РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каргалинского районного маслихата "Об утверждении бюджета Кос-Истекского сельского округа на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 97 следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы - цифры "51 895" заменить цифрами "68 095",
в том числе:
поступления трансфертов - цифры "48 730" заменить цифрами "64 930";
в подпункте 2):
затраты цифры "51 895" заменить цифрами "69 033,9";
в подпункте 5):
дефицит (профицит) бюджета - цифру "0" заменить цифрами "-938,9";
в подпункте 6):
финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета - цифру "0" заменить цифрами "938,9";
и дополнить абзацем следующего содержания:
"используемые остатки бюджетных средств 938,9 тысяч тенге.".
Дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1. Учесть в бюджете сельского округа на 2022 год поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета на:
обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах;
благоустройство и озеленение населҰнных пунктов;
капитальные расходы государственного органа.".
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Исполняющий обязанности секретаря Каргалинского районного маслихата |
А. Байменшина |
Приложение к решению Каргалинского районного маслихата от 8 апреля 2022 года № 135 | |
Приложение 1 к решению Каргалинского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 97 |
Бюджет Кос-Истекского сельского округа на 2022 год
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 68 095,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 045,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 039,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 174,0 | |||
3 | Земельный налог | 26,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 839,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 120,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 120,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 120,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 64 930,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 930,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 930,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 69 033,9 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 515,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 515,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 515,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 315,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8200,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 8 738,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 8 738,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 738,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 8 738,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 092,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 092,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 092,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 931,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 549,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 612,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3688,9 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 3688,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3688,9 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3688,9 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 |
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -938,9 | |||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 938,9 |
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||
1 | Погашение займов | 0 |
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 938,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 938,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 938,9 |