В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 105 718,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 22 551,0 тысяч теңге;
не налоговые поступление – 298,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 82 869,0 тысяч тенге;
2) расходы – 114 179,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета) – -8 461,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 461,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 8 461,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.11.2022 № 189-27/4 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету селького округа Аксуат в сумме на 2022 год – 62 530,0 тысяч тенге, на 2023 год – 63 079,0 тысяч тенге, на 2024 год – 63 788,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета селького округа Аксуат на 2022 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Секретарь Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 101-16/4 |
Бюджет сельского округа Аксуат на 2022 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.11.2022 № 189-27/4 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Доходы | 105 718,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 22 551,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1160,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1160,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 21 391,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 1723,0 | ||||
3 | Земельный налог | 850,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 818,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 298,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 298,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 298,0 | ||||
70 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа. | 298,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 82 869,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 869,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 869,0 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 20 339,0 | ||||
03 | Субвенции из бюджета районов (города областного значения) | 62 530,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 114 179,2 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 431,5 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 431,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 431,5 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 448,5 | ||||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 2983,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 58,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 58,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 58,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 565,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 4 565,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 565,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 565,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 970,8 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 970,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 970,8 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 120,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 938,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 912,8 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 904,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 29 737,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 737,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 737,0 | ||||
2 | Спорт | 167,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 167,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 167,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 348,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 348,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 348,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 348,0 | ||||
13 | Прочие | 3 725,0 | ||||
9 | Прочие | 3 725,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 725,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 725,0 | ||||
15 | Трансферты | 4 176,9 | ||||
1 | Трансферты | 4 176,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 176,9 | ||||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 11,0 | ||||
048 | Возврат нетспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 165,9 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -8 461,2 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 8 461,2 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 461,2 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 461,2 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 461,2 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 101-16/4 |
Бюджет сельского округа Аксуат на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Доходы | 84 969,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 21 576,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 59,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 59,0 | ||||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 59,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 21 517,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 243,0 | ||||
02 | Налог на имущество физических лиц | 243,0 | ||||
3 | Земельный налог | 893,0 | ||||
02 | Земельный налог | 893,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 381,0 | ||||
02 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 20 381,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 314,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 314,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 314,0 | ||||
70 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа. | 314,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 63 079,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63 079,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63 079,0 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 0,0 | ||||
03 | Субвенции из бюджета районов (города областного значения) | 63 079,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 84 969,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 761,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 761,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 761,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 761,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 61,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 61,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 61,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 239,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 2 239,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 239,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 239,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 552,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 552,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 552,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 054,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 985,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 513,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 24 698,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 24 523,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 523,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 24 523,0 | ||||
2 | Спорт | 175,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 175,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 175,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 365,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 365,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 365,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 365,0 | ||||
13 | Прочие | 5 293,0 | ||||
9 | Прочие | 5 293,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 293,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 5 293,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | |||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 101-16/4 |
Бюджет сельского округа Аксуат на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Доходы | 86 767,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 22 651,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 59,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 59,0 | ||||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 59,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 22 592,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 255,0 | ||||
02 | Налог на имущество физических лиц | 255,0 | ||||
3 | Земельный налог | 937,0 | ||||
02 | Земельный налог | 937,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 400,0 | ||||
02 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 21 400,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 328,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 328,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 328,0 | ||||
70 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа. | 328,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 63 788,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63 788,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63 788,0 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 0,0 | ||||
03 | Субвенции из бюджета районов (города областного значения) | 63 788,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 86 767,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 004,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 004,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 004,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 004,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 64,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 64,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 64,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 246,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 2 246,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 246,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 246,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 478,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 478,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 478,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 806,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 034,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 638,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 25 034,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 24 850,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 850,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 24 850,0 | ||||
2 | Спорт | 184,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 184,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 184,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 383,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 383,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 383,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 383,0 | ||||
13 | Прочие | 5 558,0 | ||||
9 | Прочие | 5 558,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 558,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 5 558,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | |||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года № 101-16/4 |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Аксуат на 2022 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |