Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Лесного сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы" от 29 декабря 2021 года №11/18 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Лесного сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 112,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 874,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 30 238,4 тысяч тенге;
2) затраты – 33 663,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -550,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 550,5 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 550,5 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Ж. Елеусизов |
Бюджет Лесного сельского округа Кызылжарского района на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1) Доходы | 33 112,9 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 874,5 | ||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 2 874,5 | ||||||||||||
1 | Налоги на имущество | 297,5 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 137 | ||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2 440 | ||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 30 238,4 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 238,4 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 238,4 | ||||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админис-тратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
2) Затраты | 33 663,4 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 147,3 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 147,3 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 147,3 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 147,3 | ||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 802,1 | ||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 100,1 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 100,1 | ||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 2 100,1 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 702 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 702 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 702 | ||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 100 | ||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 12 100 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 100 | ||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 100 | ||||||||||||
13 | Прочие | 614 | ||||||||||||
9 | Прочие | 614 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 614 | ||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 614 | ||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -550,5 | |||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 550,5 | |||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админис-тратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 550,5 | ||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 550,5 | ||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 550,5 |