Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Бугровского сельского округа Кызылжарского района на 2021-2023 годы" от 8 января 2021 года № 61/5 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7052) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Бугровского сельского округа Кызылжарского района на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 446,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 012 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 19 334,4 тысяч тенге;
2) затраты – 20 490,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 43,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 43,7 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов - 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 43,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области | Ж. Елеусизов |
Бюджет Бугровского сельского округа Кызылжарского района на 2021 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1) Доходы | 20 446,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 012 | |||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 1 012 | |||||||||||||||||||
1 | Налоги на имущество | 30 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 65 | |||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 917 | |||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 100 | |||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 57 | |||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 57 | |||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 43 | |||||||||||||||||||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 43 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 19 334,4 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 334,4 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19 334,4 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
2) Затраты | 20 490,1 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15 305,1 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 15 305,1 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 305,1 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 305,1 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 768 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 768 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 768 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 768 | |||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 917 | |||||||||||||||||||
1 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 917 | |||||||||||||||||||
124 | Деятельность в области культуры | 1 917 | |||||||||||||||||||
006 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 917 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000 | |||||||||||||||||||
13 | Прочие | 500 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие | 500 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | |||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 500 | |||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -43,7 | ||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 43,7 | ||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 43,7 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 43,7 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 43,7 |