Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года №107-12/16 "Об утверждении бюджета сельского округа Кызылозек на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Кызылозек на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 263 259,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12 961,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0; тысяч тенге;
поступления трансфертов – 250 298,0 тысяч тенге;
2) расходы – 269 230,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5971,0 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 5 971,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0.
используемые откатки бюджетных средств – 5 971,0 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 13 декабря 2024 года № 219-31/5 |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 107-12/16 |
Бюджет сельского округа Кызылозек на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 263 259,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 961,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4 669,3 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 669,3 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 285,3 | |||
2 | Hалоги на имущество | 180,0 | |||
3 | Земельный налог | 251,3 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 854,0 | |||
05 | Плата за пользование земельными участками | 6,4 | |||
4 | Поступления трансфертов | 250 298,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 250 298,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 250 298,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 269 230,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 123,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 123,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 123,8 | |||
001 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 739,8 | |||
022 | Капитальные расходы | 4 384,0 | |||
05 | Здравоохранение | 65,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 65,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 65,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 676,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 676,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 676,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19 745,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 767,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 164,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 642,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 29 642,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 642,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 482,0 | |||
2 | Спорт | 160,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 160,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 160,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 503,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 503,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 503,0 | |||
012 | 3,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 271,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 229,0 | |||
13 | Прочие | 137 625,0 | |||
9 | Прочие | 137 625,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 625,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3 625,0 | |||
058 | Реализация социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 134 000,0 | |||
15 | Трансферты | 4595,2 | |||
1 | Трансферты | 4595,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4595,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4595,1 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 971,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 5 971,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 971,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 971,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 971,0 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 971,0 | |||
2 | Остатки бюджета за отчетный период | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджета на конец отчетного периода | 0,0 |