Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 27 декабря 2021 года №13/91 "О районном бюджете на 2022-2024 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №26255) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 18 096 593,5 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 580 499,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 102 930,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 103 795,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 14 309 369,0 тысяч тенге;
2) затраты – 18 105 830,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 26 080,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 248 103,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 222 023,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 35 317,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
35 317,4 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 248 103,0 тысячи тенге;
погашение займов – 222 023,0 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 237,4 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Учесть, что из районного бюджета на 2022 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 680 017,5 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть, что в районный бюджет на 2022 год из республиканского бюджета и Национального фонда выделены целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты в сумме 8 145 541,0 тысяча тенге. Порядок их использования определяется на основании постановления акимата района.";
пункт 6 указанного решения исключить;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Мунайлинского районного маслихата | Б. Билялов |
Приложение | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 30 ноября 2022 года №24/150 | |
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2021 года №13/91 |
Районный бюджет на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
2 | 3 | |||||
1. Доходы | 18 096 593,5 | |||||
1 | Налоговые поступления | 3 580 499,5 | ||||
01 | Подоходный налог | 894 540,4 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 56 400,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 838 140,4 | ||||
03 | Социальный налог | 278 530,4 | ||||
1 | Социальный налог | 278 530,4 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 2 299 476,6 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2 235 124,6 | ||||
3 | Земельный налог | 7 493,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 56 859,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 75 323,0 | ||||
2 | Акцизы | 5 745,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 47 984,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 21 594,0 | ||||
07 | Прочие налоги | 1,0 | ||||
1 | Прочие налоги | 1,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 32 628,1 | ||||
1 | Государственная пошлина | 32 628,1 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 102 930,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 82 790,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 35 451,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 47 339,0 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 500,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 500,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 140,0 | ||||
01 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 140,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 13 500,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 13 500,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 103 795,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 38 259,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 38 259,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 65 536,0 | ||||
1 | Продажа земли | 62 736,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 800,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 14 309 369,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 309 369,0 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 14 309 369,0 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
2. Затраты | 18 105 830,9 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 637 014,4 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 253 922,4 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 467,2 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 298,2 | ||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 169,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 206 455,2 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 203 357,2 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 973,0 | ||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 125,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 4 084,5 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 084,5 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 550,0 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 534,5 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 379 007,5 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 100 433,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 100 433,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 178 373,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 55 373,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 123 000,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 100 201,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 62 425,5 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 37 776,0 | ||||
02 | Оборона | 20 447,0 | ||||
1 | Военные нужды | 20 447,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 20 447,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 20 447,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 33 829,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 33 829,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 421,0 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 7 421,0 | ||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 26 408,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 26 408,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 319 136,8 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 623 730,9 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 623 730,9 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 623 730,9 | ||||
2 | Социальная помощь | 1 567 633,1 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 567 633,1 | ||||
002 | Программа занятости | 45 917,3 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 48 089,7 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 616 736,8 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 18 258,3 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 91 939,0 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 680 175,0 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 65 517,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 127 772,8 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 122 015,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 56 917,0 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 726,0 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 64 372,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 757,8 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 5 757,8 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 125 586,2 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 2 478 374,2 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 2 478 374,2 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 70 366,0 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 402 012,2 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 5 996,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 647 212,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 647 212,0 | ||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 41 784,0 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 605 428,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 388 084,2 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 223 828,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 29 863,0 | ||||
011 | Развитие объектов культуры | 29 863,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 193 965,0 | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 193 965,0 | ||||
2 | Спорт | 9 772,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 500,0 | ||||
008 | Развитие объектов спорта | 500,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 9 272,0 | ||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 449,0 | ||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 823,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 40 616,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2 100,0 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 2 100,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 38 516,0 | ||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 38 516,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 113 868,2 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 88 604,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 44 335,0 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 43 247,0 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 22,2 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 25 264,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 25 264,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 131 378,0 | ||||
6 | Земельные отношения | 70 034,0 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 70 034,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 46 775,0 | ||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 16 428,0 | ||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 6 831,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 61 344,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 61 344,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 61 344,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 264 783,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 264 783,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 264 783,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 233 957,9 | ||||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 30 000,0 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 825,1 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 969 653,5 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 969 653,5 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 969 653,5 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 804 509,0 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 103 073,5 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 62 071,0 | ||||
13 | Прочие | 274 470,0 | ||||
9 | Прочие | 274 470,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 274 470,0 | ||||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 274 470,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 47 339,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 47 339,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 47 339,0 | ||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 47 339,0 | ||||
15 | Трансферты | 6 894 109,8 | ||||
1 | Трансферты | 6 894 109,8 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 894 109,8 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 19 460,5 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6 194 631,8 | ||||
038 | Субвенции | 680 017,5 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 26 080,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 248 103,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 248 103,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 248 103,0 | ||||
459 | Района (города областного значения) отдел экономики и финансов | 248 103,0 | ||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 248 103,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 222 023,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 222 023,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 222 023,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 35 317,4 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 35 317,4 | |||||
7 | Поступление займов | 248 103,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 248 103,0 | ||||
2 | Договоры займа | 248 103,0 | ||||
16 | Погашение займов | 222 023,0 | ||||
1 | Погашение займов | 222 023,0 | ||||
459 | Района (города областного значения) отдел экономики и финансов | 222 023,0 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 222 023,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 237,4 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 237,4 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 237,4 |