Талдыкорганский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Талдыкорганского городского маслихата "О бюджете города Талдыкорган на 2024-2026 годы" от 27 декабря 2023 года № 14-83 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 56 915 616 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 10 563 829 тысяч тенге;
неналоговые поступления 486 220 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 11 891 818 тысяч тенге;
поступления трансфертов 33 973 749 тысяч тенге;
2) затраты 47 245 882 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование (-) 65 585 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 174 072 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов 239 657 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета 9 735 319 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета (-) 9 735 319 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 1 973 702 тысячи тенге;
погашение займов 12 361 690 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств 652 669 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Талдыкорганского городского маслихата | Т. Ахажан |
Приложение к решению Талдыкорганского городского маслихата от 28 ноября 2024 года №27-161 | |
Приложение 1 к решению Талдыкорганского городского маслихата от 27 декабря 2023 года №14-83 |
Бюджет города на 2024 год
Категория | ||||||||||||
Класс | Наименование | Сумма | ||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||
I. Доходы | 56 915 616 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 563 829 | ||||||||||
1 | Подоходный налог | 6 312 503 | ||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 3 192 942 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 119 561 | ||||||||||
4 | Hалоги на собственность | 1 903 626 | ||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 767 073 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 99 727 | ||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 030 850 | ||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 976 | ||||||||||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 990 000 | ||||||||||
2 | Акцизы | 45 500 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 13 500 | ||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 931 000 | ||||||||||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 357 700 | ||||||||||
1 | Государственная пошлина | 1 357 700 | ||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 486 220 | ||||||||||
1 | Доходы от государственной собственности | 94 091 | ||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 94 060 | ||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 31 | ||||||||||
2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 18 714 | ||||||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 18 714 | ||||||||||
3 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 552 | ||||||||||
1 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 552 | ||||||||||
4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 59 775 | ||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 59 775 | ||||||||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 310 088 | ||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 310 088 | ||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 891 818 | ||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11 727 886 | ||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11 727 886 | ||||||||||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 163 932 | ||||||||||
1 | Продажа земли | 162 000 | ||||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 932 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 33 973 749 | ||||||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 973 749 | ||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 33 973 749 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
II. Затраты | 47 245 882 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 495 604 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 324 596 | ||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 89 203 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 86 903 | ||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 300 | ||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 235 393 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 1 153 781 | ||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 105 | ||||||||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 79 507 | ||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 101 763 | ||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 101 763 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 81 983 | ||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 7 810 | ||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 11 607 | ||||||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 363 | ||||||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 69 245 | ||||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 69 245 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 69 188 | ||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 57 | ||||||||||
02 | Оборона | 40 991 | ||||||||||
1 | Военные нужды | 38 980 | ||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 38 980 | ||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 38 980 | ||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2 011 | ||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 011 | ||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 011 | ||||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 240 158 | ||||||||||
1 | Правоохранительная деятельность | 120 474 | ||||||||||
467 | Отдел строительство района (города областного значения) | 120 474 | ||||||||||
066 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 120 474 | ||||||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 119 684 | ||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 119 684 | ||||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 119 684 | ||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 744 278 | ||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 1 038 099 | ||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 038 099 | ||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 038 099 | ||||||||||
2 | Социальная помощь | 2 722 149 | ||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 554 341 | ||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 10 726 | ||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 000 | ||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 330 048 | ||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 12 313 | ||||||||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 218 343 | ||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 228 982 | ||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 1 750 929 | ||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 167 808 | ||||||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 167 808 | ||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 984 030 | ||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 646 458 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 111 863 | ||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 811 | ||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 152 818 | ||||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 145 864 | ||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 164 165 | ||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 67 137 | ||||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 337 572 | ||||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 334 000 | ||||||||||
097 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита) | 3 572 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 519 749 | ||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 10 616 259 | ||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 124 721 | ||||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 353 414 | ||||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 771 307 | ||||||||||
479 | Отдел жилищной инспекций района (города областного значения) | 36 302 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 29 256 | ||||||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 7 046 | ||||||||||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 4 095 248 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 105 386 | ||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 047 | ||||||||||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 528 347 | ||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 460 468 | ||||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 359 988 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 146 797 | ||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 308 099 | ||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 875 472 | ||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 29 620 | ||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 633 880 | ||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 251 704 | ||||||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 251 704 | ||||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 382 176 | ||||||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 382 176 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 269 610 | ||||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 6 269 610 | ||||||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 484 389 | ||||||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 32 788 | ||||||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 7 773 | ||||||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 744 660 | ||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 103 527 | ||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 569 319 | ||||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 569 319 | ||||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 569 319 | ||||||||||
2 | Спорт | 130 736 | ||||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 99 538 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 27 010 | ||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 37 972 | ||||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 33 956 | ||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 31 198 | ||||||||||
008 | Развитие объектов спорта | 31 198 | ||||||||||
3 | Информационное пространство | 181 185 | ||||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 145 735 | ||||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 144 453 | ||||||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 282 | ||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 35 450 | ||||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 35 450 | ||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 222 287 | ||||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 130 631 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 50 631 | ||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 80 000 | ||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 91 656 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 90 856 | ||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 245 519 | ||||||||||
1 | Топливо и энергетика | 3 245 519 | ||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 003 451 | ||||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 003 451 | ||||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 2 242 068 | ||||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 242 068 | ||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 124 247 | ||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 42 967 | ||||||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 42 967 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 40 706 | ||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 261 | ||||||||||
6 | Земельные отношения | 68 860 | ||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 68 860 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 68 060 | ||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 12 420 | ||||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 12 420 | ||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 12 420 | ||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 450 359 | ||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 450 359 | ||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 148 014 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 146 602 | ||||||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 412 | ||||||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 302 345 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 68 731 | ||||||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 230 241 | ||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 373 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 360 342 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 882 544 | ||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 882 544 | ||||||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 514 569 | ||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 350 222 | ||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 3 017 753 | ||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 4 477 798 | ||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 477 798 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 71 849 | ||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 147 361 | ||||||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по специально значимым городским (сельским), пригородным и внутриройонным сообщениям | 4 230 723 | ||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 27 065 | ||||||||||
13 | Прочие | 74 312 | ||||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 43 378 | ||||||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 43 378 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 42 578 | ||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||
9 | Прочие | 30 934 | ||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 28 964 | ||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 28 964 | ||||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 970 | ||||||||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 1 970 | ||||||||||
14 | Обслуживание долга | 1 272 181 | ||||||||||
1 | Обслуживание долга | 1 272 181 | ||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 272 181 | ||||||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 272 181 | ||||||||||
15 | Трансферты | 4 574 615 | ||||||||||
1 | Трансферты | 4 574 615 | ||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4 574 615 | ||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 993 | ||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 301 319 | ||||||||||
035 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 940 | ||||||||||
038 | Субвенции | 263 361 | ||||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 | ||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | |||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | |||||||||||
Наименование | ||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | -65 585 | |||||||||||
Бюджетные кредиты | 174 072 | |||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 115 000 | ||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 115 000 | ||||||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 115 000 | ||||||||||
095 | Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита) | 115 000 | ||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 59 072 | ||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 59 072 | ||||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 59 072 | ||||||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 59 072 | ||||||||||
Категория | ||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||
Наименование | ||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 239 657 | |||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 239 657 | ||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 239 657 | ||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 239 657 | ||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | |||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | |||||||||||
Наименование | ||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||
Категория | ||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||
Наименование | ||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 9 735 319 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -9 735 319 | |||||||||||
7 | Поступление займов | 1 973 702 | ||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 1 973 702 | ||||||||||
2 | Договоры займа | 1 973 702 | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 652 669 | ||||||||||
1 | Остатки бюджетных средств | 652 669 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 652 669 | ||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | |||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | |||||||||||
Наименование | ||||||||||||
16 | Погашение займов | 12 361 690 | ||||||||||
1 | Погашение займов | 12 361 690 | ||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12 361 690 | ||||||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 12 359 827 | ||||||||||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 1 863 |