Туркестанский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Туркестанского городского маслихата "О городском бюджете на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года №24/232-VІІ (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №176223, опубликованного в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 29 декабря 2022 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Туркестан на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 98 354 913 тысяч тенге:
налоговые поступления – 19 443 090 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 279 135 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 13 114 648 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 65 518 040 тысяч тенге;
2) затраты – 90 875 555 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 287 157 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 287 157 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит бюджета – 7 192 201 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – - 7 192 201 тысяч тенге:
поступление займов – 3 700 000 тысяч тенге;
погашение займов – 11 000 000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 107 799 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель городского маслихата | Г.А.Сарсенбаев |
Приложение 1 к решению Туркестанского городского маслихата от 21 декабря 2023 года №11/48-VIІI |
|
Приложение 1 к решению Туркестанского городского маслихата от 23 декабря 2022 года №24/232-VII |
Городской бюджет на 2023 год
Категория | тысяч тенге | ||||||
Класс | Наименование | ||||||
Подкласс | |||||||
1. Доходы | 98 354 913 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 19 443 090 | |||||
1 | Подоходный налог | 7 610 718 | |||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 2 045 000 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 565 718 | |||||
3 | Социальный налог | 4 257 658 | |||||
1 | Социальный налог | 4 257 658 | |||||
4 | Налоги на собственность | 1 758 320 | |||||
1 | Налоги на имущество | 1 097 319 | |||||
3 | Земельный налог | 90 801 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 570 200 | |||||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 079 026 | |||||
2 | Акцизы | 33 920 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 32 257 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 012 849 | |||||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 737 368 | |||||
1 | Государственная пошлина | 1 737 368 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 279 135 | |||||
1 | Доходы от государственной собственности | 120 422 | |||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 7 354 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 113 068 | |||||
4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 15 771 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 15 771 | |||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 142 942 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 142 942 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 114 648 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 688 266 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 688 266 | |||||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 426 382 | |||||
1 | Продажа земли | 426 382 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 65 518 040 | |||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 518 040 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 65 518 040 | |||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
2. Затраты | 90 875 555 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 1 335 724 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 218 647 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 75 693 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 74 248 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 445 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 142 954 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 926 374 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 216 124 | |||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 456 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 5 810 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 810 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 5 810 | |||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 111 267 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 111 267 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 110 399 | |||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 868 | |||||
2 | Оборона | 62 157 | |||||
1 | Военные нужды | 48 191 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 48 191 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 48 191 | |||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 13 966 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 966 | |||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 13 966 | |||||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 000 | |||||
6 | Уголовно-исполнительная система | 1 000 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 000 | |||||
039 | Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | 1 000 | |||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 310 615 | |||||
1 | Социальное обеспечение | 1 631 819 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 631 819 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 631 819 | |||||
2 | Социальная помощь | 3 349 570 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 349 570 | |||||
002 | Программа занятости | 871 411 | |||||
006 | Оказание жилищной помощи | 11 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 129 274 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 9 315 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 104 713 | |||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 496 702 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 1 624 863 | |||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 113 281 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 329 226 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 329 226 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 189 017 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 477 | |||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 13 810 | |||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 105 480 | |||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных | 16 442 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 55 309 217 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 17 548 260 | |||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 1 646 439 | |||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 1 646 439 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13 643 299 | |||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 3 989 190 | |||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 7 833 309 | |||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 820 800 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 2 135 062 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства, инфраструктуры и коммуникаций | 707 954 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 346 456 | |||||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 915 331 | |||||
007 | Снос аварийного и ветхого жилья | 8 950 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 117 377 | |||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 38 994 | |||||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 123 460 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 110 369 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 261 | |||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 11 830 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 17 290 596 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 598 569 | |||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 3 321 072 | |||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 277 497 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 13 692 027 | |||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 396 945 | |||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 43 201 | |||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1 065 476 | |||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 12 186 405 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 470 361 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 20 470 361 | |||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 650 000 | |||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 820 361 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 899 495 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 922 100 | |||||
457 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 442 100 | |||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 442 100 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 480 000 | |||||
011 | Развитие объектов культуры | 480 000 | |||||
2 | Спорт | 1 334 179 | |||||
457 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 653 508 | |||||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 582 701 | |||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 20 201 | |||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 50 606 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 680 671 | |||||
008 | Развитие объектов спорта | 680 671 | |||||
3 | Информационное пространство | 390 330 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 158 163 | |||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 158 163 | |||||
457 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 232 167 | |||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 180 327 | |||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 51 840 | |||||
4 | Туризм | 60 737 | |||||
815 | Отдел поддержки бизнеса и туризма района (города областного значения) | 60 737 | |||||
005 | Регулирование туристической деятельности | 60 737 | |||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 192 149 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 95 455 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 41 319 | |||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 54 136 | |||||
457 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 96 694 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 85 951 | |||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 1 911 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 832 | |||||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 70 592 | |||||
1 | Топливо и энергетика | 70 592 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 70 592 | |||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 70 592 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 81 238 | |||||
6 | Земельные отношения | 81 238 | |||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 81 238 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 79 247 | |||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 991 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 066 818 | |||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 066 818 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 627 717 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 153 680 | |||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 474 037 | |||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 439 101 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 131 648 | |||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 307 453 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 804 239 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 15 088 055 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 088 055 | |||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 132 092 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 082 880 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 9 873 083 | |||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 5 716 184 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 716 184 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 60 781 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 409 | |||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 5 653 994 | |||||
13 | Прочие | 694 414 | |||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 194 414 | |||||
815 | Отдел поддержки бизнеса и туризма района (города областного значения) | 194 414 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 194 414 | |||||
9 | Прочие | 500 000 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 500 000 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 500 000 | |||||
14 | Обслуживание долга | 1 642 556 | |||||
1 | Обслуживание долга | 1 642 556 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 642 556 | |||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 642 556 | |||||
15 | Трансферты | 1 597 490 | |||||
1 | Трансферты | 1 597 490 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 597 490 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 849 017 | |||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 296 523 | |||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 451 950 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 0 | |||||
813 |
Отдел инфраструктуры и | 0 | |||||
081 |
Кредитование на проведение капитального ремонта общего | 0 | |||||
Категория | тысяч тенге | ||||||
Подкласс | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 287 157 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 287 157 | ||||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
13 | Прочие | 287 157 | |||||
9 | Прочие | 287 157 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 287 157 | |||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 287 157 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
Категория | тысяч тенге | ||||||
Класс Наименование | |||||||
Подкласс | |||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 7 192 201 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -7 192 201 | ||||||
7 | Поступления займов | 3 700 000 | |||||
1 | Внутренние государственные займы | 3 700 000 | |||||
2 | Договоры займа | 3 700 000 | |||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
Погашение займов | 11 000 000 | ||||||
16 | Погашение займов | 11 000 000 | |||||
1 | Погашение займов | 11 000 000 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 000 000 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 000 000 | |||||
Категория | тысяч тенге | ||||||
Подкласс | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 107 799 | |||||
1 | Остатки бюджетных средств | 107 799 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 107 799 |