Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 75 - бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына негізінде, Күршім аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Күршім ауданы Марқакөл ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті сәйкесінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 168979,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер - 15025,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 105,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 106429,8 мың теңге;
2) шығындар – 172084,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3105,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3105,1 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі - 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0,0 мың теңге;
бюджеттік қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 3105,1 мың теңге;
бюджет қаражаты қалдықтары – 3105,1 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Күршім аудандық мәслихатының 22.12.2023 № 13/10-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Аудандық бюджеттен Марқакөл ауылдық округінің бюджетіне берілген субвенция көлемі 2023 жылға 47420,0 мың теңге сомасында Марқакөл ауылдық округінің бюджетінде ескерілсін.
3. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Күршім аудандық мәслихат торағасы | М. Калелов |
Күршім аудандық мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 30/11-VII шешіміне 1 қосымша |
Күршім ауданының Марқакөл ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Күршім аудандық мәслихатының 22.12.2023 № 13/10-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Барлығы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.КІРІСТЕР | 168979,8 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 15025,0 | ||
01 | Табыс салығы | 5200,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 5200,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9825,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 460,0 | ||
3 | Жер салығы | 365,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9000,0 | ||
01 | Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық | 0,0 | ||
02 | Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық | 9000,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 105,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 105,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 105,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 153849,8 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 153849,8 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 153849,8 | ||
1 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 106429,8 | ||
5 | Субвенциялар | 47420,0 |
2023 жыл
Функционалдық топ | Барлығы (мың теңге) | ||||
Функционалдықішкі топ | |||||
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ШЫҒЫНДАР | 172084,9 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 72959,1 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 72959,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72959,1 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз етужөніндегі қызметтер | 55959,1 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 17000,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 36132,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 36132,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36132,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 14350,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1000,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 20782,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59543,8 | |||
057 | "Ауыл-ел бесігі" шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдар іс-шараларын іске асыру | 59543,8 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 3450,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 3450,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3450,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3450,0 | |||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -3105,1 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 3105,1 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3105,1 | ||||
Бюджет қаражаты қалдықтары | 3105,1 |
Күршім аудандық мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 30/11-VII шешіміне 2 қосымша |
Күршім ауданының Марқакөл ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Барлығы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкісыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.КІРІСТЕР | 64261,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 13038,0 | ||
01 | Табыс салығы | 3000,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3000,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 10038,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 460,0 | ||
3 | Жер салығы | 365,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9213,0 | ||
Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 0,0 | |||
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 9213,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 105,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 105,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 105,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 51118,0 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 51118,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 0,0 | ||
Субвенциялар | 51118,0 |
2024 жыл
Функционалдық топ | Барлығы (мыңтеңге) | ||||
Функционалдықішкі топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ШЫҒЫНДАР | 64261,0 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51118,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 51118,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51118,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51118,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12143,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 12143,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12143,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8213,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 600,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3330,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 1000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫНҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||
Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 |
Күршім аудандық мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 30/11-VII шешіміне 3 қосымша |
Күршім ауданының Марқакөл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Барлығы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкісыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.КІРІСТЕР | 65303,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 13093,0 | ||
01 | Табыс салығы | 3000,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3000,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 10093,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 460,0 | ||
3 | Жер салығы | 365,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 9268,0 | ||
Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 0,0 | |||
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 9268,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 105,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 105,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 105,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 52105,0 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 52105,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 0,0 | ||
Субвенциялар | 52105,0 |
2025 жыл
Функционалдық топ | Барлығы (мың теңге) | ||||
Функционалдықішкі топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ШЫҒЫНДАР | 65303,0 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52105,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 52105,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52105,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52105,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12198,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 12198,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12198,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8213,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 600,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3385,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 1000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттердіөтеу | 0,0 | ||||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫНҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||
Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 |