | ||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 242 039,5 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 57 739,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 739,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 739,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 943,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 943,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 943,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 174 857,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 174 857,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 87 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 56 200,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 31 657,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 4 500,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 500,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 500,0 | ||||||
15 | Трансферттер | 0,5 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,5 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,5 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 4 656,2 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 656,2 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 4 656,2 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 656,2 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 656,2 |