Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2024-2026 годы" от 28 декабря 2023 года № 78 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 191443), следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 501 093,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 153 018,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 348 075,0 тысяч тенге;
2) затраты – 514 090,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -12 997,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 997,3 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 579,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 120,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 34 459,0 тысяч тенге;
2) затраты – 41 966,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 387,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 387,3 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет села Босколь на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 190 685,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 447,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 184 238,0 тысяч тенге;
2) затраты – 192 750,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 065,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 065,5 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет села Бурли на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 197 706,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 398,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 193 308,0 тысяч тенге;
2) затраты – 198 756,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 050,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 050,4 тысяч тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет села Лесное на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 21 226,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 648,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 18 578,0 тысяч тенге;
2) затраты – 21 737,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -511,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 511,4 тысяч тенге.";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 106,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 679,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 27 427,0 тысяч тенге;
2) затраты – 33 906,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 800,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 800,8 тысяч тенге.";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 525,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 616,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 37 909,0 тысяч тенге;
2) затраты – 46 230,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 705,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 705,2 тысяч тенге.";
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет села Победа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 194 271,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 783,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 193 488,0 тысяч тенге;
2) затраты – 194 380,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -109,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 109,3 тысяч тенге.";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 470,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 573,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 27 897,0 тысяч тенге;
2) затраты – 30 792,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -322,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 322,8 тысячи тенге.";
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 616,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 274,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 33 342,0 тысячи тенге;
2) затраты – 42 373,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -757,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 757,9 тысяч тенге.";
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 900,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 605,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 37 295,0 тысяч тенге;
2) затраты – 42 733,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -833,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 833,7 тысячи тенге."
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
"23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 936,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 445,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 32 491,0 тысяча тенге;
2) затраты – 41 515,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 579,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 579,0 тысяч тенге.";
пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:
"25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 80 999,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 375,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 66 624,0 тысячи тенге;
2) затраты – 83 897,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 898,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 898,4 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Г. Балбаева |
Приложение 1 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 22 февраля 2024 года | |
№ 96 | |
Приложение 1 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
I. Доходы | 501093,0 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 153018,0 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 112621,0 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 112621,0 | |||||||||
04 | Налоги на собственность | 39122,0 | |||||||||
1 | Налоги на имущество | 1517,0 | |||||||||
3 | Земельный налог | 1392,0 | |||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 36213,0 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1275,0 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 882,0 | |||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 393,0 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 348075,0 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 348075,0 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 348075,0 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
II. Затраты | 514090,3 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74563,0 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74563,0 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74563,0 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74563,0 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 190959,3 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 190959,3 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 190959,3 | |||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 73378,0 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 7000,0 | |||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 875,0 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 109706,3 | |||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 246866,0 | |||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 246866,0 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 246866,0 | |||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 246866,0 | |||||||||
15 | Трансферты | 1702,0 | |||||||||
1 | Трансферты | 1702,0 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1702,0 | |||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1702,0 | |||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -12997,3 | ||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12997,3 | ||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12997,3 | |||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 12997,3 | |||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12997,3 |
Приложение 2 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 22 февраля 2024 года | |
№ 96 | |
Приложение 4 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 40579,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 6120,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2230,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2230,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 3247,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 198,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 15,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3034,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 643,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 643,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 34459,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34459,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34459,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 41966,3 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28282,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28282,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28282,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28282,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12411,7 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12411,7 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12411,7 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3321,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8970,7 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1272,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1272,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1272,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1272,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,6 | |||||||
1 | Трансферты | 0,6 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1387,3 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1387,3 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1387,3 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1387,3 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1387,3 |
Приложение 3 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 22 февраля 2024 года | |
№ 96 | |
Приложение 7 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 190685,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 6447,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 2071,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2071,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 4350,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 232,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 131,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3410,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 577,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 26,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 26,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 184238,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 184238,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 184238,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 192750,5 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29782,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29782,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29782,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29782,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7642,3 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7642,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7642,3 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3445,3 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4077,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||||||
13 | Прочие | 154326,0 | ||||||||
9 | Прочие | 154326,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 154326,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 154326,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2065,5 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2065,5 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2065,5 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2065,5 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2065,5 |
Приложение 4 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 22 февраля 2024 года | |
№ 96 | |
Приложение 10 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 197706,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 4398,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 1695,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1695,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 2682,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 146,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 105,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1749,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 682,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 21,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 21,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 193308,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 193308,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 193308,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 198756,4 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31611,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31611,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31611,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31611,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6781,8 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6781,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6781,8 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1500,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 549,8 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4612,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 58555,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 58555,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58555,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 58555,0 | ||||||||
13 | Прочие | 101808,0 | ||||||||
9 | Прочие | 101808,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101808,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 101808,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,6 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,6 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1050,4 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1050,4 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1050,4 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1050,4 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1050,4 |
Приложение 5 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 22 февраля 2024 года | |
№ 96 | |
Приложение 13 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 21226,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 2648,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 289,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 289,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 2359,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 112,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 240,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1377,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 630,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 18578,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18578,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18578,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 21737,4 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19257,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19257,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19257,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19257,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 999,4 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 999,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 999,4 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 565,4 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 314,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1480,8 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1480,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1480,8 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1480,8 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -511,4 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 511,4 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 511,4 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 511,4 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 511,4 |
Приложение 6 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 22 февраля 2024 года | |
№ 96 | |
Приложение 16 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 31106,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 3679,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 376,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 376,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 3059,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 92,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 2,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2230,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 735,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 244,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 244,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 27427,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27427,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27427,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 33906,8 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24310,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24310,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24310,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24310,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6896,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6896,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6896,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1590,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 509,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4677,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2700,3 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2700,3 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2700,3 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2700,3 | |||||||
15 | Трансферты | 0,5 | |||||||
1 | Трансферты | 0,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2800,8 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2800,8 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2800,8 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2800,8 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2800,8 |
Приложение 7 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 22 февраля 2024 года | |
№ 96 | |
Приложение 19 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 43525,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 5616,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 791,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 791,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4758,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 235,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 239,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2079,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 2205,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 67,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 67,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 37909,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37909,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37909,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 46230,2 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34033,1 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34033,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34033,1 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34033,1 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11197,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11197,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11197,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1194,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 120,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9763,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2705,2 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2705,2 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2705,2 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2705,2 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2705,2 |
Приложение 8 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 22 февраля 2024 года | |
№ 96 | |
Приложение 22 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 194271,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 783,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 375,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 375,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 358,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 70,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 27,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 229,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 32,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 193488,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 193488,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 193488,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 194380,3 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22928,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22928,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22928,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22928,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5278,1 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5278,1 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5278,1 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4622,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 152,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 384,1 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 800,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 800,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 800,0 | ||||||||
13 | Прочие | 165374,0 | ||||||||
9 | Прочие | 165374,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 165374,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 165374,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -109,3 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 109,3 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 109,3 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 109,3 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 109,3 |
Приложение 9 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 22 февраля 2024 года | |
№ 96 | |
Приложение 25 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 30470,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 2573,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 2551,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 661,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 1890,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 22,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 27897,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27897,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27897,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 30792,8 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22991,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22991,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22991,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22991,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6801,5 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6801,5 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6801,5 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1863,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 244,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4574,5 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -322,8 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 322,8 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 322,8 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 322,8 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 322,8 |
Приложение 10 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 22 февраля 2024 года | |
№ 96 | |
Приложение 28 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 41616,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 8274,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 2069,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2069,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 6205,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 118,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 435,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3762,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 1890,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 33342,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33342,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33342,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 42373,9 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29848,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29848,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29848,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29848,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10950,6 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10950,6 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10950,6 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6072,6 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 78,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4680,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1575,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1575,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1575,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1575,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -757,9 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 757,9 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 757,9 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 757,9 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 757,9 |
Приложение 11 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 22 февраля 2024 года | |
№ 96 | |
Приложение 31 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 41900,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 4605,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 1321,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1321,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 3044,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 222,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 35,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2483,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 304,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 240,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 240,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 37295,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37295,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37295,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 42733,7 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33039,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33039,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33039,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33039,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8194,5 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8194,5 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8194,5 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2850,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 433,5 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4791,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1500,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1500,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1500,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1500,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -833,7 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 833,7 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 833,7 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 833,7 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 833,7 |
Приложение 12 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 22 февраля 2024 года | |
№ 96 | |
Приложение 34 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 37936,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 5445,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 1069,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1069,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 3578,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 192,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 101,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3253,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 32,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 798,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 798,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 32491,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32491,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32491,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 41515,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29509,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29509,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29509,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29509,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10193,9 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10193,9 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10193,9 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3918,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 2078,9 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4077,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1812,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1812,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1812,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1812,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3579,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3579,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3579,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3579,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3579,0 |
Приложение 13 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 22 февраля 2024 года | |
№ 96 | |
Приложение 37 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 80999,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 14375,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 4484,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4484,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 9273,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 432,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 185,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 7658,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 998,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 618,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 618,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 66624,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66624,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 66624,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 83897,4 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39828,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39828,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39828,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39828,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35971,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35971,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35971,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20174,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15677,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 8098,1 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 8098,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8098,1 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8098,1 | |||||||
15 | Трансферты | 0,3 | |||||||
1 | Трансферты | 0,3 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2898,4 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2898,4 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2898,4 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2898,4 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2898,4 |