РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каргалинского районного маслихата "Об утверждении бюджета Кос-Истекского сельского округа на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 97 следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы - цифры "76 276,0" заменить цифрами "81 143,0",
в том числе:
поступления трансфертов - цифры "73 111,0" заменить цифрами "77 978,0";
в подпункте 2):
затраты цифры "77 214,9" заменить цифрами "82081,9";
пункт 5-1 изложить в новой редакции:
"5-1. Учесть в бюджете сельского округа на 2022 год поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета на:
услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;
оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому;
обеспечение санитарии населенных пунктов;
благоустройство и озеленение населенных пунктов;
капитальные расходы государственного органа;
обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании решения аппарата акима сельского округа.".
2. Приложение указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Каргалинского районного маслихата |
С. Аманжолов |
Приложение к решению Каргалинского районного маслихата от 13 сентября 2022 года № 189 | |
Приложение 1 к решению Каргалинского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 97 |
Бюджет Кос-Истекского сельского округа на 2022 год
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 81 143,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 045,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 039,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 174,0 | |||
3 | Земельный налог | 26,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 839,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 120,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 120,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося вгосударственной собственности | 120,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 77978,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77978,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77978,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 82081,9 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 624,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 624,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 624,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 424,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8200,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 763,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 10 763,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 763,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 10 763,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 006,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 006,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 006,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 931,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 549,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 526,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3688,9 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 3688,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка,сельского округа | 3688,9 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3688,9 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 |
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -938,9 | |||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 938,9 |
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||
1 | Погашение займов | 0 |
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 938,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 938,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 938,9 |