Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 23.12.2016 № 13/5-VI шешімімен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).
РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 34/406-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2016 жылдың 5 қазандағы № 6/57-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4689 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 44/2-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4318 нөмірімен тіркелген, 2016 жылғы 19 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"1. Қаланың 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2016 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 36 974 091,4 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 12 384 329,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 185 781,8 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 228 719,2 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 22 175 261,4 мың теңге;
2) шығындар – 36 854 815,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік несиелендіру – 1 557 445,0 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 198 847,0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 302 916,0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 104 069,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы – - 1 637 016,0 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру – 1 637 016,0 мың теңге.";
4. тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"4. Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 34/406-V шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2016 жылғы 5 қазандағы № 6/57-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4689 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес 2016 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын:
1) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 13,6 %;
2) әлеуметтік салық – 13,6 %.";
1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес келесі редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | С. Каримов |
Қалалық мәслихаты хатшысы | А. Абакумов |
Өскемен қалалық мәслихатының 2016 жылғы 18 қазандағы № 10/3-VI шешіміне қосымша |
|
Өскемен қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 44/2-V шешіміне қосымша 1 |
Өскемен қаласының 2016 жылғы арналған бюджеті
Санаты | Барлық кірістер (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 36 974 091,4 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 384 329,0 | ||
01 | Табыс салығы | 3 884 162,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 884 162,0 | ||
03 | Әлеуметтік салық | 1 990 368,0 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 1 990 368,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4 899 677,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 3 131 151,0 | ||
3 | Жер салығы | 585 880,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1 182 050,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 596,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 052 839,0 | ||
2 | Акциздер | 158 586,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 180 000,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 687 405,0 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 26 848,0 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 557 283,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 557 283,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 185 781,8 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 113 418,3 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 2 151,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 110 653,0 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 354,3 | ||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 260,0 | ||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 11,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 11,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 8 880,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 8 880,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 63 472,5 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 63 472,5 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2 228 719,2 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 978 719,2 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 978 719,2 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 250 000,0 | ||
1 | Жерді сату | 225 000,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 25 000,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 22 175 261,4 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 22 175 261,4 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 22 175 261,4 |
Функционалдық топ | Барлық шығындар (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ШЫҒЫНДАР | 36 854 815,4 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 425 399,9 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 28 119,0 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25 799,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 320,0 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 214 168,9 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 204 234,1 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 934,8 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 60 175,0 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 44 279,0 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 15 450,0 | ||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 446,0 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 47 153,0 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 43 936,0 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 217,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 75 784,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 75 202,0 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 582,0 | ||
02 | Қорғаныс | 24 968,9 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 24 968,9 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 24 968,9 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 78 327,4 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 57 074,0 | ||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 57 074,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 600,0 | ||
066 | Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу | 600,0 | ||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 20 653,4 | ||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 19 588,4 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 065,0 | ||
04 | Бiлiм беру | 11 702 924,9 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 11 542 715,9 | ||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33 542,0 | ||
003 | Жалпы білім беру | 6 955 349,9 | ||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 310 185,2 | ||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 678 752,3 | ||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 1 118 256,2 | ||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 99 566,0 | ||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 3 659,0 | ||
029 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 22 592,0 | ||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 2 104 612,0 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 216 201,3 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 160 009,0 | ||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 160 009,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 200,0 | ||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 200,0 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 034 368,5 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 020 460,5 | ||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 85 712,0 | ||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 108 866,0 | ||
003 | Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, "Халық қаһармандарын", Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ Орденінің үш дәрежесімен және "Отан" орденімен марапатталған соғыс ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу рәсімдері бойынша қызмет көрсету | 1 385,0 | ||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 1 410,0 | ||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 3 100,0 | ||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 15 835,0 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 330 722,0 | ||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 4 352,5 | ||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 78 122,0 | ||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 239 331,0 | ||
016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 9 300,0 | ||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 107 783,0 | ||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 292,0 | ||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 186,0 | ||
025 | Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу | 13 583,0 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 16 481,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5 256,0 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 5 256,0 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 8 652,0 | ||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 8 652,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 947 388,9 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 3 930 767,5 | ||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру | 80 267,9 | ||
005 | Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу | 400,0 | ||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 1 719,7 | ||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 535 453,5 | ||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 46 248,0 | ||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 16 565,1 | ||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 746 267,6 | ||
028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 22 509,9 | ||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 1 203 279,5 | ||
048 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 1 262 696,3 | ||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 15 360,0 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 1 107,0 | ||
026 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 1 107,0 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 674,0 | ||
009 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 674,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 13 987 019,9 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 5 387 591,8 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 8 466 411,7 | ||
072 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, еңбекші жастарға арналған жатақханалар мен инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу және (немесе) реконструкциялау | 133 016,4 | ||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 22 114,5 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 554,5 | ||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 560,0 | ||
498 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі | 5 706,0 | ||
016 | Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу | 5 706,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 856 209,8 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 391 739,4 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 082,4 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 192 782,0 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 130 142,0 | ||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 45 733,0 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 125 508,7 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 805,9 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 62 100,0 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 31 020,9 | ||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 091,9 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 490,0 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 338 961,7 | ||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17 548,0 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 116,0 | ||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 180 153,3 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 14 000,0 | ||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 65 696,4 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 56 448,0 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 115 380,3 | ||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 59 303,3 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 27 221,2 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 598,9 | ||
005 | Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 660,0 | ||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 9 500,0 | ||
008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 516,5 | ||
010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 2 500,0 | ||
011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 13 306,7 | ||
498 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі | 56 077,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 52 377,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200,0 | ||
010 | Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 3 500,0 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 231 589,5 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 39 987,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 787,0 | ||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200,0 | ||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 191 602,5 | ||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 44 345,0 | ||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 145 689,5 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 568,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 660 071,9 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 660 071,9 | ||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 26 198,0 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 995 018,4 | ||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 638 855,5 | ||
13 | Басқалар | 2 544 644,7 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 92 005,0 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 92 005,0 | ||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 38 503,1 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31 690,9 | ||
003 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 6 600,0 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 212,2 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2 414 136,6 | ||
040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 8 720,1 | ||
043 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 2 405 416,5 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 115 965,1 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 115 965,1 | ||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 115 965,1 | ||
15 | Трансферттер | 117 575,6 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 117 575,6 | ||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 6 235,7 | ||
016 | Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 99 038,8 | ||
024 | Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 11 211,0 | ||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 1 090,1 | ||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ | 1 557 445,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 1 557 445,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 557 445,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 557 445,0 | ||
053 | Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру | 1 557 445,0 | ||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 198 847,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 302 916,0 | |||
13 | Басқалар | 302 916,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 302 916,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 302 916,0 | ||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 104 069,0 | |||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 104 069,0 | ||
1 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 104 069,0 | ||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 104 069,0 | ||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ | -1 637 016,0 | |||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 1 637 016,0 |