Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата "Об областном бюджете на 2023-2025 годы" от 13 декабря 2022 года № 7С-23-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет Акмолинской области на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объҰмах:
1) доходы – 559 094 141,7 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 73 019 125,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 515 040,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 55 082,9 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 477 504 892,7 тысячи тенге;
2) затраты – 561 589 419,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 17 181 730,2 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 25 086 214,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 904 483,8 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -9 310,8 тысяч тенге, в том числе:
поступления от продажи финансовых активов государства – 9 310,8 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19 667 697,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 667 697,2 тысяч тенге.";
пункты 7, 8 и 8-1 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2023 год в сумме 653 320,2 тысяч тенге.
8. Установить лимит долга местного исполнительного органа области на 2023 год в размере 132 553 104 тысячи тенге.
8-1. Учесть, что в областном бюджете на 2023 год предусмотрено погашение займов в сумме 6 093 149,8 тысяч тенге, в том числе: погашение долга местного исполнительного органа – 2 220 015,0 тысяч тенге, погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом – 3 873 134,8 тысячи тенге.";
приложения 1, 4 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Акмолинского областного маслихата | Б.Жусупов |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Акмолинской области
__________________М.Ахметжанов
"_____" сентября 2023 года
Руководитель государственного
учреждения "Управление
экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области"
_________________К.Дузелбаев
"_____" сентября 2023 года
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата |
|
от 21 сентября 2023 года № 8С-5-3 Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата |
|
от 13 декабря 2022 года № 7С-23-2 |
Областной бюджет на 2023 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 559 094 141,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 73 019 125,3 | ||
01 | Подоходный налог | 68 230 204,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 16 167 994,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 52 062 209,8 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 788 921,3 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 762 584,3 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 26 337,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 8 515 040,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 907 913,5 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 27 201,6 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 133 904,3 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 6 770,8 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 740 036,8 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 432,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 432,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 552,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 552,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5 193 145,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 5 193 145,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 408 998,3 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 408 998,3 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 55 082,9 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закреплҰнного за государственными учреждениями | 55 082,9 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закреплҰнного за государственными учреждениями | 55 082,9 | ||
4 | Поступления трансфертов | 477 504 892,7 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 39 345 528,7 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 39 345 528,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 438 159 364,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 438 159 364,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 561 589 419,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 7 551 700,9 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 152 408,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 152 408,4 | ||
120 | Аппарат акима области | 3 626 802,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 670 130,3 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 14 531,0 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 259 781,2 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 554 433,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 127 927,0 | ||
257 | Управление финансов области | 160 231,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 160 231,7 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 677 513,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 297 364,5 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 20 148,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 360 000,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 171 379,6 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 171 379,6 | ||
269 | Управление по делам религий области | 232 644,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 84 879,8 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 147 765,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 405 370,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 405 370,6 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 272 458,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 272 020,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 438,3 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 1 852 891,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 185 017,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 075,1 | ||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 940,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 661 859,0 | ||
02 | Оборона | 1 309 560,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 591 126,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 139 055,7 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 452 070,3 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 718 432,0 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 597 503,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 120 929,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2,0 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 2,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12 164 253,5 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 12 164 251,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 11 033 593,6 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 479,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 125 178,9 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 2,0 | ||
04 | Образование | 258 500 237,4 | ||
120 | Аппарат акима области | 43 846,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 43 846,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 1 301 379,5 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 14 675,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 627 428,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 659 276,5 | ||
261 | Управление образования области | 213 571 800,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 736 979,2 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 108 075,1 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 180 542,8 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 906 665,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одарҰнных детей в специализированных организациях образования | 2 380 433,3 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 252 232,4 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 949 893,6 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 17 471 962,3 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 609 434,1 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 867 864,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 4 776 193,1 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 533 938,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 072 177,6 | ||
080 |
Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов | 54 017,0 | ||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 4 234 198,1 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 109 227 288,2 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 272 912,3 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребҰнка (детей)-сироту и ребҰнка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 816,0 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребҰнка-сироты (детей-сирот), и ребҰнка (детей), оставшегося без попечения родителей | 468 051,2 | ||
089 | Организация профессионального обучения | 275 532,0 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 22 450 639,4 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 31 738 955,8 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 687 597,2 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 5 970 093,3 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одарҰнных в спорте детей в специализированных организациях образования | 717 503,9 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 36 895 614,2 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 153 641,5 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 5 934 350,1 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 2 823 934,6 | ||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 26 983 688,0 | ||
05 | Здравоохранение | 12 997 953,7 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 12 204 994,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 573 350,8 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 248 391,4 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 29 667,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 133 217,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населҰнного пункта на лечение | 3 127,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 23 340,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 120 000,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 277 235,0 | ||
028 | Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения | 15 499,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 152 729,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 8 141 517,8 | ||
039 |
Оказание дополнительного объҰма медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг | 749 823,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объҰма бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 266 891,0 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 919,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретҰнных на условиях финансового лизинга | 469 287,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 792 959,7 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 792 959,7 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 17 277 786,5 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 12 460 277,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 253 410,3 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 741 756,4 | ||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 47 917,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 69 093,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 042 884,4 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 592 072,7 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 28 900,0 | ||
061 | Содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 304 000,0 | ||
062 | Развитие системы квалификаций | 2 484,0 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 529 906,4 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодҰжи | 9 262,5 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 184 290,2 | ||
068 | Программа занятости | 1 847 472,0 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 20 700,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 786 128,3 | ||
261 | Управление образования области | 1 106 934,3 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 932 018,7 | ||
092 | Содержание ребҰнка (детей), переданного патронатным воспитателям | 159 154,6 | ||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приҰмных семьях | 15 761,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 150 055,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 150 055,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 560 520,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 3 560 520,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 55 538 610,8 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 55 538 610,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 176 079,8 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 26 623,7 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 405 460,0 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 99 250,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13 707 530,8 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 40 123 666,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 503 194,6 | ||
262 | Управление культуры области | 7 473 817,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 112 778,5 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 797 276,4 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 534 610,6 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 296 481,2 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 191 443,1 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 4 046,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 466 326,3 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 070 855,1 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 1 671 393,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 408 001,2 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодҰжной политики | 289 444,7 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 837 054,6 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 103 623,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 33 269,7 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 110 265,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 214 054,9 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 109 099,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 158 515,8 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 407 000,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 221 596,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 729 137,7 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 729 137,7 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 114 392,8 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 99 757,4 | ||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 7 500,0 | ||
072 | Возмещение части затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность | 6 469,0 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 666,4 | ||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 2 404 187,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 1 140 471,9 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 645 770,4 | ||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 494 122,1 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 23 823,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 100 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 8 921 255,7 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 8 921 255,7 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 8 251 312,7 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населҰнных пунктов | 669 943,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 54 922 926,7 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 4 227 588,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 168 120,4 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 2 551 417,8 | ||
006 | Охрана животного мира | 82 508,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 959 983,6 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 87 952,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 377 606,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 122 372,7 | ||
035 | Развитие объектов лесного хозяйства | 122 372,7 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 328 340,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 328 340,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 2 702 972,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 317 858,2 | ||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 5 400,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 13 391,9 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 20 185,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 76 465,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 44 561,6 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 072 798,0 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 76 000,0 | ||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 45 094,0 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 4 207,0 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 23 963,1 | ||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 3 048,9 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 47 541 652,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 743 112,9 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 617 484,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 720,0 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 9 103 678,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 140 794,0 | ||
046 | Государственный учҰт и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 480,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 3 171 368,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесҰнных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 16 627 742,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 83 524,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 964 837,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 9 985 000,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 1 841 343,0 | ||
077 | Субсидирование возмещения расходов, понесҰнных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 240 570,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17 170 672,3 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 17 063 185,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 297 529,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 28 901,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 134 190,6 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 13 602 564,2 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 107 486,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 90 669,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 817,7 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 74 313 570,5 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 74 313 570,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 123 522,6 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 281 986,5 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 716 773,9 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 30 000,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 12 873 549,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 42 670 862,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 16 616 876,3 | ||
13 | Прочие | 10 245 946,5 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 390 000,0 | ||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 390 000,0 | ||
257 | Управление финансов области | 653 320,2 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 653 320,2 | ||
261 | Управление образования области | 3 258 694,0 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 258 694,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 564 567,2 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 415 895,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнҰрства | 148 672,2 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 067 871,1 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 772 806,0 | ||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 65 447,7 | ||
094 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 2 229 617,4 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 2 311 494,0 | ||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 150 000,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы и Механизма кредитования приоритетных проектов | 1 846 161,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы и Механизма кредитования приоритетных проектов | 276 333,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 39 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 403 799,3 | ||
257 | Управление финансов области | 2 403 799,3 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 398 737,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 5 062,3 | ||
15 | Трансферты | 8 767 951,1 | ||
257 | Управление финансов области | 8 767 951,1 | ||
007 | Субвенции | 6 061 206,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 561 557,1 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешҰнных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 20 648,2 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счҰт целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 124 539,8 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 17 181 730,2 | |||
Бюджетные кредиты | 25 086 214,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 855 000,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 855 000,0 | ||
063 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодҰжи | 855 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 123 229,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 200 000,0 | ||
012 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления жилищных займов | 200 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 923 229,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 5 923 229,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 18 107 985,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 009 125,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 009 125,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 898 860,0 | ||
017 | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 898 860,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 16 200 000,0 | ||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 1 200 000,0 | ||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 15 000 000,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 7 904 483,8 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 7 904 483,8 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7 904 483,8 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 904 483,8 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -9 310,8 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 9 310,8 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 9 310,8 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 9 310,8 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 9 310,8 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -19 667 697,2 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 19 667 697,2 |
Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 21 сентября 2023 года № 8С-5-3 |
|
Приложение 4 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2022 года № 7С-23-2 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2023 год
Наименование |
Сумма, |
Всего | 122 783 982,0 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 25 174 789,0 |
в том числе: | |
Управление образования области | 2 031 280,0 |
На содержание объектов среднего образования, построенных в рамках пилотного проекта "Комфортная школа" | 416 720,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования | 1 019 590,0 |
На реализацию подушевого нормативного финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школах | 179,0 |
На увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 594 791,0 |
Управление здравоохранения области | 830 297,0 |
На материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" | 830 297,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 87 565,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 5 432,0 |
На обеспечение социальной поддержки граждан по вопросам занятости | 82 133,0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 291 857,0 |
На повышение заработной платы работников природоохранных и специальных учреждений | 291 857,0 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 1 056 039,0 |
На субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки | 815 469,0 |
На субсидирование возмещения расходов, понесҰнных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 240 570,0 |
Управление ветеринарии области | 237 905,0 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 237 905,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 18 115 046,0 |
На ремонт транспортной инфраструктуры населҰнных пунктов, прилегающих к городу Астана | 18 115 046,0 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 524 800,0 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоҰв населения | 2 524 800,0 |
Целевые трансферты на развитие | 79 545 068,0 |
в том числе: | |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 35 428 135,0 |
На строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения | 3 500 000,0 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 435 530,0 |
Развитие объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 26 983 688,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 008 917,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 500 000,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 30 674 969,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 401 975,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населҰнных пунктах | 12 233 782,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 2 146 148,0 |
На развитие газотранспортной системы | 6 625 473,0 |
На развитие малых и моногородов | 617 945,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 4 632 797,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 016 849,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 13 394 012,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 940 000,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 10 001 839,0 |
На развитие малых и моногородов | 2 130 660,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 321 513,0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 47 952,0 |
На увеличение водности поверхностных водных ресурсов | 47 952,0 |
Бюджетные кредиты | 18 064 125,0 |
в том числе: | |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 009 125,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 009 125,0 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 16 200 000,0 |
На предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 1 200 000,0 |
На инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе | 15 000 000,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 855 000,0 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодҰжи | 855 000,0 |
Приложение 3 к решению Акмолинского областного маслихата от 21 сентября 2023 года № 8С-5-3 |
|
Приложение 5 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2022 года № 7С-23-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2023 год
Наименование |
Сумма, |
Всего | 70 025 349,8 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 48 195 670,8 |
в том числе: | |
Аппарат акима области | 127 927,0 |
На укрепление материально-технической базы государственных органов | 127 927,0 |
Управление экономики и бюджетного планирования | 360 000,0 |
На содержание государственных органов Целиноградского района | 300 000,0 |
На предоставление подъҰмных пособий в Целиноградском районе | 60 000,0 |
Управление цифровизации и архивов области | 100 000,0 |
На материально-техническое оснащение Аршалынского района | 100 000,0 |
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 1 661 859,0 |
На приобретение помещений, зданий, сооружений | 1 661 859,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 3 780 696,3 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 506 633,1 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 1 357 466,9 |
На обеспечение льготного проезда | 70 407,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 659 651,1 |
На создание центров по поддержке семей | 75 953,0 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 905 104,4 |
На социальную помощь отдельным категориям граждан | 180 031,8 |
На субсидии на переезд для кандасов | 9 419,0 |
На оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара для дома малой вместимости в городе Кокшетау | 16 030,0 |
Управление культуры области | 3 070 855,1 |
На ремонт объектов культуры | 1 505 987,7 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 745 260,9 |
На материально-техническое оснащение организациям культуры | 455 454,2 |
На содержание объектов культуры | 364 152,3 |
Управление физической культуры и спорта области | 221 596,0 |
На ремонт объектов спорта | 110 000,0 |
На материально-техническое оснащение организаций спорта | 29 552,0 |
На содержание государственного коммунального казҰнного предприятия "Спортивно-оздоровительный комплекс "Жеңіс" отдела физической культуры и спорта района Биржан сал | 82 044,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 13 707 530,8 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 9 521 137,3 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 438 505,0 |
На приобретение жилья | 393 042,3 |
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 1 739 638,1 |
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 1 615 208,1 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 24 555 816,0 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 21 717 420,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 2 838 396,0 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 609 390,6 |
На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки, схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей | 609 390,6 |
Целевые трансферты на развитие | 21 829 679,0 |
в том числе: | |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 9 158 117,2 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 4 450 230,1 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 747 807,7 |
На развитие объектов спорта | 1 678 746,8 |
На развитие объектов государственных органов и обороны | 70 330,6 |
На развитие объектов культуры и отдыха | 685 224,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 525 778,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 9 448 697,5 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 1 720 631,9 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населҰнных пунктах | 2 568 176,8 |
На развитие теплоэнергетической системы | 1 520 892,8 |
На развитие и благоустройство города Кокшетау | 42 351,9 |
На развитие коммунального хозяйства | 1 258 744,9 |
На развитие газотранспортной системы | 583 796,4 |
На развитие малых и моногородов | 176 038,2 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 059 692,3 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 518 372,3 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 3 222 864,3 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 2 478 908,3 |
На развитие малых и моногородов | 291 606,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 452 350,0 |