Маслихат Жамбылского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 26 декабря 2022 года № 22/1 "Об утверждении районного бюджета Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2023-2025 годы" (официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативно-правовых актов Республики Казахстан № 176657) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 566 816 тысяч тенге:
налоговые поступления – 981 863 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 92 311,3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 25 895,7 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 466 746 тысяч тенге;
2) затраты – 4 583 765,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 38 853 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 67 275 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 28 422 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 55 802,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 55 802,9 тысяч тенге:
поступление займов – 67 275 тысяч тенге;
погашение займов – 28 422 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 16 949,9 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2023 год в сумме 0 тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель маслихата Жамбылского района | Л. Топорова |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2023 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1) Доходы | 4 566 816 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 981 863 | |||||||
01 | Подоходный налог | 284 657 | |||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 284 657 | |||||||
03 | Социальный налог | 509 378 | |||||||
1 | Социальный налог | 509 378 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 71 590 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 71 590 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 103 177 | |||||||
2 | Акцизы | 1 827 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 92 682 | |||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 668 | |||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 13 061 | |||||||
1 | Государственная пошлина | 13 061 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 92 311,3 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 18 405 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 893 | |||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 25 | |||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 13 487 | |||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 283 | |||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 283 | |||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 591 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 591 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 73 032,3 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 73 032,3 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 25 895,7 | |||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 25 895,7 | |||||||
1 | Продажа земли | 25 895,7 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 3 466 746 | |||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 4 105,1 | |||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 4 105,1 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 462 640,9 | |||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 462 640,9 | |||||||
Функцио-нальная группа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование |
Сумма | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2) Затраты | 4 583 765,9 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 059 668,6 | |||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 146 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 45 132 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 014 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 297 484,3 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 225 220,2 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 841,3 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 69 422,8 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 111 784,5 | |||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 186 | |||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 289,5 | |||||||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 26 500 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 82 344 | |||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 465 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 604 253,8 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 64 597 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 14 445 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 525 211,8 | |||||||
02 | Оборона | 28 030,4 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 28 030,4 | |||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 085 | |||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 7 653,8 | |||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 13 291,6 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 569 708 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 569 708 | |||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 41 328 | |||||||
002 | Программа занятости | 83 070,6 | |||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 7 051,8 | |||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 26 952 | |||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 942 | |||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 200 493 | |||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 57 192,7 | |||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 53 624,1 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 80 231 | |||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 625 | |||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 293,2 | |||||||
061 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 17 904,6 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 469 524,7 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 469 524,7 | |||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 14 915,2 | |||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 23 941,2 | |||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 163 200 | |||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 44 759,8 | |||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 222 708,5 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 503 945,8 | |||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 503 945,8 | |||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 122 424,7 | |||||||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 000 | |||||||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 935,7 | |||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 15 479 | |||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 71 339 | |||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 644,1 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 55 824 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 117 | |||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 17 333 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 200 087,5 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 761,8 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 120 604 | |||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 60 605 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 57 770 | |||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 835 | |||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 37 319 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 31 939 | |||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 5 116,8 | |||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 263,2 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 680 | |||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 22 680 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 842 339,9 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 842 339,9 | |||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 146 871,4 | |||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 684 571,5 | |||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 10 897 | |||||||
13 | Прочие | 350 998,2 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 350 998,2 | |||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 350 998,2 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 14 012,8 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14 012,8 | |||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 14 012,8 | |||||||
15 | Трансферты | 624 933,5 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 624 933,5 | |||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 127,8 | |||||||
038 | Субвенции | 488 658 | |||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 136 127,2 | |||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 20,5 | |||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 38 853 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 67 275 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 67 275 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 67 275 | |||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 67 275 | |||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 28 422 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 28 422 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 28 422 | |||||||
Функцио-нальная группа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование |
Сумма | |||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||
13 | Прочие | 0 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | |||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -55 802,9 | ||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 55 802,9 | ||||||||
7 | Поступления займов | 67 275 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 67 275 | |||||||
2 | Договоры займа | 67 275 | |||||||
Функцио-нальная группа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||
16 | Погашение займов | 28 422 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 422 | |||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 28 422 | |||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 16 949,9 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 16 949,9 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 16 949,9 |