"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 109-1 бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 205-34/2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №6583 тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2019 жылғы 4 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2019-2021 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері тиісінше 1-8 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 2 017 633,7 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті- 597 393,6 мың теңге;
Белкөл кенті- 201 125,4 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі- 187 869,9 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі- 513 715,2 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі- 210 327 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округі- 104 406,2 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі- 100 490,3 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі- 102 306,1 мың теңге;
салықтық түсімдер – 139 447,5 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті- 82 980,5 мың теңге;
Белкөл кенті- 16 500 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі- 3 685 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі- 8 925 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі- 13 598 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округі- 3 916 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі- 5 302 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі- 4 541 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 681,9 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті- 940,5 мың теңге;
Белкөл кенті- 0;
Ақжарма ауылдық округі- 137 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі- 189,4 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі- 0;
Қарауылтөбе ауылдық округі- 0;
Қызылөзек ауылдық округі- 0;
Қосшыңырау ауылдық округі- 415 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 1 876 504,3 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті- 513 472,6 мың теңге;
Белкөл кенті- 184 625,4 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі- 184 047,9 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі- 504 600,8 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі- 196 729 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округі- 100 490,2 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі- 95 188,3 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі- 97 350,1 мың теңге.
2) шығындар – 2 066 321,5 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті- 609 681,6 мың теңге;
Белкөл кенті- 207 966,7 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі- 189 471,8 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі- 528 808,6 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі- 218 157 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округі- 105 259,3 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі- 103 842,5 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі- 103 134 мың теңге.
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0.
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0.
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -48 687,8 мың теңге.
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 48 687,8 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 48 687,8 мың теңге, оның ішінде:
Тасбөгет кенті- 12 288 мың теңге;
Белкөл кенті- 6 841,3 мың теңге;
Ақжарма ауылдық округі- 1 601,9 мың теңге;
Ақсуат ауылдық округі- 15 093,4 мың теңге;
Қызылжарма ауылдық округі- 7 830 мың теңге;
Қарауылтөбе ауылдық округі- 853,1 мың теңге;
Қызылөзек ауылдық округі- 3 352,2 мың теңге;
Қосшыңырау ауылдық округі- 827,9 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.
Қызылорда қалалық мәслихатының кезектен тыс XXXXXIІ сессиясының төрағасы |
М. Абдукаликов |
Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы |
Р. БУХАНОВА |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсаны №275-52/1 шешіміне 1 қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 1 қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 597 393,6 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 82 980,5 | |||
01 | Табыс салығы | 17 725,2 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 17 725,2 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 65 124,5 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 000,0 | |||
3 | Жер салығы | 13 505,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 50 619,5 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 130,8 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 130,8 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 940,5 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 183,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 183,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 757,5 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар | 757,5 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 513 472,6 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 513 472,6 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 513 472,6 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 609 681,6 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 59 826,9 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 59 826,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 826,9 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 082,3 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 13 686,6 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 58,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 389 012,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 382 065,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 382 065,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 147 052,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 235 013,0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 6 947,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 947,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 6 947,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 16 975,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 16 975,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 975,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 16 975,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 67 689,4 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 67 689,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 689,4 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 006,1 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 33 173,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 14 510,3 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 34 949,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 34 805,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 805,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 34 805,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 144,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 39 507,6 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 39 507,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 507,6 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 152,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 38 355,6 | |||
15 | Трансферттер | 1 721,7 | |||
01 | Трансферттер | 1 721,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 721,7 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 721,7 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -12 288,0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 12 288,0 | ||||
Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 12 288,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 12 288,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12 288,0 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12 288,0 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсаны №275-52/1 шешіміне 2 қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 2 қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Белкөл кентінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 201 125,4 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 16 500,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 440,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 440,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 15 060,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 271,0 | |||
3 | Жер салығы | 6 563,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 226,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 184 625,4 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 184 625,4 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 184 625,4 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 207 966,7 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 599,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 40 599,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 599,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 26 938,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 13 661,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 78 708,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 78 708,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 708,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 71 391,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 7 317,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 645,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 1 645,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 645,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 645,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 943,9 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 9 943,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 943,9 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 595,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 828,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 520,9 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 12 279,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 12 135,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 135,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 12 135,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 144,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 64 791,4 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 64 791,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 64 791,4 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 210,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 64 581,4 | |||
15 | Трансферттер | 0,4 | |||
01 | Трансферттер | 0,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,4 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -6 841,3 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6 841,3 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 6 841,3 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 6 841,3 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 841,3 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 841,3 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсаны №275-52/1 шешіміне 3 қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 3 қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 187 869,9 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 685,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 785,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 785,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 900,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 44,0 | |||
3 | Жер салығы | 425,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 431,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 137,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 137,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 137,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 184 047,9 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 184 047,9 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 184 047,9 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 189 471,8 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 30 635,9 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 30 635,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 635,9 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 858,9 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 777,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 32 262,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 29 268,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 268,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 29 268,0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 2 994,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 994,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 2 994,0 | |||
5 | Денсаулық сақтау | 49,0 | |||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 49,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49,0 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 49,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 712,9 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 8 712,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 712,9 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 402,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 810,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 500,9 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 10 726,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 10 582,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 582,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 10 582,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 144,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 105 099,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 105 099,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 105 099,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 252,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 104 847,0 | |||
13 | Басқалар | 1 987,0 | |||
09 | Басқалар | 1 987,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 987,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 1 987,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 601,9 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 601,9 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 601,9 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 601,9 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 601,9 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 601,9 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсаны №275-52/1 шешіміне 4 қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 4 қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Ақсуат ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 513 715,2 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 8 925,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2 835,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2 835,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 090,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 130,0 | |||
3 | Жер салығы | 920,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 040,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 189,4 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 189,4 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар | 189,4 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 504 600,8 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 504 600,8 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 504 600,8 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 528 808,6 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 119 208,4 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 119 208,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 119 208,4 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 126,2 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 078,2 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 88 004,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 212 566,8 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 212 566,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 212 566,8 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 132 079,8 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 80 487,0 | |||
5 | Денсаулық сақтау | 50,0 | |||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 50,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50,0 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 50,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 983,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 1 983,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 983,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 983,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 27 264,0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 27 264,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 264,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 562,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 786,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13 916,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 21 936,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 21 792,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 792,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 21 792,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 144,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 144,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 136 952,4 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 136 952,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 136 952,4 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 300,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 136 652,4 | |||
13 | Басқалар | 3 848,0 | |||
09 | Басқалар | 3 848,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 848,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 3 848,0 | |||
15 | Трансферттер | 5 000,0 | |||
01 | Трансферттер | 5 000,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 000,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -15 093,4 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 15 093,4 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 15 093,4 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 15 093,4 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 15 093,4 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 15 093,4 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсаны №275-52/1 шешіміне 5 қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 5 қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 210 327,0 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 13 598,0 | |||
01 | Табыс салығы | 2 993,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2 993,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 605,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 381,0 | |||
3 | Жер салығы | 1 848,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 376,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 196 729,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 196 729,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 196 729,0 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 218 157,0 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29 290,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29 290,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 290,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 174,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 116,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 121 235,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 121 235,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 121 235,0 | |||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 121 235,0 | |||
5 | Денсаулық сақтау | 50,0 | |||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 50,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50,0 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 50,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 041,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 2 041,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 041,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 2 041,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 128,0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 17 128,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 128,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 764,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 170,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 194,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 24 613,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 24 470,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 470,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 24 470,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 143,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 143,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 16 936,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 16 936,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 936,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 559,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 16 377,0 | |||
13 | Басқалар | 6 864,0 | |||
09 | Басқалар | 6 864,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 864,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 6 864,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -7 830,0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 7 830,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 7 830,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 7 830,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 7 830,0 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 7 830,0 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсаны №275-52/1 шешіміне 6 қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 6 қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округі бюджеті
Санаты | Сумма, тысяч тенге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 104 406,2 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 916,0 | |||
01 | Табыс салығы | 1 455,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 200,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 461,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 95,0 | |||
3 | Жер салығы | 600,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 766,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 100 490,2 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 100 490,2 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 100 490,2 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 105 259,3 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31 485,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 485,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 485,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 369,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 116,0 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 631,0 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 1 631,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 631,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 631,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 760,1 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 9 760,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 760,1 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 813,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 026,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 921,1 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 10 283,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 10 140,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 140,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 10 140,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 143,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 143,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 50 230,2 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 50 230,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 230,2 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 429,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 49 801,2 | |||
13 | Басқалар | 1 870,0 | |||
09 | Басқалар | 1 870,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 870,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 1 870,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -853,1 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 853,1 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 853,1 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 853,1 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 853,1 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 853,1 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсаны №275-52/1 шешіміне 7 қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 7 қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қызылөзек ауылдық округі бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 100 490,3 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 302,0 | |||
01 | Табыс салығы | 920,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 920,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 382,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 73,0 | |||
3 | Жер салығы | 333,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 976,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 188,3 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 188,3 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 95 188,3 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 103 842,5 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 27 252,2 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 27 252,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 252,2 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24 801,9 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 450,3 | |||
4 | Бiлiм беру | 1 921,0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1 921,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 921,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 1 921,0 | |||
5 | Денсаулық сақтау | 47,0 | |||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 47,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47,0 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 47,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 103,7 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 11 103,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 103,7 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 305,8 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 713,7 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 084,2 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 15 564,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 15 421,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 421,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 15 421,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 143,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 143,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 44 687,2 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 44 687,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 687,2 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 226,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 44 461,2 | |||
13 | Басқалар | 3 267,4 | |||
09 | Басқалар | 3 267,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 267,4 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 3 267,4 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 352,2 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 352,2 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 352,2 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 352,2 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 352,2 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 352,2 |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсаны №275-52/1 шешіміне 8 қосымша | |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы №205-34/2 шешіміне 8 қосымша |
2019 жылға арналған Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 102 306,1 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 541,0 | |||
01 | Табыс салығы | 284,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 284,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 257,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 70,0 | |||
3 | Жер салығы | 350,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 837,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 415,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 69,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 69,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 346,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар | 346,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 97 350,1 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 97 350,1 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 97 350,1 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 103 134,0 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 970,4 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 34 970,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 970,4 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 387,4 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 583,0 | |||
4 | Бiлiм беру | 31 739,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 29 268,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 268,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 29 268,0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 2 471,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 471,0 | |||
005 | Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру | 2 471,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 698,0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 14 698,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 698,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 924,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 891,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 883,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 18 302,7 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 18 175,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 175,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 18 175,0 | |||
02 | Спорт | 127,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 127,7 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 127,7 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 244,0 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 244,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 244,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 244,0 | |||
13 | Басқалар | 3 073,2 | |||
09 | Басқалар | 3 073,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 073,2 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 3 073,2 | |||
15 | Трансферттер | 106,7 | |||
01 | Трансферттер | 106,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 106,7 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 106,7 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -827,9 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 827,9 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 827,9 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 827,9 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 827,9 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 827,9 |