Темирский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Темирского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 151 "Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2022–2024 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кенестуского сельского округа на 2022–2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 806 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 058 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 350 тысяч тенге;
поступления от продажи капитала – 139 тысяч тенге;
поступления трансфертов –57 259 тысяч тенге, в том числе:
субвенция – 48 226 тысяч тенге;
2) затраты – 59 987,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -181,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 181,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 181,6 тысяч тенге.";
пункт 5–1 изложить в новой редакции:
"5–1. Учесть в бюджете Кенестуского сельского округа на 2022 год поступления целевых текущих трансфертов из районного бюджета в сумме 7909 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов
определяется на основании решения акима Кенестуского сельского округа.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Темирского районного маслихата |
Б. Шаимов |
Приложение к решению Темирского районного маслихата от 16 сентября 2022 года № 235 | |
Приложение к решению Темирского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 151 |
Бюджет Кенестуского сельского округа на 2022 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 59 806 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 058 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 488 | ||
1 | Hалоги на имущество | 162 | ||
3 | Земельный налог | 10 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 316 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 570 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 570 | ||
2 | Неналоговые поступления | 350 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 150 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 150 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 200 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 200 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 139 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 139 | ||
1 | Продажа земли | 139 | ||
4 | Поступления трансфертов | 57 259 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 259 | ||
3 | Трансферты из районного (города обласного значения) бюджета | 57 259 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор БП | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 59 987,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 962,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 962,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 962,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 162,6 | |||
022 |
Капитальные расходы государственного | 800 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19025 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19025 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, поселка, села, сельского округа | 19025 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 870 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 655 | |||
13 | Прочие | 5 000 | |||
9 | Прочие | 5 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000 | |||
1 | 040 | Реализация меропрятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по | 5 000 | ||
содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | |||||
ІІІ.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор БП | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -181,6 | ||||
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 181,6 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 181,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 181,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 181,6 |