ШЕШТІ:
1. Қарғалы аудандық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Қос Естек ауылдық округ бюджетін бекіту туралы" 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 97 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1) тармақшасында:
кірістер - "76 276,0" сандары "81 143,0" сандарымен ауыстырылсын,
оның ішінде:
трансферттер түсімдері - "73 111,0" сандары "77 978,0" сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар - "77 214,9" сандары "82 081,9" сандарымен ауыстырылсын;
5-1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"5-1. 2022 жылға арналған ауылдық округ бюджетінде аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түскені ескерілсін:
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер;
мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету;
елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету;
елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру;
мемлекеттік органның күрделі шығыстары;
аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Аталған трансферттердің бөлу ауылдық округінің әкімі аппаратының шешімі негізінде жүзеге асырылады.".
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қарғалы аудандық мәслихатының хатшысы |
С. Аманжолов |
Қарғалы аудандық мәслихатының 2022 жылғы 13 қыркүйектегі № 189 шешіміне қосымша | |
Қарғалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 97 шешіміне 1 қосымша |
2022 жылға арналған Қос Естек ауылдық округ бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Кiші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
I. Кірістер | 81 143,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 045,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3039,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 174,0 | |||
3 | Жер салығы | 26,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 839,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 6,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 6,0 | |||
2 | Салыктық емес түсімдер | 120,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 120,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 120,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 77 978,0 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 77 978,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 77 978,0 |
Функционалдық топ |
Сомасы, | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 82081,9 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 624,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 624,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 624,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 424,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8200,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 10 763,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 10 763,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 763,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 10 763,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 006,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 24 006,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 006,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 931,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 549,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 526,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 688,9 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 3 688,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 688,9 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 688,9 |
Функционалдық топ |
Сомасы, | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
III. Таза бюджеттiк кредит беру | 0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 0 |
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Кiші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 |
Функционалдық топ |
Сомасы, | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
IV. Каржы активтерi мен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Қаржы активтер сатып алу | 0 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профицитi) | -938,9 | |||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) | 938,9 |
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Кiші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 |
Функционалдық топ |
Сомасы, | |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 |
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Кiші сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 938,9 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 938,9 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 938,9 |