Ескерту. 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 11-тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көксу ауданы мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2024-2026 жылдарға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 312 060 мың теңге:
салықтық түсімдер 253 645 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 58 415 мың теңге;
2) шығындар 343 379 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 31 319 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 31 319 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 31 319 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).2. 2024-2026 жылдарға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 121 056 мың теңге:
салықтық түсімдер 13 657 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 107 399 мың теңге;
2) шығындар 122 386 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 330 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 330 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 330 мың теңге.
Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).3. 2024-2026 жылдарға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 568 054 мың теңге:
салықтық түсімдер 549565 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 18 489 мың теңге;
2) шығындар 596 320 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 28 266 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 28 266 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 28 266 мың теңге.
Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).4. 2024-2026 жылдарға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 92 966 мың теңге:
салықтық түсімдер 17 550 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 75 416 мың теңге;
2) шығындар 93 948 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 982 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 982 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 982 мың теңге.
Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).5. 2024-2026 жылдарға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 65 002 мың теңге:
салықтық түсімдер 24 924 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 40 078 мың теңге;
2) шығындар 66 953 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 951 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 951 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 951 мың теңге.
Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).6. 2024-2026 жылдарға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 55 130 мың теңге:
салықтық түсімдер 8 175 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 46 955 мың теңге;
2) шығындар 57 106 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 976 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 976 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 976 мың теңге.
Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).7. 2024-2026 жылдарға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 51 529 мың теңге:
салықтық түсімдер 16 692 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 34 837 мың теңге;
2) шығындар 56 293 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 764 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 764 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 764 мың теңге.
Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).8. 2024-2026 жылдарға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 107 643 мың теңге:
салықтық түсімдер 5 505 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 102 138 мың теңге;
2) шығындар 110 941 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 298 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 298 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 298 мың теңге.
Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).9. 2024-2026 жылдарға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 56 062 мың теңге:
салықтық түсімдер 8 095 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 47 967 мың теңге;
2) шығындар 59 206 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 144 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 144 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 144 мың теңге.
Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).10. 2024-2026 жылдарға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 127 783 мың теңге:
салықтық түсімдер 13 742 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 114 041 мың теңге;
2) шығындар 128 404 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 621 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 621 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 621 мың теңге.
Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).11. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Көксу ауданы мәслихатының төрағасы | Ж. Бейсенбай |
Көксу ауданы мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 1-қосымша |
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).
2024 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
І. Кірістер | 312 060 | ||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 253 645 | |||||||||
01 | Табыс салығы | 150 000 | |||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 150 000 | |||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 102 845 | |||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 870 | |||||||||
3 | Жер салығы | 1 400 | |||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 95 000 | |||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 575 | |||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 800 | |||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 500 | |||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 300 | |||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 58 415 | |||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 58 415 | |||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 58 415 | |||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
ІІ. Шығындар | 343 379 | ||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 75 681 | |||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 75 629 | |||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 629 | |||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 75 029 | |||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 52 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 | |||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 52 | |||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 229 797 | |||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 229 797 | ||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 229 797 | |||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 66 839 | ||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 738 | ||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 150 220 | ||||||
12 | Көлік және коммуникация | 16 500 | |||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 16 500 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 500 | |||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 16 500 | |||||||||
15 | Трансферттер | 21 401 | |||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 21 401 | ||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21401 | |||||||
15 | 1 | 452 | 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 126 | ||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 21 275 | |||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -31 319 | ||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 31 319 | ||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 31 319 | |||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 31 319 | |||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 31 319 |
Көксу ауданы мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 2-қосымша |
2025 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
І. Кірістер | 266 385 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 241 536 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 155 872 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 155 872 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 84 520 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 984 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 1 456 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 78 000 | ||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 080 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 144 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 520 | ||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 624 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 24 849 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 24 849 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 24 849 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ІІ. Шығындар | 266 385 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 69 892 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 69 838 | ||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 838 | ||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 238 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 54 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 54 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 179 411 | ||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 179 411 | |||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 179 411 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 92 810 | |||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 023 | |||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 82 578 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 17 082 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 17 082 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 082 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 17 082 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданы мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 3-қосымша |
2026 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
І. Кірістер | 272 278 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 248 138 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 160 413 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 160 413 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 86 553 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 060 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 1 490 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 79 873 | ||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 130 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 172 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 533 | ||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 639 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 24 140 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 24 140 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 24 140 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ІІ. Шығындар | 272 278 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 70 668 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 70 612 | ||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 612 | ||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 70 012 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 183 936 | ||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 183 936 | |||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 183 936 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 94 308 | |||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 163 | |||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 85 465 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 17 674 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 17 674 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 674 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 17 674 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 4-қосымша |
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).
2024 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
І. Кірістер | 121 056 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13 657 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 000 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 000 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 537 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 360 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 45 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 282 | ||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 850 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 120 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 120 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 107 399 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 107 399 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 107 399 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ІІ. Шығындар | 122 386 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 47 679 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 47 627 | ||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 627 | ||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 027 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 52 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 52 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 454 | ||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 454 | |||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 454 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 668 | |||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 790 | |||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 996 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 2 500 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500 | ||||||||||
13 | Басқалар | 51 752 | ||||||||||
9 | Басқалар | 51 752 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 752 | ||||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 51 752 | ||||||||||
15 | Трансферттер | 2 001 | ||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 2 001 | |||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 001 | ||||||||
15 | 1 | 452 | 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | |||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 2 000 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 330 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 330 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 330 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 330 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 330 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 5-қосымша |
2025 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
І. Кірістер | 66 668 | |||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 121 | ||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 160 | ||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 160 | ||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 837 | ||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 374 | ||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 46 | ||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 533 | ||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 884 | ||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 124 | ||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 124 | ||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 547 | ||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 547 | ||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 54 547 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 66 668 | |||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 49 225 | ||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 49 171 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 171 | ||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 571 | ||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 54 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 | ||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 54 | ||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 15 891 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 15 891 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 891 | ||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 798 | |||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 853 | |||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 240 | |||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 552 | ||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 552 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 552 | ||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 552 | ||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 6-қосымша |
2026 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
І. Кірістер | 67 842 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 417 | |||
01 | Табыс салығы | 4 261 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 4 261 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 029 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 385 | |||
3 | Жер салығы | 47 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 691 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 906 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 127 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 127 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 55 425 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 55 425 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 55 425 | |||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Шығындар | 67 842 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 49 791 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 49 735 | |||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 735 | |
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 135 | |
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | |||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 444 | |||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 16 444 | ||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 444 | |
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 036 |
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 918 |
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 490 |
12 | Көлік және коммуникация | 1 607 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 1 607 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 607 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 607 | |||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 7-қосымша |
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).
2024 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
І. Кірістер | 568 054 | ||||||||||
Салықтық түсімдер | 549 565 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 521 000 | |||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 521 000 | |||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 23 865 | |||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 670 | |||||||||
3 | Жер салығы | 45 | |||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 20 750 | |||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 400 | |||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 700 | |||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 4 700 | |||||||||
Трансферттердің түсімдері | 18 489 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 18 489 | |||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 18 489 | |||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ІІ. Шығындар | 596 320 | ||||||||||
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 46 392 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 46 340 | |||||||||
1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 340 | ||||||||
1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 740 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 52 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 | |||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 52 | |||||||||
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 140 379 | ||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 140 379 | |||||||||
3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 140 379 | ||||||||
3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 101 769 | |||||||
3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 790 | |||||||
3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 36 820 | |||||||
Көлік және коммуникация | 8 858 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 8 858 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 858 | |||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 8 858 | |||||||||
Трансферттер | 400 691 | ||||||||||
1 | Трансферттер | 400 691 | |||||||||
1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 400 691 | ||||||||
1 | 452 | 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 450 | |||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 399 241 | |||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -28 266 | ||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 28 266 | ||||||||||
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 28 266 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 28 266 | |||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 28 266 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 8-қосымша |
2025 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
І. Кірістер | 58 946 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 39 898 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 20 800 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 20 800 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 18 058 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 696 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 46 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 16 380 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 936 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 040 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 040 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 19 048 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 19 048 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 19 048 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
ІІ. Шығындар | 58 946 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 43 845 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 791 | ||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 791 | ||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 191 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 54 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 | ||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 54 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 549 | ||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 549 | |||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 549 | ||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 195 | |||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 853 | |||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 501 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 552 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 552 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 552 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 552 | ||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 9-қосымша |
2026 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
І. Кірістер | 59 984 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 40 860 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 21 300 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 21 300 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 18 495 | ||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 715 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 47 | ||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 16 774 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 959 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 065 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 065 | ||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 19 124 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 19 124 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 19 124 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
ІІ. Шығындар | 59 984 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 44 344 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44 288 | ||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 288 | ||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 688 | ||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 033 | ||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 14 033 | |||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 033 | ||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 552 | |||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 918 | |||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 563 | |||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 607 | ||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 607 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 607 | ||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 607 | ||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 10-қосымша |
Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).
2024 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 92 966 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 17 550 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 000 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 000 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 11 150 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 430 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 120 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 200 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 400 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 400 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 400 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 75 416 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 75 416 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 75 416 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 93 948 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 46 774 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 46 722 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 722 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 122 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 52 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 52 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 531 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 14 531 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 531 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 811 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 790 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 930 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 6 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 6 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6 500 | ||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 23 141 | ||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 23 141 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 141 | ||||||||||||||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 23 141 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 002 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 3 002 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 002 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | 452 | 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | |||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -982 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 982 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 982 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 982 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 982 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 11-қосымша |
2025 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 64 017 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 131 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 240 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 240 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 475 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 447 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 124 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 488 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 416 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 416 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 416 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 48 886 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 48 886 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 48 886 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 64 017 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 48 398 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 344 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 344 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 744 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 54 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 54 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 067 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 14 067 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 067 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 006 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 853 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 208 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 552 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 552 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 552 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 552 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 12-қосымша |
2026 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 65 116 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 498 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 391 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 391 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 681 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 460 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 126 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 669 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 426 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 426 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 426 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 49 618 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 49 618 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 49 618 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 65 116 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 48 950 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 894 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 894 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 294 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 559 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 14 559 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 559 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 146 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 918 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 495 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 607 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 607 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 607 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 607 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 13-қосымша |
Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).
2024 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 65 002 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 24 924 | |||||
01 | Табыс салығы | 8 000 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 000 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 624 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 309 | |||||
3 | Жер салығы | 110 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 12 505 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 700 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 300 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 300 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 40 078 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 078 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 40 078 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 66 953 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 48 053 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 001 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 001 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 401 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 52 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 52 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 595 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 595 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 595 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 355 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 790 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 450 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | |||||
15 | Трансферттер | 4 805 | |||||
15 | 1 | Трансферттер | 4 805 | ||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 805 | |||
15 | 1 | 452 | 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 | ||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 4 800 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 951 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 951 | ||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 951 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 951 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 951 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 14-қосымша |
2025 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 55 638 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 20 928 | |||||
01 | Табыс салығы | 8 320 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 320 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 192 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 321 | |||||
3 | Жер салығы | 114 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 925 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 832 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 416 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 416 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34 710 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 710 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 34 710 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 55 638 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 47 517 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 47 463 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 463 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 863 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 54 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 54 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 569 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 569 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 569 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 215 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 853 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 501 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 1 552 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 552 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 552 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 552 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 15-қосымша |
2026 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 56 471 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 21 432 | |||||
01 | Табыс салығы | 8 521 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 521 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 485 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 329 | |||||
3 | Жер салығы | 116 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 188 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 852 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 426 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 426 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 039 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 039 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 35 039 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 56 471 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 48 066 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 010 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 010 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 410 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 798 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 798 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 798 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 327 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 918 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 553 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 1 607 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 607 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 607 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 607 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 16-қосымша |
Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).
2024 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
І. Кірістер | 55 130 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 175 | |||||||
01 | Табыс салығы | 3 000 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 000 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 775 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 155 | |||||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 500 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 100 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 400 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 400 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 46 955 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 46 955 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 46 955 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ІІ. Шығындар | 57 106 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 34 811 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 34 759 | |||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 759 | |||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 159 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||||
2 | Қаржылық қызмет | 52 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 | |||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 52 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 20 258 | |||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 20258 | ||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20258 | |||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 424 | ||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 790 | ||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 12 044 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | |||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | |||||||
15 | Трансферттер | 537 | |||||||
15 | 1 | Трансферттер | 537 | ||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 537 | |||||
15 | 1 | 452 | 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 37 | ||||
, | 051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 500 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 976 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 976 | ||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 976 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 976 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 976 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 17-қосымша |
2025 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 51 714 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 981 | |||||
01 | Табыс салығы | 3 120 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 120 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 445 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 161 | |||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 160 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 104 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 416 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 416 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 43 733 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 43 733 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 43 733 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 51 714 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 36 377 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36 323 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 323 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 723 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 54 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 54 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 785 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 785 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 785 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 642 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 853 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 290 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 1 552 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 552 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 552 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 552 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 18-қосымша |
2026 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 52 677 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 174 | |||||
01 | Табыс салығы | 3 196 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 196 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 552 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 165 | |||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 260 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 107 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 426 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 426 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 44 503 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 44 503 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 44 503 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 52 677 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 36 803 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36 747 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 747 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 147 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 267 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 14 267 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 267 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 804 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 918 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 545 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 1 607 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 607 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 607 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 607 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 19-қосымша |
Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).
2024 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 51 529 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 16 692 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 000 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 000 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 682 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 210 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 12 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 660 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 800 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 10 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34 837 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34 837 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 34 837 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 56 293 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 41 320 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41 268 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 268 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 668 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 52 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 52 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 246 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 246 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 246 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 006 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 790 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 450 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 227 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 227 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 227 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | 452 | 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 227 | |||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -4 764 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 764 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 764 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 764 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 764 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 20-қосымша |
2025 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 52 756 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 17 358 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 8 320 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 320 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 028 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 218 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 12 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 966 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 832 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 10 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 398 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 398 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 35 398 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 52 756 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 42 003 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41 949 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 949 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 349 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 54 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 54 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 201 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 9 201 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 201 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 847 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 853 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 501 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 552 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 552 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 552 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 552 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 21-қосымша |
2026 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 53 642 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 17 778 | |||||
01 | Табыс салығы | 8 521 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 521 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 246 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 224 | |||||
3 | Жер салығы | 12 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 158 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 852 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 11 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 11 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 864 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 864 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 35 864 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 53 642 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 42 512 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 42 456 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 456 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 856 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 523 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 9 523 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 523 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 052 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 918 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 553 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 1 607 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 607 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 607 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 607 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 22-қосымша |
Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).
2024 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 107 643 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 505 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 500 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 500 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 805 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 68 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 154 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 548 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 35 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 200 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 200 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 102 138 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 102 138 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 102 138 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 110 941 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 39 999 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39 947 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 947 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 936 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 011 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 52 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 52 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 69 291 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 69 291 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 291 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 58 423 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 790 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 078 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 151 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 151 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 151 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | 452 | 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 151 | |||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 298 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 298 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 298 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 298 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 298 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 23-қосымша |
2025 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 44 274 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 723 | |||||
01 | Табыс салығы | 2 600 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 600 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 915 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 70 | |||||
3 | Жер салығы | 160 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 649 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 36 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 208 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 208 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 38 551 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38 551 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 38 551 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 44 274 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 38 983 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 38 929 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 929 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 329 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 54 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 54 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 739 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 739 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 739 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 385 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 853 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 501 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 1 552 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 552 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 552 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 552 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 24-қосымша |
2026 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 44 941 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 862 | |||||
01 | Табыс салығы | 2 663 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 663 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 986 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 72 | |||||
3 | Жер салығы | 163 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 714 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 37 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 213 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 213 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 39 079 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 079 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 39 079 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 44 941 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 39 463 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39 407 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 407 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 807 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 871 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 871 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 871 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 400 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 918 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 553 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 1 607 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 607 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 607 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 607 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 25-қосымша |
Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).
2024 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 56 062 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 095 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 000 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 000 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 945 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 175 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 70 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 700 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 000 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 150 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 150 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 47 967 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 47 967 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 47 967 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 59 206 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 32 918 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 32 866 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 866 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 266 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 52 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 52 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 986 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 986 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 986 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 437 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 790 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 759 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 6 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 6 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 802 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 802 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 802 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | 452 | 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | |||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 800 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 144 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 144 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 144 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 144 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 144 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 26-қосымша |
2025 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 39 075 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 586 | |||||
01 | Табыс салығы | 3 120 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 120 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 310 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 182 | |||||
3 | Жер салығы | 72 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 848 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 208 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 156 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 156 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31 489 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 489 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31 489 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 39 075 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 31 474 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 420 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 420 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 820 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 54 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 54 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 049 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 049 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 049 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 695 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 853 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 501 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 1 552 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 552 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 552 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 552 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 27-қосымша |
2026 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 39 740 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 770 | |||||
01 | Табыс салығы | 3 196 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 196 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 414 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 187 | |||||
3 | Жер салығы | 73 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 941 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 213 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 160 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 160 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31 970 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 970 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31 970 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 39 740 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 31 873 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 817 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 817 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 217 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 260 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 260 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 260 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 789 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 918 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 553 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 1 607 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 607 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 607 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 607 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-6 шешіміне 28-қосымша |
Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 05.06.2024 № 26-112 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).
2024 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 127 783 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 13 742 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 000 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 000 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 542 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 192 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 150 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 700 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 500 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 200 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 200 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 114 041 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 114 041 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 114 041 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 128 404 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 36 871 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36 819 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 819 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 019 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 52 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 52 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 85 033 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 85 033 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 033 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 81 793 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 790 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 450 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 000 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 000 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000 | ||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -621 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 621 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 621 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 621 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 621 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 29-қосымша |
2025 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 45 023 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 091 | |||||
01 | Табыс салығы | 3 120 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 120 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 763 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 199 | |||||
3 | Жер салығы | 156 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 888 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 520 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 208 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 208 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 932 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 932 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 35 932 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 45 023 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 37 910 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 856 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 856 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 256 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 54 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 54 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5 561 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 561 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 561 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 207 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 853 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 501 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 1 552 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 552 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 552 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 552 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
Көксу ауданды мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 18-67 шешіміне 30-қосымша |
2026 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
І. Кірістер | 45 731 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 311 | |||||
01 | Табыс салығы | 3 196 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 196 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 902 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 204 | |||||
3 | Жер салығы | 159 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 006 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 533 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 213 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 213 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 420 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 420 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 36 420 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ІІ. Шығындар | 45 731 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 38 369 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 38 313 | |||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 313 | |||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 713 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | |||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5 755 | |||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 755 | ||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 755 | |||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 284 | ||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 918 | ||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 553 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 1 607 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 607 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 607 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 607 | |||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |