Исатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Исатайского районного маслихата "Об утверждении бюджетов сельских округов Исатайского района на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 104-VІІ (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 162874) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Аккистауского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 274 589 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 30 582 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 75 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 243 932 тысяч тенге.
2) затраты - 279 113 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 4 524 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 4 524 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 4 524 тысяч тенге.".
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет Жанбайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 135 532 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 858 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 500 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 128 174 тысяч тенге.
2) затраты - 136 460 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 928 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 928 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 928 тысяч тенге.".
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Камыскалинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 159 433 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 556 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 300 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 151 577 тысяч тенге.
2) затраты - 161 046 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 1 613 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов -1 613 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 1 613 тысяч тенге.".
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Тущыкудукского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы –162 552 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 473 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 151 079 тысяч тенге.
2) затраты - 164 628 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 2 076 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 2 076 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 2 076 тысяч тенге.".
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Нарынского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 66 641 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 477 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 64 164 тысяч тенге.
2) затраты - 67 291 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 650 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 650 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 650 тысяч тенге.".
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет Исатайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 95 298 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 195 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 65 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 93 038 тысяч тенге.
2) затраты - 95 743 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 445 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 445 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 445 тысяч тенге.".
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Зинеденкого сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы –66 307 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 300 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 62 007 тысяч тенге.
2) затраты - 66 609 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 302 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 302 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 302 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Предусмотреть на 2022 год объемы трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов, в сумме 570 586 тысяч тенге, в том числе:
Аккистауский сельский округ 161 778 тысяч тенге;
Жанбайский сельский округ 77 252 тысяч тенге;
Камыскалинский сельский округ 106 210 тысяч тенге;
Тущыкудукский сельский округ 97 779 тысяч тенге;
Исатайский сельский округ 55 776 тысяч тенге;
Зинеденский сельский округ 35 455 тысяч тенге;
Нарынский сельский округ 36 336 тысяч тенге.".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию (Н. Мусин) Исатайского районного маслихата по вопросам бюджета, финансов, экономики, развитию предпринимательства, аграриии и экологии.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата | Н. Муханбеталиев |
Приложение 1 к решению от 12 октября 2022 года № 169-VII Исатайского районного маслихата |
|
Приложение 1 к решению от 30 декабря 2021 года № 104-VII Исатайского районного маслихата |
Бюджет Аккистауского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I.Доходы | 274 589 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 30 582 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 5 061 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 061 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 25 521 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 646 | ||||||||
3 | Земельный налог | 275 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 600 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 75 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 75 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 75 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 243 932 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 243 932 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 243 932 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
ІІ Расходы | 279 113 | |||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 103 310 | ||||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 103 310 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 310 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 310 | ||||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 167 003 | ||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 26 549 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 549 | ||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 26 549 | ||||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 140 454 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 140 454 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 45 538 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 48 600 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 46 316 | ||||||||
13 | Прочие | 8 800 | ||||||||
09 | Прочие | 8 800 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 800 | ||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 8 800 | ||||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 4 524 | |||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 524 | |||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 524 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 524 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 524 |
Приложение 2 к решению от 12 октября 2022 года № 169-VII Исатайского районного маслихата |
|
Приложение 4 к решению от 30 декабря 2021 года № 104-VII Исатайского районного маслихата |
Бюджет Жанбайского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I.Доходы | 135 532 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 6 858 | |||||
01 | Подоходный налог | 622 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 622 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 6 236 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 60 | |||||
3 | Земельный налог | 124 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 052 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 500 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 500 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 500 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 128 174 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 128 174 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 128 174 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Бюджетная программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ Расходы | 136 460 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 48 589 | |||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 589 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 589 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 589 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 642 | |||||
02 | Коммунальное хозяйство | 24 760 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 760 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 24 760 | |||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 27 882 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 882 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 212 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 170 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 32 229 | |||||
01 | Деятельность в области культуры | 32 229 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 229 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 32 229 | |||||
13 | Прочие | 3 000 | |||||
09 | Прочие | 3 000 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3 000 | |||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 928 | ||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 928 | ||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 928 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 928 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 928 |
Приложение 3 к решению от 12 октября 2022 года № 169-VII Исатайского районного маслихата |
|
Приложение 7 к решению от 30 декабря 2021 года № 104-VII Исатайского районного маслихата |
Бюджет Камыскалинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I.Доходы | 159 433 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 7 556 | ||||||
01 | Подоходный налог | 811 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 811 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 745 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 200 | ||||||
3 | Земельный налог | 45 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 500 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 300 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 151 577 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 151 577 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 151 577 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ Расходы | 161 046 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 77 073 | ||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 77 073 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 073 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 073 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 30 000 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 54 498 | ||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 14 943 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 943 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 943 | ||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 39 555 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 555 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 173 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30 882 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 25 775 | ||||||
01 | Деятельность в области культуры | 25 775 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 775 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 25 775 | ||||||
13 | Прочие | 3 700 | ||||||
09 | Прочие | 3 700 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 700 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3 700 | ||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 1 613 | |||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 613 | |||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 613 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 613 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 613 |
Приложение 4 к решению от 12 октября 2022 года № 169-VII Исатайского районного маслихата |
|
Приложение 10 к решению от 30 декабря 2021 года № 104-VII Исатайского районного маслихата |
Бюджет Тущыкудукского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I.Доходы | 162 552 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 11 473 | |||||
01 | Подоходный налог | 990 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 990 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 10 483 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 263 | |||||
3 | Земельный налог | 60 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 160 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 151 079 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 151 079 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 151 079 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Бюджетная программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ Расходы | 164 628 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 50 780 | |||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 780 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 780 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 780 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 65 711 | |||||
02 | Коммунальное хозяйство | 16 416 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 416 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 16 416 | |||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 49 295 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 295 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 397 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 318 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 580 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 43 337 | |||||
01 | Деятельность в области культуры | 43 337 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 337 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 43 337 | |||||
13 | Прочие | 4 800 | |||||
09 | Прочие | 4 800 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 800 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 4 800 | |||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 2 076 | ||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 076 | ||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 076 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 076 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 076 |
Приложение 5 к решению от 12 октября 2022 года № 169-VII Исатайского районного маслихата |
|
Приложение 13 к решению от 30 декабря 2021 года № 104-VII Исатайского районного маслихата |
Бюджет Нарынского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I.Доходы | 66 641 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 2 477 | ||||||
01 | Подоходный налог | 24 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 453 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 50 | ||||||
3 | Земельный налог | 3 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 400 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 64 164 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 164 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 164 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ Расходы | 67 291 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 26 884 | ||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 884 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 884 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 884 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 471 | ||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 13 817 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 817 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 13 817 | ||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 11 654 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 654 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 211 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 943 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 636 | ||||||
01 | Деятельность в области культуры | 13 636 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 636 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 636 | ||||||
13 | Прочие | 1 300 | ||||||
09 | Прочие | 1 300 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 300 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 300 | ||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 650 | |||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 650 | |||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 650 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 650 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 650 |
Приложение 6 к решению от 12 октября 2022 года № 169-VII Исатайского районного маслихата |
|
Приложение 16 к решению от 30 декабря 2021 года № 104-VII Исатайского районного маслихата |
Бюджет Исатайского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I.Доходы | 95 298 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 2 195 | |||||
01 | Подоходный налог | 200 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 200 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 1 995 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 55 | |||||
3 | Земельный налог | 63 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 877 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 65 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 65 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 93 038 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 93 038 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 93 038 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Бюджетная программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ Расходы | 95 743 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 42 112 | |||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 112 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 112 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 112 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 143 | |||||
02 | Коммунальное хозяйство | 8 426 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 426 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8 426 | |||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 26 717 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 717 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 500 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 717 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 988 | |||||
01 | Деятельность в области культуры | 16 988 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 988 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 988 | |||||
13 | Прочие | 1 500 | |||||
09 | Прочие | 1 500 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 500 | |||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 445 | ||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 445 | ||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 445 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 445 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 445 |
Приложение 7 к решению от 12 октября 2022 года № 169-VII Исатайского районного маслихата |
|
Приложение 19 к решению от 30 декабря 2021 года № 104-VII Исатайского районного маслихата |
Бюджет Зинеденского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
I.Доходы | 66 307 | |||||
1 | Налоговые поступления | 4 300 | ||||
01 | Подоходный налог | 74 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 74 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 4 226 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 40 | ||||
3 | Земельный налог | 25 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 161 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 62 007 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 007 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 007 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Бюджетная программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ Расходы | 66 609 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 24 847 | ||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 847 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 847 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 847 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 176 | ||||
02 | Коммунальное хозяйство | 14 691 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 691 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 691 | ||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 11 485 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 485 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 932 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 053 | ||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 386 | ||||
01 | Деятельность в области культуры | 14 386 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 386 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 386 | ||||
13 | Прочие | 1 200 | ||||
09 | Прочие | 1 200 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 200 | ||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 302 | |||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 302 | |||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 302 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 302 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 302 |