Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының мәслихаты ШЕШТІ:
1. Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының аудандық бюджетін бекіту туралы" 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 10/1 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26232 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2022-2024 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының аудандық бюджеті көрсетілген шешімге тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 6 951 787 мың теңге:
салықтық түсімдер – 586 383 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 40 265 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20 400 мың теңге;
трансферттер түсімі – 6 304 739 мың теңге;
2) шығындар – 7 204 651,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 44 773 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 68 917 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 24 144 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 297 637,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 297 637,1 мың теңге:
қарыздар түсімі – 68 917 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 24 144 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 252 864,1 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жамбыл ауданы мәслихатының хатшысы | Л. Топорова |
2022 жылға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1) Кірістер | 6 951 787 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 586 383 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 407 749 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Әлеуметтiк салық | 407 749 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 77 928 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 77 928 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 97 877 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Акциздер | 1 939 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 89 097 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 6 841 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 2 829 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік баж | 2 829 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 40 265 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 4 501 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 408 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 8 608 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 26 148 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 26 148 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 20 400 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 780 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 780 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 19 620 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Жерді сату | 19 620 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 6 304 739 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 20,7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 20,7 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 6 304 718,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 6 304 718,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2) Шығындар | 7 204 651,1 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетің қызметтер | 712 481,9 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 45 450 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 802 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 472 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 2 176 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 212 843,1 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 180 775,1 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 743 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 22 325 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 86 917,7 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 046 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
028 | Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу | 16 000 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 61 912,7 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 7 459 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 367 271,1 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 44 641 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 154 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 314 476,1 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Қорғаныс | 17 324,2 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 17 324,2 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 8 691 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 8 042,2 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 591 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 656 814 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 656 314 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 59 542 | ||||||||||||||||||||||||||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 224 420 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 3 063 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 22 847 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 993 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 179 764 | ||||||||||||||||||||||||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 33 392 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 85 040 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 46 231 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 022 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 474 871 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 474 871 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 41 777,9 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 55 371,5 | ||||||||||||||||||||||||||
033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 68 683,3 | ||||||||||||||||||||||||||
013 | Коммуналдық шаруашылықты дамыту | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 13 228,3 | ||||||||||||||||||||||||||
058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 294 810 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 266 946 | ||||||||||||||||||||||||||
819 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі | 90 654 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 90 654 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6 971 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Cпорт объектілерін дамыту | 6 971 | ||||||||||||||||||||||||||
819 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі | 169 321 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 1 800 | ||||||||||||||||||||||||||
015 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 9 638 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 14 000 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 61 714 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 613 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 56 374 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 193 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 15 196 | ||||||||||||||||||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 676 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 7 117 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 96 647 | ||||||||||||||||||||||||||
811 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық, кәсіпкерлік және ветеринария бөлімі | 52 872 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы, қәсіпкерлік және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 50 102 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 770 | ||||||||||||||||||||||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 26 092 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 547 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 1 655 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 17 683 | ||||||||||||||||||||||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 17 683 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 062 247,3 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 062 247,3 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 141 320 | ||||||||||||||||||||||||||
034 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 312 701,3 | ||||||||||||||||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 604 041 | ||||||||||||||||||||||||||
039 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 4 185 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 305 415 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 264 773,2 | ||||||||||||||||||||||||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 264 773,2 | ||||||||||||||||||||||||||
819 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі) | 39 641,8 | ||||||||||||||||||||||||||
052 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 39 641,8 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 705 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 705 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 705 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 611 199,7 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 3 611 199,7 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 21 001,4 | ||||||||||||||||||||||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 2 924 404 | ||||||||||||||||||||||||||
038 | Субвенциялар | 466 665 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 199 129,3 | ||||||||||||||||||||||||||
3) Таза бюджеттік кредиттеу | 44 773 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 68 917 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 24 144 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 24 144 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 24 144 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||
4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5) Бюджет тапшылығы (профициті) | -297 637,1 | |||||||||||||||||||||||||||
6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 297 637,1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 24 144 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 24 144 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 24 144 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 252 864,1 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 252 864,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 252 864,1 |