Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Лесного сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы" от 29 декабря 2021 года №11/18 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Лесного сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 629,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 600 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 28 029,5 тысяч тенге;
2) затраты – 33 180 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -550,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 550,5 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 550,5 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области | Ж. Елеусизов |
Бюджет Лесного сельского округа Кызылжарского района на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
1) Доходы | 32 629,5 | |||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 4 600 | ||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 800 | ||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 800 | ||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 2 800 | ||||||||||||||||||
1 | Налоги на имущество | 400 | ||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 150 | ||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2 250 | ||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 28 029,5 | ||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 029,5 | ||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 029,5 | ||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма, | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
2) Затраты | 33 180 | |||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 17 941 | ||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17 941 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 941 | ||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 941 | ||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 702 | ||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 000 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | ||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 000 | ||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 702 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 702 | ||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 702 | ||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 923 | ||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 10 923 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 923 | ||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 923 | ||||||||||||||||||
13 | Прочие | 614 | ||||||||||||||||||
9 | Прочие | 614 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 614 | ||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 614 | ||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -550,5 | |||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 550,5 | |||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма, | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма, | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 550,5 | ||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 550,5 | ||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 550,5 |