Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес және аудан әкімдігінің Құлсары қаласының, Жаңа-Қаратон кентінің, Жем, Қосшағыл, Қара-Арна ауылдық округтерінің 2019 жылғы бюджеттерін нақтылау туралы ұсынысын қарап, Жылыой аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Жылыой аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 30-1 "2019-2021 жылдарға арналған Құлсары қаласының, Жаңа-Қаратон кентінің, Жем, Қосшағыл, Қара-Арна ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4318 болып тіркелген, 2019 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
1) тармақшасындағы:
"371 272" деген сандар "763 097" деген сандармен ауыстырылсын;
"1 740" деген сандар "11 865" деген сандармен ауыстырылсын;
2) тармақшасындағы:
"435 754" деген сандар "827 579" деген сандармен ауыстырылсын.
1) тармақшасындағы:
"263 365" деген сандар "284 047" деген сандармен ауыстырылсын;
"246 365" деген сандар "265 217" деген сандармен ауыстырылсын;
2) тармақшасындағы:
"266 965" деген сандар "287 647" деген сандармен ауыстырылсын.
1) тармақшасында:
"98 435" деген сандар "106 413" деген сандармен ауыстырылсын;
"91 848" деген сандар "99 826" деген сандармен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
"100 089" деген сандар "108 067" деген сандармен ауыстырылсын.
1) тармақшасында:
"171 358" деген сандар "186 929" деген сандармен ауыстырылсын;
"158 377" деген сандар "167 849" деген сандармен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
"173 791" деген сандар "189 362" деген сандармен ауыстырылсын.
1) тармақшасында:
"113 530" деген сандар "130 199" деген сандармен ауыстырылсын;
"106 940" деген сандар "122 339" деген сандармен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
"115 786" деген сандар "132 455" деген сандармен ауыстырылсын.
"550 723" деген сандар "557 295" деген сандармен ауыстырылсын;
"96 727" деген сандар "103 299" деген сандармен ауыстырылсын;
2. Көрсетілген шешімге 1, 4, 7, 10, 13 қосымшалар осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихаттың бюджет, қаржы, экономика және кәсіпкерлікті дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (Ү. Жақашев) жүктелсін.
4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.
Жылыой аудандық мәслихатының кезектен тыс XXXVII сессиясының төрағасы |
Н. Қондыбаев |
Жылыой аудандық мәслихатының хатшысы |
М. Кенғанов |
Құлсары қаласының 2019 жылғы нақтыланған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
I. Кірістер | 763 097 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 746 254 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 568 732 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 568 732 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 176 601 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2971 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 21196 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 152434 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 921 | ||||||||||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 921 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 4978 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 3478 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 3478 | ||||||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1500 | ||||||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1500 | ||||||||||
4 | Трансферттер түсімдері | 11865 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 11865 | ||||||||||
3 | Аудандардың бюджетінен трансферттер | 11865 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
II. Шығындар | 827 579 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 73 439 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 73 439 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 68 895 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 4 544 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық | 715299 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 715299 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 47000 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 152700 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 515599 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 9552 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9552 | ||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау | 9552 | ||||||||||
13 | Басқалар | 29289 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29289 | ||||||||||
040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 29289 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -64482 | |||||||||||
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 64482 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 64482 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 64482 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 64482 |
Жаңа-Қаратон кентінің 2019 жылғы нақтыланған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
I. Кірістер | 284 047 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 18 710 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 7 510 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 510 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 11 200 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 400 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 800 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10000 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 120 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 120 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 120 | ||||||||||
4 | Трансферттер түсімдері | 265217 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 265217 | ||||||||||
3 | Аудандардың бюджетінен трансферттер | 265217 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
II. Шығындар | 287 647 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 32 436 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 436 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 854 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 582 | ||||||||||
04 | Білім беру | 167805 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 167805 | ||||||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 167805 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық | 81445 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 81445 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 22603 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16801 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 42041 | ||||||||||
13 | Басқалар | 5961 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5961 | ||||||||||
040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 5961 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3600 | |||||||||||
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3600 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3600 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3600 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3600 |
Жем ауылдық округінің 2019 жылғы нақтыланған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
I. Кірістер | 106 413 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 247 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 000 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 000 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5 247 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 97 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 250 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4900 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 340 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 340 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 340 | ||||||||||
4 | Трансферттер түсімдері | 99826 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 99826 | ||||||||||
3 | Аудандардың бюджетінен трансферттер | 99826 | ||||||||||
Функкционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
II. Шығындар | 108 067 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 28 125 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 125 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 250 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 875 | ||||||||||
04 | Білім беру | 52713 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52713 | ||||||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 52713 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық | 24031 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24031 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1971 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2060 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20000 | ||||||||||
13 | Басқалар | 3198 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3198 | ||||||||||
040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 3198 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1654 | |||||||||||
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1654 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1654 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1654 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1654 |
Қосшағыл ауылдық округінің 2019 жылғы нақтыланған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
I. Кірістер | 186 929 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 18 399 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 10 679 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 679 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 7 720 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 143 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 235 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 7342 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 681 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 681 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 681 | ||||||||||
4 | Трансферттер түсімдері | 167849 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 167849 | ||||||||||
3 | Аудандардың бюджетінен трансферттер | 167849 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
II. Шығындар | 189 362 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 44 946 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 946 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 767 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 1 149 | ||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 3 0 30 | ||||||||||
04 | Білім беру | 55139 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55139 | ||||||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 55139 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық | 49968 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49968 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4202 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7000 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 38766 | ||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 35009 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35009 | ||||||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау | 35009 | ||||||||||
13 | Басқалар | 4300 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4300 | ||||||||||
040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 4300 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2433 | |||||||||||
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2433 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2433 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2433 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2433 |
Қара-Арна ауылдық округінің 2019 жылғы нақтыланған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
I. Кірістер | 130 199 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 450 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 200 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 200 | ||||||||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4 250 | ||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 70 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 180 | ||||||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4000 | ||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 410 | ||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 410 | ||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 410 | ||||||||||
4 | Трансферттер түсімдері | 122339 | ||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 122339 | ||||||||||
3 | Аудандардың бюджетінен трансферттер | 122339 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||
А т а у ы | ||||||||||||
II. Шығындар | 132 455 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 42 829 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 829 | ||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 383 | ||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 703 | ||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 3 743 | ||||||||||
04 | Білім беру | 60943 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60943 | ||||||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 60943 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық | 25900 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25900 | ||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2400 | ||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3500 | ||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20000 | ||||||||||
13 | Басқалар | 2783 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2783 | ||||||||||
040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 2783 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2256 | |||||||||||
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2256 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2256 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2256 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2256 |