Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 8С-12/2-23 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 793 274,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 695 011,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 45 538,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 176 228,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 876 497,2 тысяч тенге;
2) затраты – 4 848 330,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 17 871,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 36 920,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 19 049,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -72 927,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 72 927,1 тысяч тенге.";
пункт 7-1 изложить в новой редакции:
"7-1. Учесть, что в районном бюджете на 2024 год, в установленном законодательством порядке, используются свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2024 года в сумме 311 575,1 тысяч тенге.";
приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Ерейментауского районного маслихата | М.Абжиков |
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 11 апреля 2024 года № 8С-19/2-24 |
|
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С 12/2-23 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 4 793 274,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 695 011,0 | ||
01 | Подоходный налог | 469 549,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 464 449,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 100,0 | ||
03 | Социальный налог | 475 000,0 | ||
1 | Социальный налог | 475 000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 693 456,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 688 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 5 456,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 39 506,0 | ||
2 | Акцизы | 3 540,0 | ||
3 | Плата за пользование земельными участками | 22 031,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13 935,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | ||
07 | Прочие налоги | 0,0 | ||
1 | Прочие налоги | 0,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 17 500,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 17 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 45 538,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 986,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 071,0 | ||
7 | Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета | 20,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1 895,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 109,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 109,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 38 443,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 38 443,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 176 228,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 173 576,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 173 576,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 652,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 652,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 876 497,2 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1 990,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 990,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 874 506,8 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 874 506,8 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 4 848 330,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 654 507,1 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 672,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 45 430,0 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 2 242,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 257 194,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 185 826,5 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 490,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 55 878,3 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 43 622,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 43 622,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 76 002,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 73 764,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 365,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 873,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 40 054,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 40 054,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 189 962,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 33 341,1 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 414 316,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 742 304,4 | ||
02 | Оборона | 73 065,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 73 065,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 21 751,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 380,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 48 934,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 2 850,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 850,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2 850,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 343 403,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 342 728,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 61 187,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 28 964,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 15 207,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 425,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 48 051,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 998,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 274,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 51 539,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 62 202,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 28 047,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 29 242,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 16 592,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 675,0 | ||
007 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 675,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 876 032,9 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 151 165,4 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 0,0 | ||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 148 590,4 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 2 575,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 0,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 724 867,5 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 71 576,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 43 854,4 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 360 387,0 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 10 979,1 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 238 071,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 552 580,0 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 511 109,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 51 165,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21 505,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 225,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 103 454,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 14 018,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 256 785,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 51 957,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 41 471,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 16 742,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 729,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 21 000,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 0,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | ||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 0,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 13 403,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 403,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 403,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 0,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
008 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 0,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 42 642,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 42 642,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 42 642,6 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 130 857,7 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 130 857,7 | ||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 0,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 115 696,9 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 14 679,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 481,8 | ||
13 | Прочие | 531 183,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 31 000,0 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 450 001,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 450 001,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 182,1 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 50 182,1 | ||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 0,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | ||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 63 831,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 63 831,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 63 831,0 | ||
15 | Трансферты | 563 974,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 563 974,9 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 30 760,9 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 21 008,0 | ||
038 | Субвенции | 306 545,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 205 661,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 17 871,0 | |||
Бюджетные кредиты | 36 920,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36 920,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 36 920,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 36 920,0 | ||
13 | Прочие | 0,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||
050 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 19 049,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 19 049,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 19 049,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 19 049,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -72 927,1 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 72 927,1 | |||
Поступление займов | 36 920,0 | |||
7 | Поступление займов | 36 920,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 36 920,0 | ||
2 | Договоры займа | 36 920,0 | ||
16 | Погашение займов | 275 568,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 275 568,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 275 521,0 | ||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 47,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 311 575,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 311 575,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 311 575,1 |
Приложение 2 к решению Ерейментауского районного маслихата от 11 апреля 2024 года № 8С-19/2-24 |
|
Приложение 5 к решению Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-12/2-23 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 2 144 417,8 |
Целевые текущие трансферты | 1 828 153,8 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 118 366,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 23 228,0 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 49 200,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 28 964,0 |
На социальную помощь отдельным категориям граждан | 5 374,0 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 11 600,0 |
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 467 030,0 |
На материально-техническое оснащение организациям культуры | 17 030,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 450 000,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 242 757,8 |
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 404 211,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 672 600,0 |
На обеспечение льготного проезда | 675,0 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 113 590,4 |
На ремонт автомобильных дорог | 51 681,4 |
Целевые трансферты на развитие | 316 264,0 |
Отдел строительства района (города областного значения) | 316 264,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 238 071,0 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 71 576,0 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 617,0 |
Приложение 3 к решению Ерейментауского районного маслихата от 11 апреля 2024 года № 8С-19/2-24 |
|
Приложение 6 к решению Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-12/2-23 |
Целевые трансферты на 2024 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
Наименование | Всего, тысяч тенге |
Всего | 798 182,7 |
Целевые текущие трансферты | 798 182,7 |
Аппарат акима района (города областного значения) | 55 878,3 |
На оплату труда государственных служащих | 31 968,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 985,0 |
На приобретение планшета для составления административных протоколов | 600,0 |
На текущий ремонт административного здания | 13 500,8 |
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета | 8 376,0 |
На изготовление землеустроительной документации на земельные участки | 448,5 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 742 304,4 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 672 600,0 |
На реализацию проектов бюджета народного участия | 15 000,0 |
На установку дорожных знаков | 3 023,0 |
На ремонт автомобильных дорог | 51 681,4 |