Маслихат Мамлютского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Воскресеновского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2023-2025 годы" от 29 декабря 2022 года № 32/5 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Воскресеновского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, к настоящему решению, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы –60581,3 тысячи тенге,
налоговые поступления – 7842 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 74,9 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 25,1 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 52639,3 тысяч тенге;
2) затраты – 60995 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование -0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -413,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 413,7 тысяч тенге;
поступление займов -0 тысяч тенге,
погашения займов -0 тысяч тенге,
используемые остатки бюджетных средств – 413,7 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Учесть в бюджете объҰмы целевых текущих трансфертов передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2023 год в сумме – 38439,3 тысяч тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области | Ж. Каримова |
Бюджет Воскресеновского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2023 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1) Доходы | 60581,3 | |||||
1 | Налоговые поступления | 7842 | ||||
01 | Подоходный налог | 3203 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3203 | ||||
04 | Налоги на собственность | 4560,6 | ||||
1 | Налоги на имущество | 287 | ||||
3 | Земельный налог | 628 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 3475,9 | ||||
5 | Единый земельный налог | 169,7 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 78,4 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 78,4 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 74,9 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 74,9 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,9 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 25,1 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 25,1 | ||||
1 | Продажа земли | 25,1 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 52639,3 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52639,3 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 52639,3 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
2) Затраты | 60995 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31008,3 | ||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31008,3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка,сельского округа | 31008,3 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31008,3 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11462,8 | ||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 11462,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11462,8 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2816,6 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 750,4 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7895,8 | ||||
08 | Культура спорт туризм и информационное пространство | 14991,8 | ||||
01 | Деятельность в области культуры | 14991,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14991,8 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14991,8 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 517 | ||||
01 | Автомобильный транспорт | 517 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 517 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 517 | ||||
13 | Прочие | 3013,7 | ||||
09 | Прочие | 3013,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3013,7 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3013,7 | ||||
15 | Трансферты | 1,4 | ||||
01 | Трансферты | 1,4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,4 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных ) целевых трансфертов | 1,4 | ||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -413,7 | |||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита ) бюджета | 413,7 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 413,7 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 413,7 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 413,7 |