Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 - тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына және Қарақия аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 23/195 "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2025-2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 984 000,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 467 431,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 1 356,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан
түсетін түсімдер бойынша – 4 305,0 теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 1 510 908,0 мың теңге;
2) шығындар – 1 984 000,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен
операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін
сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану) – 0 теңге;
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары – 0 теңге.
2. 2025 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 510 853,0 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:
Болашақ ауылдық округі – 120 664,0 мың теңге;
Бостан ауылдық округі – 174 191,0 мың теңге;
Жетібай ауылы – 335 798,0 мың теңге;
Құланды ауылдық округі – 165 519,0 мың теңге;
Құрық ауылы – 331 936,0 мың теңге;
Мұнайшы ауылы – 228 116,0 мың теңге;
Сенек ауылы – 154 629,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы | Ж. Қалаубай |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 122 969,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 000,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 200,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 200,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 600,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 600,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 200,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 200,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 300,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 120 669,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 120 669,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 120 669,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 122 969,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 30 869,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 869,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 869,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 90 500,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 7 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 83 500,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 000,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 74 500,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 600,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 800,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 800,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 800,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 800,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 2-қосымша |
2025 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 185 681,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 481,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 170,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 170,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 811,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 140,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 12,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 209,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 450,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 500,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 500,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 174 200,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 174 200,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 174 200,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 185 681,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 061,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 061,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 061,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 147 426,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 7 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 140 426,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 719,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 30 500,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 103 207,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 194,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 535,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 535,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 659,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 659,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 3-қосымша |
2025 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 543 928,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 208 121,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 95 320,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 95 320,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 67 955,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 560,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 441,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 66 544,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 410,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 44 846,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 44 846,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 335 807,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 335 807,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 335 807,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 543 928,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 66 439,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 66 439,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 66 439,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 443 343,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 000,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 14 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 429 343,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 115 551,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 123 217,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 190 575,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 146,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 690,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 690,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 456,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 456,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 32 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 000,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 32 000,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 171 934,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 248,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 340,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 340,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 790,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 10,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 500,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 118,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 118,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 158,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 158,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 158,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 165 528,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 165 528,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 165 528,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 171 934,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51 617,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 617,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 617,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 116 261,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 116 261,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 261,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 000,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 92 000,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 056,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 668,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 668,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 388,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 388,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 5-қосымша |
2025 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 501 239,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 168 400,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 34 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 34 000,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 85 400,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 400,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 41 000,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 44 000,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 49 000,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 49 000,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 898,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 898,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 898,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 331 941,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 331 941,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 331 941,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 501 239,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 84 532,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 84 532,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 032,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 15 500,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 402 867,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 402 867,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 95 009,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 105 283,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 202 575,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 840,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 920,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 920,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 920,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 920,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 12 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 000,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 12 000,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 6-қосымша |
2025 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 287 103,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 54 673,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 8 925,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 8 925,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 23 534,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 304,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 68,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 22 975,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 187,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 22 214,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 22 214,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 4 305,0 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 4 305,0 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 4 305,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 228 125,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 228 125,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 228 125,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 287 103,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 56 418,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 418,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 418,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 220 029,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 000,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 14 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 206 029,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 050,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 82 609,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 105 370,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 656,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 196,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 196,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 460,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 460,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 10 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 000,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 10 000,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 7-қосымша |
2025 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 171 146,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 16 508,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 160,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 160,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 073,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 75,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 100,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 14 463,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 435,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 275,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 275,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 154 638,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 154 638,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 154 638,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 171 146,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 59 391,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 588,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 588,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 803,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 19 803,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 108 260,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 7 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 101 260,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 055,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 000,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 79 205,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 495,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 832,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 832,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 663,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 663,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 8-қосымша |
2026 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 781 874,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 000,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 200,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 200,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 600,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 600,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 200,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 200,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 300,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 779 574,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 779 574,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 779 574,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 781 874,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32 407,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 407,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 407,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 747 467,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 747 467,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 564 561,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 600,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 170 306,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 000,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 000,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 9-қосымша |
2026 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 139 899,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 627,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 170,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 170,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 907,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 145,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 12,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 300,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 450,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 550,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 550,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 128 272,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 128 272,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 128 272,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 139 899,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 805,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 805,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 805,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 101 840,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 101 840,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 055,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 40 534,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 54 251,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 254,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 562,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 562,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 692,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 692,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 10-қосымша |
2026 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 286 154,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 218 525,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 100 086,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 100 086,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 71 351,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 588,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 463,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 69 870,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 430,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 47 088,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 47 088,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 67 629,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 67 629,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 67 629,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 286 154,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 59 252,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 252,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59 252,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 224 091,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 224 091,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 55 179,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 96 673,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 72 239,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 811,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 772,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 772,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 039,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 039,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 11-қосымша |
2026 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 148 823,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 455,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 345,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 345,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 990,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 10,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 700,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 120,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 120,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 166,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 166,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 166,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 142 202,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 142 202,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 142 202,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 148 823,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 188,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 188,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 188,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 92 475,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 92 475,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 724,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 116,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 61 635,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 160,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 702,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 702,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 458,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 458,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 12-қосымша |
2026 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты |
|
| |||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Кірістер | 1 100 577,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 168 400,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 34 000,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 34 000,0 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 85 400,0 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 400,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 41 000,0 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 44 000,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 49 000,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 49 000,0 | |||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 985,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 985,0 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 985,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 931 192,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 931 192,0 | |||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 931 192,0 | |||||||
Функционалдық топ |
|
| |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Шығындар | 1 100 577,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 72 478,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 478,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 72 478,0 | |||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 025 959,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 700,0 | |||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 14 700,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 011 259,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 33 609,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 567 908,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 409 742,0 | |||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 140,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 070,0 | |||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 070,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 070,0 | |||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 070,0 | |||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | |||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | ||||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 13-қосымша |
2026 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 243 114,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 57 404,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 9 371,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 371,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 24 709,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 319,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 71,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 24 123,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 196,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 23 324,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 23 324,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 4 520,0 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 4 520,0 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 4 520,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 181 190,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 181 190,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 181 190,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 243 114,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 59 229,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 229,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59 229,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 183 196,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 183 196,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 952,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 53 117,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 111 127,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 689,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 206,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 206,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 483,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 483,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 14-қосымша |
2026 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 145 309,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 17 332,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 218,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 218,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 825,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 78,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 105,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 15 186,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 456,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 289,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 289,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 127 977,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 127 977,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 127 977,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 145 309,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 62 352,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 559,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 559,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 793,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 20 793,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 81 390,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 81 390,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 408,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 22 317,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 51 665,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 567,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 874,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 874,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 693,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 693,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 15-қосымша |
2027 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 821 268,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 000,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 200,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 200,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 600,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 600,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 200,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 200,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 300,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 300,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 818 968,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 818 968,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 818 968,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 821 268,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 028,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 028,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 028,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 784 840,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 784 840,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 592 789,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 230,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 178 821,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 400,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 200,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 200,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 200,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 200,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 16-қосымша |
2027 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 146 895,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 882,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 170,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 170,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 112,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 12,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 500,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 450,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 600,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 600,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 135 013,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 135 013,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 135 013,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 146 895,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 645,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 645,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 645,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 106 933,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 106 933,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 408,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 42 561,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 56 964,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 317,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 590,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 590,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 727,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 727,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 17-қосымша |
2027 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 300 460,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 229 449,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 105 090,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 105 090,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 74 917,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 617,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 486,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 73 363,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 451,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 49 442,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 49 442,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 71 011,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 71 011,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 71 011,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 300 460,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 62 214,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 62 214,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 62 214,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 235 295,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 235 295,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 57 937,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 101 507,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 75 851,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 951,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 811,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 811,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 140,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 140,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 18-қосымша |
2027 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
|
| |||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
1. Кірістер | 156 265,0 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 767,0 | |||||
01 | Табыс салығы | 355,0 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 355,0 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 290,0 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 280,0 | |||||
3 | Жер салығы | 10,0 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 000,0 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 122,0 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 122,0 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 173,0 | |||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 173,0 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 173,0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 149 325,0 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 149 325,0 | |||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 149 325,0 | |||||
Функционалдық топ |
|
| |||||
Бюджеттік бағдарламалардың | |||||||
Бағдарлама | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 156 265,0 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 56 898,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 898,0 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 898,0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 97 099,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 97 099,0 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 210,0 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 22 172,0 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 64 717,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 268,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 737,0 | |||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 737,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 531,0 | |||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 531,0 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | |||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | ||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | ||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 19-қосымша |
2027 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті
Санаты |
|
| |||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Кірістер | 1 155 589,0 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 168 400,0 | |||||||
01 | Табыс салығы | 34 000,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 34 000,0 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 85 400,0 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 400,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 41 000,0 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 44 000,0 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 49 000,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 49 000,0 | |||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 079,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 079,0 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 079,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 986 110,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 986 110,0 | |||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 986 110,0 | |||||||
Функционалдық топ |
|
| |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Шығындар | 1 155 589,0 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 76 102,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 102,0 | |||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 76 102,0 | |||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 077 257,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 435,0 | |||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 15 435,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 061 822,0 | |||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 35 290,0 | |||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 596 303,0 | |||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 430 229,0 | |||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 230,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 115,0 | |||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 115,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 115,0 | |||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 1 115,0 | |||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | |||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | ||||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | ||||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 20-қосымша |
2027 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 255 273,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 57 404,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 9 371,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 9 371,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 24 709,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 319,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 71,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 24 123,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 196,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 23 324,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 23 324,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 4 520,0 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 4 520,0 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 4 520,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 193 349,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 193 349,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 193 349,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 255 273,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 62 191,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 62 191,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 62 191,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 192 357,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 192 357,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 900,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 55 773,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 116 684,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 725,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 217,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 217,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 508,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 508,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |
Қарақия аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы " 6 " қаңтардағы | |
№ 24/205 шешіміне 21-қосымша |
2027 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті
Санаты |
|
| ||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Кірістер | 152 577,0 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 18 198,0 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 279,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 279,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 16 616,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 82,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 110,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 15 945,0 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 479,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 303,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 303,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 134 379,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 134 379,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер | 134 379,0 | ||||||
Функционалдық топ |
|
| ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 152 577,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 65 469,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 636,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 636,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 833,0 | ||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 21 833,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 85 459,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 459,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 778,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 23 433,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 54 248,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 649,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 918,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 918,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 731,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 731,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||||
ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 0,0 | |||||||
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | 0,0 | |||||||
БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 0,0 |