Ескерту. 01.01.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі осы шешімнің 3 тармағымен.
"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасы кодексінің 9-1-бабының 2-тармағына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1)тармақшасына сәйкес Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
"1. Акүйік ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше №1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер –254 818 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 8 479 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 ;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімі – 246 339 мың теңге;
2) шығындар – 254 818 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 ;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0
қаржы активтерін сатып алу – 0 ;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 ;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 ;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –0 ;
2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2025 жылға 96 706 мың теңге.
3. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі .
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы | Ғ.Жарқынбек |
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы №306 шешіміне 1- қосымша |
Ақүйік ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкісыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 254 818 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 8 479 | ||
01 | Табыс салығы | 2 323 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 323 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 156 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 377 | ||
3 | Жер салығы | 34 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 566 | ||
5 | Біріңғай жер салығы | 179 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 246 339 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 246 339 | ||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 246 339 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы, мың | |||
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 254 818 | |||
01 | Жалпысипаттағымемлекеттiкқызметтер | 50 654 | ||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 654 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімініңқызметінқамтамасызетужөніндегіқызметтер | 50 654 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 94 267 | ||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 94 267 | ||
008 | Елдімекендердекөшелердіжарықтандыру | 83 656 | ||
009 | Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету | 323 | ||
011 | Елдімекендердіабаттандыру мен көгалдандыру | 10 288 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 44 342 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 037 | ||
006 | Жергіліктідеңгейдемәдени-демалысжұмысынқолдау | 44 037 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 305 | ||
028 | Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыружәнеспорттықісшаралардыөткізу | 305 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 1 863 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 863 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 1 863 | ||
13 | Басқалар | 63 692 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 692 | ||
057 | "Ауыл-Ел бесігі"жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 63 692 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану) | 0 |
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы №306 шешіміне 2 қосымша |
Ақүйік ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкісыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 108 335 | |||
1 | Салықтықтүсімдер | 8 904 | ||
01 | Табыс салығы | 2 439 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 439 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 465 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 396 | ||
3 | Жер салығы | 36 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 845 | ||
5 | Біріңғай жер салығы | 188 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 99 431 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 99 431 | ||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер | 99 431 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы, мың | |||
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 108 335 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 097 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 097 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз етужөніндегі қызметтер | 50 097 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 482 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 482 | ||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 1341 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 339 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 802 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 45 756 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 436 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 45 436 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 320 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу | 320 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану) | 0 |
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы №306 шешіміне 3 қосымша |
Ақүйік ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкісыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 111 441 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 9 350 | ||
01 | Табыс салығы | 2 561 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 561 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 789 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 416 | ||
3 | Жер салығы | 38 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6138 | ||
5 | Біріңғай жер салығы | 197 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 102 091 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 102 091 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 102 091 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы, мың | |||
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 111 441 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51 200 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 200 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 200 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 106 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 106 | ||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 1 408 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 356 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 11 342 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 47 135 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 799 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 46 799 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 336 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 336 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану) | 0 |