Маслихат района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Тамановского сельского округа района Магжана Жумабаева на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 10-22 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Тамановского сельского округа района Магжана Жумабаева на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 158,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 236,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 26 922,6 тысяч тенге;
2) затраты – 34 718,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 559,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 559,7 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 559,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Временно исполняющий обязанности секретаря маслихата района Магжана Жумабаева |
Е.Бакиров |
Бюджет Тамановского сельского округа района Магжана Жумабаева на 2022 год
Наименование |
Сумма, | ||||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Доходы | 30 158,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 236,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 162,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 123,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 039,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 74,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 74,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 922,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 922,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 922,6 | |||
Наименование |
Сумма, | ||||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Затраты | 34 718,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 799,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 799,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 799,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 799,6 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 143,5 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 327,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 327,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1 327,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 816,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 816,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 816,5 | |||
13 | Прочие | 4 379,3 | |||
9 | Прочие | 4 379,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 379,3 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 4 379,3 | |||
15 | Трансферты | 4 395,9 | |||
1 | Трансферты | 4 395,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 395,9 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 395,7 | |||
Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
Дефицит (Профицит) бюджета | -4 559,7 | ||||
Финансирование дефицита (использование профицита ) бюджета | 4 559,7 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Наименование |
Сумма, | ||||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 559,7 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 4 559,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 559,7 |