О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №107-12/16 "Об утверждении бюджета сельского округа Кызылозек на 2024-2026 годы"

Новый

Решение Кызылординского городского маслихата от 13 декабря 2024 года № 215-31/5

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года №107-12/16 "Об утверждении бюджета сельского округа Кызылозек на 2024-2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Кызылозек на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующем объеме:

      1) доходы – 263 259,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 12 961,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0; тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 250 298,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 269 230,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5971,0 тысяч тенге;

      6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 5 971,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0.

      используемые откатки бюджетных средств – 5 971,0 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 13 декабря 2024 года № 219-31/5

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 107-12/16

Бюджет сельского округа Кызылозек на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

263 259,0

1



Налоговые поступления

12 961,0


01


Подоходный налог

4 669,3



2

Индивидуальный подоходный налог

4 669,3


04


Hалоги на собственность

8 285,3



2

Hалоги на имущество

180,0



3

Земельный налог

251,3



4

Hалог на транспортные средства

7 854,0


05


Плата за пользование земельными участками

6,4

4



Поступления трансфертов

250 298,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

250 298,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

250 298,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

269 230,0

01




Государственные услуги общего характера

68 123,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

68 123,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 123,8




001 

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 739,8




022

Капитальные расходы

4 384,0

05




Здравоохранение

65,0


9



Прочие услуги в области здравоохранения

65,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

65,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

27 676,0


3



Благоустройство населенных пунктов

27 676,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 676,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 745,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

767,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 164,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

29 642,0


1



Деятельность в области культуры

29 642,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 642,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

29 482,0


2



Спорт

160,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

160,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

160,0

12




Транспорт и коммуникации

1 503,0


1



Автомобильный транспорт

1 503,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 503,0




012


3,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

271,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 229,0

13




Прочие

137 625,0


9



Прочие

137 625,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 625,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года

3 625,0




058

Реализация социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

134 000,0

15




Трансферты

4595,2


1



Трансферты

4595,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4595,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4595,1




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-5 971,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

5 971,0





Поступления займов

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

5 971,0


01



Остатки бюджетных средств

5 971,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

5 971,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

5 971,0



2


Остатки бюджета за отчетный период

0,0




01

Остатки бюджета на конец отчетного периода

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.