Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Куйбышевского сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы" от 29 декабря 2021 года № 11/16 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Куйбышевского сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 51 967,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 410 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 48 557,2 тысяч тенге;
2) затраты – 52 636,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -669,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 669,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 669,0 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Ж. Елеусизов |
Бюджет Куйбышевского сельского округа Кызылжарского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1) Доходы | 51 967,2 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 3 410 | |||||||||||
04 | Налоги на собственность | 3 410 | |||||||||||
1 | Налоги на имущество | 142 | |||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 268 | |||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 48 557,2 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48 557,2 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 48 557,2 | |||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админис-тратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2) Затраты | 52 636,2 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 140,3 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 140,3 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 140,3 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 140,3 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 202 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 202 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 202 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 258 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 944 | |||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 782 | |||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 18 782 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 782 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 782 | |||||||||||
13 | Прочие | 511,9 | |||||||||||
9 | Прочие | 511,9 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 511,9 | |||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 511,9 | |||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -669,0 | ||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 669,0 | ||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админис-тратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 669,0 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 669,0 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 669,0 |