Маслихат Жамбылского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении районного бюджета Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 10/1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26232) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 951 787 тысяч тенге:
налоговые поступления – 586 383 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 265 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 400 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 304 739 тысяч тенге;
2) затраты – 7 204 651,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 44 773 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 68 917 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 24 144 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 297 637,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 297 637,1 тысяч тенге:
поступление займов – 68 917 тысяч тенге;
погашение займов – 24 144 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 252 864,1 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата Жамбылского района | Л. Топорова |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1) Доходы | 6 951 787 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 586 383 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 407 749 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 407 749 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 77 928 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 77 928 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 97 877 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 1 939 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 89 097 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6 841 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 829 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 2 829 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 40 265 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 501 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 408 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 8 608 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 26 148 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 26 148 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 400 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 780 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 780 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 19 620 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 19 620 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 6 304 739 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 20,7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 20,7 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 304 718,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 304 718,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2) Затраты | 7 204 651,1 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 712 481,9 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 45 450 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 41 802 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 472 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 2 176 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 212 843,1 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 180 775,1 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 743 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 22 325 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 86 917,7 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 046 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 16 000 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 61 912,7 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 459 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 367 271,1 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 44 641 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 154 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 314 476,1 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 17 324,2 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 17 324,2 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 691 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 8 042,2 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 591 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 656 814 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 656 314 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 59 542 | ||||||||||||||||||||||||||
002 | Программа занятости | 224 420 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 3 063 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 22 847 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 993 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 179 764 | ||||||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 33 392 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 85 040 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 46 231 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 022 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 474 871 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 474 871 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 41 777,9 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 55 371,5 | ||||||||||||||||||||||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 68 683,3 | ||||||||||||||||||||||||||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 13 228,3 | ||||||||||||||||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 294 810 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 266 946 | ||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 90 654 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 90 654 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 971 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Развитие объектов спорта | 6 971 | ||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 169 321 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 800 | ||||||||||||||||||||||||||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 638 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 000 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 61 714 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 613 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 56 374 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 193 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 15 196 | ||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 676 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 117 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 96 647 | ||||||||||||||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 52 872 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 50 102 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 770 | ||||||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 26 092 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 23 547 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 655 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 683 | ||||||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 17 683 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 062 247,3 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 062 247,3 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 141 320 | ||||||||||||||||||||||||||
034 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 312 701,3 | ||||||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 604 041 | ||||||||||||||||||||||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 4 185 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 305 415 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 264 773,2 | ||||||||||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 264 773,2 | ||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 39 641,8 | ||||||||||||||||||||||||||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 39 641,8 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 705 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 705 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 705 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 611 199,7 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 611 199,7 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 21 001,4 | ||||||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 924 404 | ||||||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 466 665 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 199 129,3 | ||||||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 44 773 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 68 917 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 24 144 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 24 144 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 24 144 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -297 637,1 | |||||||||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 297 637,1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 68 917 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 24 144 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 144 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 24 144 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 252 864,1 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 252 864,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 252 864,1 |