О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Кердели на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 18/11

Новый

Решение Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 19 августа 2022 года № 26/12

      Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Кердели на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 18/11 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Кердели на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 383 934 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 295 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 379 639 тысяч тенге;

      2) затраты – 388 218 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 284 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 284 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 284 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Шиелийкого районного маслихата Т. Жагыпбаров

  Приложение к решению
Шиелийского районного маслихата
от 19 августа 2022 года № 26/12
  Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 30 декабря 2021 года № 18/11

Бюджет сельского округа Кердели на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

383 934

1



Налоговые поступления

4 295


04


Hалоги на собственность

4 295



1

Hалоги на имущество

368



4

Hалог на транспортные средства

3 927

4



Поступления трансфертов

379 639


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

379 639



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

379 639

Функциональные группы 

Сумма, тысяч тенге


Функциональные подгруппы



Администраторы бюджетных программ




Бюджетные программы (подпрограммы)





Наименование





2. Затраты

388 218

01




Государственные услуги общего характера

29 253


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29 253



 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 253




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 553




022

Капитальные расходы государственного органа

2 700

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 305,2


3



Благоустройство населенных пунктов

6 305,2



 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 305,2




008

Освещение улиц населенных пунктов

3 978




009

Обеспечение санитарий населенного пункта

700




011

Озеленение и благоустройство населенного пункта

1 627,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

29 247


1



Деятельность в области культуры

29 247



 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 247




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

29 247

12




Транспорта и коммуникаций

323 256


1



Автомобильный транспорт

323 256



 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

323 256




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл ел бесігі"

323 256

15




Трансферты

156,8


1



Трансферты

156,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

156,8




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

132,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

24,1





3. Чистое бюджетное кредитование

0





4.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5.Дефицит (профицит)бюджета

-4 284





6.Финансирование дефицита(использование профицита)бюджета

4 284

8




Используемые остатки бюджетных средств

4 284


01



Остатки бюджетных средств

4 284



1


Свободные остатки бюджетных средств

4 284




001

Свободные остатки бюджетных средств

4 284


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.