2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 106 бабының 4-тармағына "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Алакөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Алакөл аудандық мәслихатының "Алакөл ауданының Үшарал қаласы мен ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2019 жылғы 9 қаңтарындағы № 46-3 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5036 тіркелген, 2019 жылдың 5 ақпанында Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде, жарияланған) шешімінің келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. Үшарал қаласының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 244 777 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 161 379 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімдері 83 398 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 77 719 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 5 679 мың теңге;
2) шығындар 251 284 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 6 507 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 6 507 мың теңге.";
"2. Қабанбай ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 115 659 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 30 087 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімдері 85 572 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 52 793 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 32 779 мың теңге;
2) шығындар 121 061 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 402 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 402 мың теңге.";
"3. Бескөл ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 85 568 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 29 217 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімдері 56 351 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 31 856 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 24 495 мың теңге;
2) шығындар 92 894 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 7 326 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 7 326 мың теңге.";
"4. Достық ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 149 652 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 32 390 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімдері 117 262 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 117 262 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 0 мың теңге;
2) шығындар 162 207 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 12 555 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 12 555 мың теңге.";
"5. Ырғайты ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 67 191 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 18 365 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімдері 48 826 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 22 452 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 26 374 мың теңге;
2) шығындар 72 755 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 564 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыр (профицитін пайдалану) 5 564 мың теңге.";
"8. Көлбай ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 72 597 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 4 863 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімдері 67 734 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 52 206 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 15 528 мың теңге;
2) шығындар 74 818 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 221 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 221 мың теңге.";
"10. Жанама ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 38 120 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 4 492 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімдері 33 628 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 19 392 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 14 236 мың теңге;
2) шығындар 40 028 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 908 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 908 мың теңге.";
"12. Екпінді ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 34, 35 және 36-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 43 229 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 3086 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімдері 40 143 мың теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 23 046 мың теңге;
нысаналы даму трансферттері 0 теңге;
субвенциялар 17 097 мың теңге;
2) шығындар 44 398 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 169 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 169 мың теңге.";
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 22, 28, 34 қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Алакөл аудандық мәслихатының "Депутаттық өкілеттік, бюджет, экономика, заңдылықты сақтау, құқықтық қорғау және қоғамдық ұйымдармен байланыс жөніндегі" тұрақты комиссиясына жүктелсін.
4. Осы шешiм 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледі.
Алакөл аудандық мәслихаттың сессия төрағасы | С. Карабеков |
Алакөл аудандық мәслихаттың хатшысы | С. Жабжанов |
2019 жылға арналған Үшарал қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 244 777 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 161 379 | ||
01 | Табыс салығы | 91 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 91 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 70 379 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 428 | ||
3 | Жер салығы | 2 973 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 65 978 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 83 398 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 83 398 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 83 398 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 251 284 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 913 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 34 913 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 913 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 360 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 553 | |||
04 | Бiлiм беру | 91 403 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 90 555 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 90 555 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 53 083 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 37 472 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 848 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 848 | |||
005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 848 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 115 800 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 21 092 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 092 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 21 092 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 94 708 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 94 708 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 28 352 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 398 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 64 958 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 9 168 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 9 168 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 168 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 9 168 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -6 507 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6 507 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 6 507 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 6 507 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 507 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Қабанбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 115 659 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 30 087 | ||
01 | Табыс салығы | 15 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 15 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 087 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150 | ||
3 | Жер салығы | 512 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 14 425 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 85 572 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 85 572 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 85 572 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 121 061 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 30 526 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 30 526 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 526 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 111 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 415 | |||
04 | Бiлiм беру | 63 152 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 61 976 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 976 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 31 486 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 30 490 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1 176 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 176 | |||
005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 1 176 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 25 226 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 25 226 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 226 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 514 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 410 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 22 302 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2 157 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 2 157 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 157 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 157 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 402 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 402 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5 402 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 402 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 402 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Бескөл ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 85 568 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 29 217 | ||
01 | Табыс салығы | 11 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 11 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 18 217 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 190 | ||
3 | Жер салығы | 1 064 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 16 963 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 56 351 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 56 351 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 56 351 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 92 894 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 25 979 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 25 979 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 979 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25 779 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||
04 | Бiлiм беру | 53 638 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 52 945 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 945 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 30 739 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 22 206 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 693 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 693 | |||
005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 693 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 11 335 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11 335 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 335 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 246 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 784 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 305 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 1 942 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 1 942 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 942 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 942 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -7 326 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 7 326 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 7 326 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 7 326 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 7 326 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Достық ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 149 652 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 32 390 | ||
01 | Табыс салығы | 13 500 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 13 500 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 18 890 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 177 | ||
3 | Жер салығы | 2 346 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 16 367 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 117 262 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 117 262 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 117 262 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 162 207 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 094 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 35 094 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 094 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 614 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 480 | |||
04 | Бiлiм беру | 114 467 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 114 467 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 114 467 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 114 467 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 12 484 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 484 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 484 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 172 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 327 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 985 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 162 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 162 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 162 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 162 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -12 555 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 12 555 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 12 555 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 12 555 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12 555 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Ырғайты ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 67 191 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 18 365 | ||
01 | Табыс салығы | 10 615 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 10 615 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 750 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150 | ||
3 | Жер салығы | 1 553 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 047 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 48 826 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 48 826 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 48 826 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 72 755 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 19 372 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 19 372 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 372 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19 172 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 40 524 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 3 800 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 800 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 3 800 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 36 724 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 724 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 066 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 400 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 258 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 539 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 539 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 539 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 539 | |||
13 | Басқалар | 12 320 | |||
Басқалар | 12 320 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 320 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 12 320 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 564 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 564 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5 564 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 564 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 564 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Көлбай ауылдық округінің бюджеті
анаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 72 597 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 863 | ||
01 | Табыс салығы | 580 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 580 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 283 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 75 | ||
3 | Жер салығы | 477 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 731 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 67 734 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 67 734 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 67 734 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 74 818 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 19 308 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 19 308 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 308 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19 108 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||
04 | Бiлiм беру | 44 041 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 42 991 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 991 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 42 991 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1 050 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 050 | |||
005 | Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 1 050 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 1 819 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 819 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 819 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 031 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 198 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 590 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 3 084 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 3 084 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 084 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 863 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 2 221 | |||
13 | Басқалар | 6 566 | |||
9 | Басқалар | 6 566 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 566 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 6 566 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 221 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 221 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 221 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 221 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 221 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Жанама ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 38 120 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 492 | ||
01 | Табыс салығы | 450 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 450 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 042 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 95 | ||
3 | Жер салығы | 449 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 498 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 33 628 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 33 628 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 33 628 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 40 028 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 18 456 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 18 456 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 456 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18 256 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 11 101 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 8 867 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 867 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 8 867 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 234 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 234 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 494 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 150 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 590 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2 555 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 2 555 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 555 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 555 | |||
13 | Басқалар | 7 916 | |||
9 | Басқалар | 7 916 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 916 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 7 916 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 908 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 908 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 908 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 908 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 908 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
2019 жылға арналған Екпінді ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кiрiстер | 43 229 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 086 | ||
01 | Табыс салығы | 275 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 275 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 811 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 36 | ||
3 | Жер салығы | 218 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 557 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 40 143 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 143 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінен трансферттер | 40 143 |
Функционалдық топ |
Сомасы | ||||
Кiшi функция | |||||
Бағдарлама әкiмшiлiгi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 44 398 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 19 106 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 19 106 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 106 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнің қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 18 906 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 200 | |||
04 | Бiлiм беру | 19 506 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 19 506 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 506 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 19 506 | |||
07 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 3 531 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 1 000 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 1 000 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 2 531 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 531 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 848 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 186 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 497 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 2 255 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 2 255 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 252 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 755 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 1 500 |
Санаты |
Сомасы | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Санаты | |||||
Сынып | |||||
Ішкі сынып | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
13 | Басқалар | 0 |
Санаты | ||||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 169 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 169 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 169 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 169 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 169 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бағдарлама әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |