Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодекстің 109-1-бабының 4-тармағына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабына сәйкес, Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Байғанин аудандық мәслихатының 2017 жылғы 20 желтоқсандағы № 124 "2018-2020 жылдарға арналған Көлтабан ауылдық округ бюджетін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5801 санымен тіркелген, 2018 жылғы 17 қаңтарда аудандық "Жем-Сағыз" газетінде жарияланған) шешіміне төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
1) тармақшасында:
кірістер – "67 329,0" сандары "69 313,0" сандарымен ауыстырылсын, оның ішінде:
трансферттердің түсімдері – "63 985,0" сандары "65 969,0" сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар – "67 329,0" сандары "69 313,0" сандарымен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімдегі қосымшаға сәйкес редакцияда мазмұндалсын.
3. "Байғанин аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Байғанин аудандық Әділет басқармасында мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін;
3) осы шешімді Байғанин аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Байғанин аудандық мәслихатының сессия төрағасы |
Н. Жанғалиев |
Байғанин аудандық мәслихатының хатшысы |
Б. Турлыбаев |
Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 маусымдағы № 162 шешіміне қосымша | |
Байғанин аудандық мәслихатының 2017 жылғы 20 желтоқсандағы № 124 шешіміне 1 қосымша |
2018 жылға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. КІРІСТЕР | 69 313,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 3 344,0 | ||
01 | Табыс салығы | 800,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 800,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 544,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 49,0 | ||
3 | Жер салығы | 245,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 250,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 65 969,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 65 969,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 65 969,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 69 313,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 18 588,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 18 588,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 588,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18 588,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 45 062,0 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 45 062,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 062,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 45 062,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 263,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 263,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 263,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 718,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 560,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 985,0 | |||
13 | Басқалар | 2 400,0 | |||
9 | Басқалар | 2 400,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 400,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 400,0 | |||
ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |