Аягозский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Аягозского районного маслихата "О бюджете города Аягоз Аягозского района на 2024-2026 годы" от 27 декабря 2023 года №10/171-VІІI следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Аягоз на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1)доходы – 2194155,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 463860,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 88,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1760,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –1728447,3 тысяч тенге;
2)затраты-2209324,0 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 15168,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –15168,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 15168,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Аягозского районного маслихата | А.Ибрайшин |
Приложение к решению Аягозского районного маслихата от 25 июля 2024 года №14/258-VIIІ Приложение 1 к решению Аягозского районного маслихата от 27 декабря 2023 года №10/171-VІIІ |
Бюджет города Аягоз на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 2194155,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 463860,0 | ||
01 | Подоходный налог | 318 784,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 318 784,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 129 007,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 6 524,0 | ||
3 | Земельный налог | 11 639,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 110 608,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 236,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 16 069,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 040,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 029,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 88,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 88,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 88,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 760,0 | ||
03 | Продажа земли и наметарильных автивов | 1 760,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 100,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 660,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1 728 447,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 728 447,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 728 447,3 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 2209324,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 195 290,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 195 290,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 195 290,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 193 519,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 771,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 205 580,4 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 300,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 2 300,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 203 280,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 203 280,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 411 688,8 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 308 754,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 482 637,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 808 418,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 808 418,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 808 418,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 424 060,8 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 384 358,0 | |||
15 | Трансферты | 34,7 | |||
1 | Трансферты | 34,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 34,7 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | -15168,7 | ||||
VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 15168,7 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15168,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 15168,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15168,7 |