Талдықорған қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Талдықорған қалалық мәслихатының "Талдықорған қаласының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2025 жылғы 10 қаңтардағы № 31-182 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Еркін ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 297 032 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 95 100 мың теңге;
трансферттер түсімі 201 932 мың теңге;
2) шығындар 309 028 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 11 996 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 11 996 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0 теңге.".
"2. 2025-2027 жылдарға арналған Өтенай ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5, 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 183 397 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 146 300 мың теңге;
трансферттер түсімі 37 097 мың теңге;
2) шығындар 211 071 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 27 674 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 27 674 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0 теңге.".
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Талдықорған қалалық мәслихатының төрағасы | Т.Ахажан |
Талдықорғанқалалықмәслихатының 2025 жылғы 11 ақпандағы № 33-188 шешіміне 1-қосымша | |
Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы 10 қаңтардағы № 31-182 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Еркін ауылдық округінің бюджеті
Санаты | |||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | ||||||||||||||||||
Ішкі | Сынып Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||
I. Кірістер | 297 032 | ||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 95 100 | |||||||||||||||||
1 | Табыс салығы | 36 400 | |||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 36 400 | |||||||||||||||||
4 | Меншiкке салынатын салықтар | 58 700 | |||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 9 000 | |||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 653 | |||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 46 047 | |||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 201 932 | |||||||||||||||||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 201 932 | |||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 201 932 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
II. Шығындар | 309 028 | ||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 87 977 | |||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 87 977 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 87 977 | |||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 85 677 | |||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 300 | |||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 182 133 | |||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 182 133 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 182 133 | |||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 91 000 | |||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 400 | |||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 79 733 | |||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 2 200 | |||||||||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 200 | |||||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 200 | |||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 36 718 | |||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 36 718 | |||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 718 | |||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 36 718 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||
Кіші функция | Сомасы | ||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||
Бағдарлама | Сомасы | ||||||||||||||||||
Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | ||||||||||||||||||
Ішкі сынып | (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | -11 996 | ||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 11 996 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | ||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | ||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 |
Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы 11 ақпандағы № 33-188 шешіміне 2-қосымша | |
Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы 10 қаңтардағы № 31-182 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Өтенай ауылдық округінің бюджеті
Санаты | |||||||||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||
Ішкі | Сынып Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 183 397 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 146 300 | |||||||||||||||||||||||
1 | Табыс салығы | 33 638 | |||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 33 638 | |||||||||||||||||||||||
4 | Меншiкке салынатын салықтар | 112 662 | |||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 16 100 | |||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 723 | |||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 95 839 | |||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 097 | |||||||||||||||||||||||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 37 097 | |||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37 097 | |||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||
II. Шығындар | 211 071 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 82 439 | |||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 82 439 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 439 | |||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 439 | |||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 000 | |||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 75 223 | |||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 75 223 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 223 | |||||||||||||||||||||||
008 | Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру | 46 280 | |||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 496 | |||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 447 | |||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 200 | |||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 200 | |||||||||||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру жәнес порттық іс-шараларды өткізу | 2 200 | |||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 51 209 | |||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 51 209 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 209 | |||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 51 209 | |||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||||||||
Ішкісынып | |||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||
Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | -27 674 | ||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 27 674 | ||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 |