Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 418-73/1 "О бюджете поселка Тасбугет на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7996) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет поселка Тасбугет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 182790,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 87863,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 400,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 94526,0 тысяч тенге;
2) расходы – 201982,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19192,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19192,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 19192,7 тысяч тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Секретарь Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 3 декабря 2021 года № 85-14/1 | |
Приложение 1 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 24 декабря 2020 года № 418-73/1 |
Бюджет поселка Тасбугет на 2021 год
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.Доходы | 182790,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 87863,2 | |||
01 | Подоходный налог | 4275,8 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4275,8 | |||
04 | Hалоги на собственность | 83017,4 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1480,9 | |||
3 | Земельный налог | 10600,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 70936,5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 570,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 570,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 400,8 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 70,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 70,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 330,8 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 330,8 | |||
4 | Поступления трансфертов | 94526,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 94526,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 94526,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 201982,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63052,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63052,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63052,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60042,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1209,8 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1800,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 33399,0 | |||
2 | Социальная помощь | 33399,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33399,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 33399,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 56059,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 56059,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56059,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10995,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 33340,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11724,6 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 40942,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 40783,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40783,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 40783,0 | |||
2 | Спорт | 159,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 159,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 159,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8222,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8222,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8222,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3215,5 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5006,5 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
15 | Трансферты | 307,9 | |||
1 | Трансферты | 307,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 307,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 307,9 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -19192,7 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 19192,7 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19192,7 |