Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 166334,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4714,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 136991,4 тысяч тенге;
2) затраты - 166603,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 269,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 269,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 269,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 269,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Курчумского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 25.09.2024 № 27/10-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Курчумского районного маслихата | К. Бахтияров |
Приложение 1 к решению Курчумского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 15/7-VІII |
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Курчумского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 25.09.2024 № 27/10-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 166334,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 4714,0 | ||
01 | Подоходный налог | 483,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 483,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 143,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 118,0 | ||
3 | Земельный налог | 25,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3330,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 50,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3280,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 558,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 200,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 161620,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 161620,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 161620,4 | ||
1 | Целевые текущие трансферты | 136991,4 | ||
3 | Субвенции | 24629,0 |
2024 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 166603,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66327,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66327,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66327,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41111,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 11554,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19177,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19177,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19177,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3761,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15416,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 61078,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 61078,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61078,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 553,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 15499,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 45026,0 | |||
13 | Прочие | 20021,0 | |||
9 | Прочие | 20021,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20021,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 20021,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -269,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 269,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 269,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 269,0 |
Приложение 2 к решению Курчумского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 15/7-VІII |
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2025 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 73005,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3005,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3005,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 75,0 | ||
2 | Подоходный налог | 350,0 | ||
3 | Земельный налог | 75,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2225,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 25,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 2200,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 30,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 250,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 70000,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 70000,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 70000,0 | ||
1 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 70000,0 | ||
5 | Субвенции | 0,0 |
2025 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 73005,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40788,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления40788,0 | 40788,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40788,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40042,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 746,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32217,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32217,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32217,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2605,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29612,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Курчумского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 15/7-VІII |
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2026 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 75005,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3005,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3005,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 75,0 | ||
2 | Подоходный налог | 350,0 | ||
3 | Земельный налог | 75,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2225,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 25,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 2200,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 30,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 250,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 72000,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72000,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72000,0 | ||
1 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 72000,0 | ||
5 | Субвенции | 0,0 |
2026 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 75005,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40788,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления40788,0 | 40788,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40788,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40042,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 746,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34217,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34217,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34217,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2605,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 31612,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |