Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
"1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 29 декабря 2021 года № 101-16/4 "О бюджете сельского округа Аксуат на 2022-2024 годы" следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 103 718,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 551,0 тысяч теңге;
не налоговые поступление – 298,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 82 869,0 тысяч тенге;
2) расходы – 112 179,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета) – -8 461,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 461,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0.".
Пункт 1 дополнить строкой следующего содержания:
"используемые остатки бюджетных средств – 8 461,2 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 27 мая 2022 года № 143-20/16 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 101-16/4 |
Бюджет сельского округа Аксуат на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Доходы | 103 718,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 20 551,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 59,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 59,0 | ||||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 59,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 20 492,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 766,0 | ||||
3 | Земельный налог | 850,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 876,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 298,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 298,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 298,0 | ||||
70 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа. | 298,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 82 869,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 869,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 869,0 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 20 339,0 | ||||
03 | Субвенции из бюджета районов (города областного значения) | 62 530,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 112 179,2 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 694,5 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 694,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 694,5 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 161,5 | ||||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 2533,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 58,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 58,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 58,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 565,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 4 565,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 565,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 565,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 707,8 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 707,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 707,8 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 120,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 938,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 649,8 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 904,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 29 737,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 737,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 737,0 | ||||
2 | Спорт | 167,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 167,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 167,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 348,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 348,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 348,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 348,0 | ||||
13 | Прочие | 3 725,0 | ||||
9 | Прочие | 3 725,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 725,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 725,0 | ||||
15 | Трансферты | 4 176,9 | ||||
1 | Трансферты | 4 176,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 176,9 | ||||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 11,0 | ||||
048 | Возврат нетспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 165,9 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -8 461,2 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 8 461,2 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 461,2 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 461,2 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 461,2 |