Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың "Қарабалық ауданының 2024-2026 жылдарға арналған ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 78 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 191443 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Қарабалық кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 501 093,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 153 018,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 348 075,0 мың теңге;
2) шығындар – 514 090,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -12 997,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 681,5 мың теңге.";
көрсетліген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"3. Белоглин ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 40 579,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 6 120,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 34 459,0 мың теңге;
2) шығындар – 41 966,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 387,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 387,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"5. Бозкөл ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 190 685,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 6 447,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 184 238,0 мың теңге;
2) шығындар – 192 750,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 065,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 065,5 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"7. Бөрлі ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 197 706,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 4 398,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 193 308,0 мың теңге;
2) шығындар – 198 756,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 050,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 050,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"9. Лесное ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 21 226,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 648,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 18 578,0 мың теңге;
2) шығындар – 21 737,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -511,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 511,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"11. Михайлов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 31 106,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 3 679,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 27 427,0 мың теңге;
2) шығындар – 33 906,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 800,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –2 800,8 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"13. Новотроицк ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 43 525,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 5 616,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 37 909,0 мың теңге;
2) шығындар – 46 230,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 705,2 мың теңге.
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 705,2 мың теңге.";
көрсетліген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"15. Победа ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 194 271,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 783,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 193 488,0 мың теңге;
2) шығындар – 194 380,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -109,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 109,3 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"17. Өрнек ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 30 470,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 573,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 27 897,0 мың теңге;
2) шығындар – 30 792,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -322,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 322,8 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"19. Қособа ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 41 616,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 274,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 33 342,0 мың теңге;
2) шығындар – 42 373,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -757,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 757,9 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"21. Смирнов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 41 900,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 4 605,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 37 295,0 мың теңге;
2) шығындар – 42 733,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -833,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 833,7 мың теңге.";
көрсетлігне шешімнің 23-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"23. Станционный ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 37 936,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 5 445,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 32 491,0 мың теңге;
2) шығындар – 41 515,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 579,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 579,0 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 25-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"25. Тоғызақ ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 80 999,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 14 375,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 66 624,0 мың теңге;
2) шығындар – 83 897,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) –-2 898,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 898,4 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37-қосымшалары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихатының төрайымы | Г. Балбаева |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 ақпандағы | |
№ 96 шешіміне | |
1-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
1-қосымша |
Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 501093,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 153018,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 112621,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 112621,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 39122,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1517,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 1392,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 36213,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1275,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 882,0 | |||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 393,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 348075,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 348075,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 348075,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 514090,3 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 74563,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 74563,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 74563,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 74563,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 190959,3 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 190959,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 190959,3 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 73378,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7000,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 875,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 109706,3 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 246866,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 246866,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 246866,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 246866,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 1702,0 | |||||||
1 | Трансферттер | 1702,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1702,0 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1702,0 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -12997,3 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 12997,3 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 12997,3 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 12997,3 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12997,3 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 ақпандағы | |
№ 96 шешіміне | |
2-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
4-қосымша |
Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 40579,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6120,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2230,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2230,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3247,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 198,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 15,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3034,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 643,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 643,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 34459,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 34459,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 34459,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 41966,3 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 28282,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 28282,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28282,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28282,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12411,7 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 12411,7 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12411,7 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3321,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8970,7 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1272,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1272,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1272,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1272,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,6 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,6 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,6 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,6 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1387,3 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1387,3 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1387,3 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1387,3 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1387,3 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 ақпандағы | |
№ 96 шешіміне | |
3-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
7-қосымша |
Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 190685,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6447,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 2071,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2071,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4350,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 232,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 131,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3410,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 577,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 26,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 26,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 184238,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 184238,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 184238,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 192750,5 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29782,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29782,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29782,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29782,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7642,3 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 7642,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7642,3 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3445,3 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4077,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
13 | Басқалар | 154326,0 | |||||||
9 | Басқалар | 154326,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 154326,0 | |||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 154326,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2065,5 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2065,5 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2065,5 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2065,5 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2065,5 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 ақпандағы | |
№ 96 шешіміне | |
4-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
10-қосымша |
Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 197706,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4398,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 1695,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1695,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2682,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 146,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 105,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1749,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 682,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 21,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 21,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 193308,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 193308,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 193308,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 198756,4 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31611,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31611,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31611,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31611,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6781,8 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6781,8 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6781,8 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1500,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 549,8 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4612,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 58555,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 58555,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58555,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 58555,0 | |||||||
13 | Басқалар | 101808,0 | |||||||
9 | Басқалар | 101808,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 101808,0 | |||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 101808,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,6 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,6 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,6 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,6 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1050,4 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1050,4 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1050,4 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1050,4 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1050,4 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 ақпандағы | |
№ 96 шешіміне | |
5-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
13-қосымша |
Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1. Кірістер | 21226,0 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2648,0 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 289,0 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 289,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2359,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 112,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 240,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1377,0 | ||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 630,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 18578,0 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 18578,0 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 18578,0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
II. Шығындар | 21737,4 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 19257,0 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 19257,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19257,0 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19257,0 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 999,4 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 999,4 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 999,4 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 565,4 | ||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 314,0 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1480,8 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1480,8 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1480,8 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1480,8 | ||||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | ||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -511,4 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 511,4 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 511,4 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 511,4 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 511,4 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 ақпандағы | |
№ 96 шешіміне | |
6-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
16-қосымша |
Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 31106,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3679,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 376,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 376,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3059,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 92,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 2,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2230,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 735,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 244,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 244,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 27427,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 27427,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 27427,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 33906,8 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 24310,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 24310,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24310,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24310,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6896,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6896,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6896,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1590,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 509,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4677,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 2700,3 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2700,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2700,3 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2700,3 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,5 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,5 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,5 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2800,8 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2800,8 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2800,8 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2800,8 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2800,8 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 ақпандағы | |
№ 96 шешіміне | |
7-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
19-қосымша |
Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 43525,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5616,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 791,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 791,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4758,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 235,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 239,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2079,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2205,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 67,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 67,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37909,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37909,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37909,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 46230,2 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34033,1 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 34033,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34033,1 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34033,1 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11197,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11197,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11197,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1194,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 120,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 9763,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2705,2 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2705,2 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2705,2 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2705,2 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2705,2 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 ақпандағы | |
№ 96 шешіміне | |
8-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
22-қосымша |
Қарабалық ауданы Победа ауылының 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1. Кірістер | 194271,0 | ||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 783,0 | |||||||||
01 | Табыс салығы | 375,0 | |||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 375,0 | |||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 358,0 | |||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 70,0 | |||||||||
3 | Жер салығы | 27,0 | |||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 229,0 | |||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 32,0 | |||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 50,0 | |||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 50,0 | |||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 193488,0 | |||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 193488,0 | |||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 193488,0 | |||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
II. Шығындар | 194380,3 | ||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 22928,0 | |||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 22928,0 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22928,0 | |||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22928,0 | |||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5278,1 | |||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5278,1 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5278,1 | |||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4622,0 | |||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 152,0 | |||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 384,1 | |||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 800,0 | |||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 800,0 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 800,0 | |||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 800,0 | |||||||||
13 | Басқалар | 165374,0 | |||||||||
9 | Басқалар | 165374,0 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 165374,0 | |||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 165374,0 | |||||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -109,3 | ||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 109,3 | ||||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 109,3 | |||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 109,3 | |||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 109,3 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 ақпандағы | |
№ 96 шешіміне | |
9-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
25-қосымша |
Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 30470,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2573,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2551,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 661,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1890,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 22,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 22,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 27897,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 27897,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 27897,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 30792,8 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 22991,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 22991,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22991,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22991,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6801,5 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6801,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6801,5 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1863,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 244,0 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4574,5 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1000,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1000,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,3 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,3 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,3 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -322,8 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 322,8 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 322,8 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 322,8 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 322,8 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 ақпандағы | |
№ 96 шешіміне | |
10-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
28-қосымша |
Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1. Кірістер | 41616,0 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8274,0 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 2069,0 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2069,0 | ||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 6205,0 | ||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 118,0 | ||||||||
3 | Жер салығы | 435,0 | ||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3762,0 | ||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1890,0 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 33342,0 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 33342,0 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 33342,0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
II. Шығындар | 42373,9 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29848,0 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29848,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29848,0 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29848,0 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10950,6 | ||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10950,6 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10950,6 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6072,6 | ||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 78,0 | ||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4680,0 | ||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1575,0 | ||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1575,0 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1575,0 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1575,0 | ||||||||
15 | Трансферттер | 0,3 | ||||||||
1 | Трансферттер | 0,3 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,3 | ||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,3 | ||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -757,9 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 757,9 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 757,9 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 757,9 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 757,9 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 ақпандағы | |
№ 96 шешіміне | |
11-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
31-қосымша |
Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 41900,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4605,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 1321,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1321,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3044,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 222,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 35,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2483,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 304,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 240,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 240,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37295,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37295,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37295,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 42733,7 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 33039,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 33039,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33039,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33039,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8194,5 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 8194,5 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8194,5 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2850,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 433,5 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4791,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1500,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1500,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1500,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1500,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -833,7 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 833,7 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 833,7 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 833,7 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 833,7 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 ақпандағы | |
№ 96 шешіміне | |
12-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
34-қосымша |
Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. Кірістер | 37936,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5445,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 1069,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1069,0 | |||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3578,0 | |||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 192,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 101,0 | |||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3253,0 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 32,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 798,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 798,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32491,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32491,0 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 32491,0 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
II. Шығындар | 41515,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29509,0 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29509,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29509,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29509,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10193,9 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10193,9 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10193,9 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3918,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2078,9 | |||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4077,0 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1812,0 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1812,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1812,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1812,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3579,0 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3579,0 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3579,0 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3579,0 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3579,0 |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 22 ақпандағы | |
№ 96 шешіміне | |
13-қосымша | |
Қарабалық | |
аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 28 желтоқсандағы | |
№ 78 шешіміне | |
37-қосымша |
Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың тенге | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1. Кірістер | 80999,0 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 14375,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 4484,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 4484,0 | ||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9273,0 | ||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 432,0 | ||||
3 | Жер салығы | 185,0 | ||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 7658,0 | ||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 998,0 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 618,0 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 618,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 66624,0 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 66624,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 66624,0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың тенге | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
II. Шығындар | 83897,4 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39828,0 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39828,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39828,0 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39828,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 35971,0 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 35971,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35971,0 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20174,0 | ||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 120,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 15677,0 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 8098,1 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 8098,1 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8098,1 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 8098,1 | ||||
15 | Трансферттер | 0,3 | ||||
1 | Трансферттер | 0,3 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,3 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,3 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2898,4 | |||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2898,4 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2898,4 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2898,4 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2898,4 |