Сноска. Вводится в действие с 01.01.2024 в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.
Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 8 декабря 2023 года № 7/71 "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 463 047 333,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 175 347 594,8 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 10 622 302,6 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 81 491,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 276 995 944,7 тысячи тенге;
2) затраты – 478 540 592,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 17 876 141,7 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 21 109 130,4 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 232 988,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 031 235,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 2 031 235,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -35 400 635,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 35 400 635,6 тысяч тенге.
поступление займов – 18 880 155,0 тысяч тенге;
погашение займов – 5 576 359,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 22 096 839,6 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2024 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 50 процентов;
городу Жанаозен – 50 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 16,9 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 5 процентов;
Тупкараганскому району – 30 процентов;
Мунайлинскому району – 33,7 процентов;
городу Актау – 5,5 процентов;
городу Жанаозен – 10,1 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 5 процентов;
городу Жанаозен – 38 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 42 процентов;
5) социальный налог:
Бейнеускому району – 16,9 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 5 процентов;
Тупкараганскому району – 30 процентов;
Мунайлинскому району – 33,7 процентов;
городу Актау – 5,5 процентов;
городу Жанаозен – 10,1 процентов.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в областном бюджете на 2024 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты районов в сумме 11 208 896,2 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеуского района – 1 402 398,0 тысяч тенге;
Каракиянского района – 210 951,2 тысяча тенге;
Мангистауского района – 521 747,0 тысяч тенге;
Тупкараганского района – 1 510 568,0 тысяч тенге;
Мунайлинского района – 2 397 905,0 тысяч тенге;
города Актау –2 244 917,0 тысяч тенге;
городу Жанаозен – 2 920 410,0 тысяча тенге.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в сумме 13 780 381,0 тысяча тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрены трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 103 475 656,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Мангистауского областного маслихата | Ж.Матаев |
"СОГЛАСОВАН"
Управление экономики
и бюджетного планирования
Мангистауской области
Приложение | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 28 ноября 2024 года | |
№16/171 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 8 декабря 2023 года | |
№7/71 |
Областной бюджет на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тыс тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 463 047 333,1 | ||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 175 347 594,8 | |||
01 | Подоходный налог | 107 235 669,7 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 12 650 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 94 585 669,7 | |||
03 | Социальный налог | 64 696 663,2 | |||
1 | Социальный налог | 64 696 663,2 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 415 260,1 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 813 545,1 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 601 715,0 | |||
07 | Прочие налоги | 1,8 | |||
1 | Прочие налоги | 1,8 | |||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 10 622 302,6 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 421 893,3 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 83 503,3 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 200 471,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 44 342,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 108 000,0 | |||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 105 000,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 880 577,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 368,1 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 368,1 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 972 492,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Ф о н д компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 4 972 492,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 226 549,2 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 226 549,2 | |||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 81 491,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 81 491,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 81 491,0 | |||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 276 995 944,7 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 24 134 117,7 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 24 134 117,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 252 861 827,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 252 861 827,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тыс тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
2. ЗАТРАТЫ | 478 540 592,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 8 893 853,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 5 300 131,6 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 139 479,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 132 538,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 941,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 4 697 721,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 4 194 684,6 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5 037,0 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 277 572,0 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 220 428,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 230 913,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 230 913,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 232 018,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 232 018,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 338 375,0 | |||
257 | Управление финансов области | 338 375,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 300 977,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 19 538,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 6 504,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11 356,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 268 957,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 268 957,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 268 957,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 2 986 390,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 172 014,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 79 945,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | |||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 333,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 86 736,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 814 376,0 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 2 814 376,0 | |||
02 | Оборона | 2 632 207,2 | |||
1 | Военные нужды | 326 169,0 | |||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 326 169,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9 913,0 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 316 256,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2 306 038,2 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 860 877,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 865 047,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 995 830,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 257 076,0 | |||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 257 076,0 | |||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 188 085,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты | 69 928,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 118 157,2 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 21 161 266,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 21 161 266,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 20 981 842,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 13 247 953,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 692,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 7 730 197,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 179 424,0 | |||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 179 424,0 | |||
04 | Образование | 246 192 159,8 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 41 383 463,0 | |||
261 | Управление образования области | 41 383 463,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 24 053 188,0 | |||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 651 757,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 15 678 518,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 176 593 135,8 | |||
261 | Управление образования области | 140 690 396,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 249 400,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 837 858,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 4 872 725,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 96 423 528,0 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 446 751,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 32 860 134,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 9 057 057,8 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 9 037 057,8 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 20 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 26 845 682,0 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 4 189 710,0 | |||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 22 655 972,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 17 462 493,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 019 437,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 019 437,0 | |||
261 | Управление образования области | 16 443 056,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 16 443 056,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 1 072 598,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 39 940,0 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 39 940,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 122 595,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 122 595,0 | |||
261 | Управление образования области | 910 063,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 910 063,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 271 149,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 41 430,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 41 430,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 229 719,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 229 719,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 8 409 321,0 | |||
261 | Управление образования области | 8 409 321,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 152 391,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 2 238 126,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 231 301,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 366 859,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 333 503,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 645 538,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 204 194,0 | |||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 48 000,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 921,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 187 488,0 | |||
05 | Здравоохранение | 22 307 049,4 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 12 214 640,4 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 878 403,4 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 136 075,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 415,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 2 193 616,4 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 185,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 511 112,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 9 336 237,0 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 9 336 237,0 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 604 865,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 604 865,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 604 865,0 | |||
4 | Поликлиники | 267 579,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 267 579,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 267 579,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 54 497,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 54 497,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 54 497,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 7 165 468,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 7 165 468,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 277 111,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 246 313,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 35 000,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 49 515,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 557 529,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 18 127 652,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 3 804 786,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 262 254,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 567 813,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 043 023,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 191 735,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 719 172,0 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 732 940,0 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 7 571,0 | |||
261 | Управление образования области | 341 505,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 211 457,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 102 816,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 27 232,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 201 027,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 201 027,0 | |||
2 | Социальная помощь | 11 625 512,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 11 625 512,0 | |||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 39 653,0 | |||
068 | Программа занятости | 11 585 859,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 2 697 354,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 491 111,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 301 026,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 932,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 82 934,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 11 273,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 88 060,0 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 18 240,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 77 930,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 908 716,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 22 590,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 22 590,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 183 653,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 178 320,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 333,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 645 591,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 112 040,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 112 040,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 112 040,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 53 533 551,9 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 53 384 606,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 1 522 129,2 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 101,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 839 045,0 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 22 172 058,0 | |||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 7 348 680,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 853 281,7 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 796 253,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 14 852 059,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 148 945,0 | |||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 148 945,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 970 193,1 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 5 930 409,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 998 734,1 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 360 258,1 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 210 438,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 428 038,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 11 981,0 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 11 981,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 4 919 693,9 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2 660 579,9 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 871 082,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 388 032,0 | |||
2 | Спорт | 8 893 599,2 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 893 599,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 114 401,6 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 46 277,4 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 8 030 507,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 702 413,2 | |||
3 | Информационное пространство | 3 632 429,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 937 739,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 937 739,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 129 364,9 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 59 642,2 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 69 722,7 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 966 210,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 1 035 800,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 930 410,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 599 115,1 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 269 085,8 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 330 029,3 | |||
4 | Туризм | 423 980,1 | |||
284 | Управление туризма области | 423 980,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 64 341,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 514,0 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 58 922,1 | |||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 277 212,0 | |||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 22 991,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 089 775,8 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 339 827,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 336 477,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 350,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 34 810,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 34 810,3 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 470 135,0 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 331 390,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 137 845,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 245 003,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 120 968,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 726,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 123 308,8 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 28 998 891,0 | |||
01 | Топливо и энергетика | 10 596 448,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 10 596 448,0 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 8 928 139,0 | |||
061 | Обеспечение радиационной безопасности | 1 668 309,0 | |||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 18 402 443,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 18 402 443,0 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 18 402 443,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 750 575,5 | |||
1 | Сельское хозяйство | 4 431 127,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 4 431 127,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 312 304,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 300,0 | |||
013 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 37 110,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 28 359,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 15 234,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 699,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 9 208,0 | |||
036 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 68,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 569,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 14 781,0 | |||
049 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 6 180,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 832 230,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 297 960,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 755 544,0 | |||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 1 106 581,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 479 972,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 479 972,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 479 972,0 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 218 351,3 | |||
742 | Управление рыбного хозяйства области | 218 351,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства | 165 974,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 26 468,2 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 16 753,0 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 5 816,3 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 339,8 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 4 307 953,2 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 4 307 953,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 116 225,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 468 115,5 | |||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 497 022,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 640,1 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 1 655 297,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 392 037,6 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 178 616,0 | |||
6 | Земельные отношения | 167 721,0 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 167 721,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 77 384,0 | |||
003 | Регулирование земельных отношений | 90 337,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 145 451,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 145 451,0 | |||
082 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 22 742,0 | |||
083 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 9 480,0 | |||
084 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 113 229,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 675 221,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 675 221,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 601 584,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 197 662,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 264 664,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 137 258,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 73 637,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 73 637,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 24 827 519,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 186 194,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 11 186 194,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 7 019 873,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 744 888,0 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 3 421 433,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 13 641 325,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 13 641 325,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 143 654,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 5 350 884,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 4 200,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 530 571,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 612 016,0 | |||
13 | Прочие | 10 765 949,6 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3 019 208,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 3 019 208,0 | |||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 99 880,0 | |||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 2 498 328,0 | |||
007 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 410 000,0 | |||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 11 000,0 | |||
9 | Прочие | 7 746 741,6 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 226 723,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 226 723,0 | |||
257 | Управление финансов области | 3 700 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 3 700 000,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 238 851,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 235 371,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 480,6 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 520 782,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 123 427,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 025,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 396 330,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 713 415,0 | |||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 713 415,0 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 346 970,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 346 970,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 178 718,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 178 718,0 | |||
257 | Управление финансов области | 2 178 718,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 173 575,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 5 143,0 | |||
15 | Трансферты | 7 413 744,9 | |||
1 | Трансферты | 7 413 744,9 | |||
257 | Управление финансов области | 7 413 744,9 | |||
007 | Субвенции | 3 606 112,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 999 487,3 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 22 585,0 | |||
049 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 2 400,0 | |||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 1 994 769,3 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 788 391,3 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тыс тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 17 876 141,7 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 21 109 130,4 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 100 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 100 000,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 100 000,0 | |||
063 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 1 100 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 172 988,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 13 172 988,4 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 12 672 988,4 | |||
064 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 12 672 988,4 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 500 000,0 | |||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 500 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 836 142,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 4 848 000,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 4 848 000,0 | |||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 1 848 000,0 | |||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 3 000 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 988 142,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 988 142,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 988 142,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тыс тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 3 232 988,7 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 232 988,7 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 2 349 609,5 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 883 379,2 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тыс тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 2 031 235,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 2 031 235,0 | ||||
13 | Прочие | 2 031 235,0 | |||
9 | Прочие | 2 031 235,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 031 235,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 031 235,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тыс тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -35 400 635,6 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 35 400 635,6 | ||||
7 | Поступления займов | 18 880 155,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 18 880 155,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 10 944 013,0 | |||
2 | Договоры займа | 7 936 142,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тыс тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
16 | Погашение займов | 5 576 359,0 | |||
01 | Погашение займов | 5 576 359,0 | |||
257 | Управление финансов области | 5 576 359,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 048 707,0 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 882 598,2 | |||
057 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 645 053,8 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 22 096 839,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 22 096 839,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 22 096 839,6 |