Маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете Алгабасского сельского округа на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 20/134-VІI, следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 189 215,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 403,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 130,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 187 682,8 тысяч тенге;
2) затраты – 191 134,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 918,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 918,8 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 918,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь городского | |
маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 к решению маслихата № 23/179- VІI от 30 марта 2022 года |
|
Приложение 1 к решению маслихата № 20/134- VІI от 24 декабря 2021 года |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 189 215,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 403,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 403,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 53,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 350,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 130,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 130,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 130,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 187 682,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 187 682,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 187 682,8 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 191 134,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 153 229,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 153 229,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 153 229,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 153 229,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 604,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 604,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 604,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 604,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 758,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 758,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 758,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 758,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 542,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 542,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 542,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 542,0 | |||
15 | Трансферты | 0,7 | |||
1 | Трансферты | 0,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 918,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 918,8 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 918,8 |