Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/14 "О бюджете сельского округа Иркуль на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Иркуль на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 109 982 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 823 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 159 тысяч тенге;
2) затраты – 111 741,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 757,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 757,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 757,9 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | М.Турабаев |
Приложение к решению Шиелийского районного маслихата от 13 ноября 2024 года № 23/14 |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/14 |
Бюджет сельского округа Иркуль на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1.Доходы | 109 982 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 823 | |||
01 | Подоходный налог | 4 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 823 | |||
1 | Hалоги на имущество | 239 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 209 | |||
5 | Единный земельный налог | 2 300 | |||
2 | Неналоговые поступления | 75 | |||
01 | Доходы от государственной собственной собственности | 75 | |||
5 | Доходы от аренды имущества находящегося в государственной собственности | 75 | |||
4 | Поступления трансфертов | 98 159 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 98 159 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 98 159 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 111 741,9 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 48 041,7 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 041,7 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 041,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 48 041,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 524 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 872,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 872,5 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 872,5 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 747 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 125,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 49 257 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 49 257 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 257 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 49 257 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобиля | 2 | |||
15 | Трансферты | 44,7 | |||
1 | Трансферты | 44,7 | |||
124 | За счет средств местного бюджета | 44,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных(недоиспользованных) целевых трансфертов | 44,7 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 757,9 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 757,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 757,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 757,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 757,9 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 757,9 |