Жанаозенский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жанаозенского городского маслихата от 21 декабря 2023 года № 11/92 "О бюджете города Жанаозен на 2024 - 2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Жанаозен на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объҰмах:
1)доходы – 14 321 771,1 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 133 275,1 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 64 296,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 578 844,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 4 545 356,0 тысяч тенге;
2)затраты – 15 390 684,1 тысячи тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 78 049,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 110 760,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 32 711,0 тысяча тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 800 000,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 800 000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – -1 946 962,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 946 962,0 тысячи тенге;
поступления займов – 110 760,0 тысяч тенге;
погашение займов – 32 711,0 тысяча тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 868 913,0 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из городского бюджета на 2024 год в бюджеты сел выделена субвенция в сумме 1 810 096,2 тысяч тенге, в том числе:
села Тенге – 408 402,8 тысячи тенге;
села Кызылсай – 342 743,1 тысячи тенге;
села Рахат – 529 538,9 тысяч тенге;
села Кендирли – 529 411,4 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Жанаозенского городского маслихата | Г. Байжанов |
Приложение | |
к решению Жанаозенского | |
городского маслихата | |
от 12 апреля 2024 года | |
№ 15/129 | |
Приложение 1 | |
к решению Жанаозенского | |
городского маслихата | |
от 21 декабря 2023 года | |
№ 11/92 |
Бюджет города Жанаозен на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 14 321 771,1 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 9 133 275,1 | |||||||
01 | Подоходный налог | 3 507 099,5 | |||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 576 329,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 930 770,5 | |||||||
03 | Социальный налог | 1 928 117,2 | |||||||
1 | Социальный налог | 1 928 117,2 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 3 013 067,4 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 2 311 355,4 | |||||||
3 | Земельный налог | 24 169,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 677 417,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 126,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 454 453,0 | |||||||
2 | Акцизы | 5 352,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 408 110,0 | |||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 40 991,0 | |||||||
07 | Прочие налоги | 2,0 | |||||||
1 | Прочие налоги | 2,0 | |||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 230 536,0 | |||||||
1 | Государственная пошлина | 230 536,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 64 296,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 25 776,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 24 575,0 | |||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 102,0 | |||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1 099,0 | |||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 170,0 | |||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 170,0 | |||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 478,0 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 478,0 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 36 872,0 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 36 872,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 578 844,0 | |||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 431 772,0 | |||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 431 772,0 | |||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 147 072,0 | |||||||
1 | Продажа земли | 67 214,0 | |||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 79 858,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 4 545 356,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 545 356,0 | |||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 545 356,0 | |||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Про грам ма | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 15 390 684,1 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 662 728,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 377 158,0 | |||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 55 465,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 52 765,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 700,0 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 321 693,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 306 766,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 14 927,0 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 59 552,0 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 59 552,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 51 036,0 | |||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 308,0 | |||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 410,0 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 798,0 | |||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 59 874,0 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 59 874,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 59 874,0 | |||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 166 144,0 | |||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 74 993,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 74 753,0 | |||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 240,0 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 29 357,0 | |||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 29 357,0 | |||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 61 794,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 61 014,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 780,0 | |||||||
02 | Оборона | 63 320,0 | |||||||
1 | Военные нужды | 63 320,0 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 63 320,0 | |||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 63 320,0 | |||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 83 108,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 83 108,0 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 83 108,0 | |||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 83 108,0 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 585 524,0 | |||||||
1 | Социальное обеспечение | 343 746,0 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 343 746,0 | |||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 343 746,0 | |||||||
2 | Социальная помощь | 1 944 681,0 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 914 362,0 | |||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 23 504,0 | |||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 7 084,0 | |||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 803 806,0 | |||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 19 984,0 | |||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 64 463,0 | |||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 995 521,0 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 30 319,0 | |||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 30 319,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 297 097,0 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 267 097,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 83 176,0 | |||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 500,0 | |||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 120,0 | |||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 182 301,0 | |||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 30 000,0 | |||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 30 000,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 530 177,0 | |||||||
1 | Жилищное хозяйство | 1 236 008,0 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 157 038,0 | |||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 48 324,0 | |||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 000,0 | |||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 106 714,0 | |||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 078 970,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 159 220,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 36 000,0 | |||||||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 383 750,0 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 500 000,0 | |||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 717 633,0 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 567 633,0 | |||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 130 040,0 | |||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 437 593,0 | |||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 150 000,0 | |||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 150 000,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 576 536,0 | |||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 576 536,0 | |||||||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 083 231,0 | |||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 533 150,0 | |||||||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 960 155,0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 968 213,0 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 448 835,0 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 431 835,0 | |||||||
003 | Поддержка культурно–досуговой работы | 431 835,0 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 17 000,0 | |||||||
011 | Развитие объектов культуры | 17 000,0 | |||||||
2 | Спорт | 95 753,0 | |||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 95 753,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 29 147,0 | |||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 4 388,0 | |||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 26 223,0 | |||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 35 995,0 | |||||||
3 | Информационное пространство | 148 857,0 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 128 257,0 | |||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 128 257,0 | |||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 20 600,0 | |||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 600,0 | |||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 274 768,0 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 54 268,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 29 102,0 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 25 166,0 | |||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 220 500,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 48 030,0 | |||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 149 107,0 | |||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 6 680,0 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16 683,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 43 004,0 | |||||||
6 | Земельные отношения | 5 744,0 | |||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 5 744,0 | |||||||
007 | Организация работ по зонированию земель | 5 744,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 37 260,0 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 37 260,0 | |||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 37 260,0 | |||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 82 450,0 | |||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 82 450,0 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 41 140,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 41 140,0 | |||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 41 310,0 | |||||||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 41 310,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 941 834,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 287 830,0 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 287 830,0 | |||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 95 559,0 | |||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 192 271,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 654 004,0 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 654 004,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 51 154,0 | |||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 602 850,0 | |||||||
13 | Прочие | 3 465 778,0 | |||||||
9 | Прочие | 3 465 778,0 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 190 000,0 | |||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 190 000,0 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 275 778,0 | |||||||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 080 361,0 | |||||||
054 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 195 417,0 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 81 482,0 | |||||||
1 | Обслуживание долга | 81 482,0 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 81 482,0 | |||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 81 482,0 | |||||||
15 | Трансферты | 1 883 066,1 | |||||||
1 | Трансферты | 1 883 066,1 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 883 066,1 | |||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 72 969,9 | |||||||
038 | Субвенции | 1 810 096,2 | |||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Про грам ма | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 78 049,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 110 760,0 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 110 760,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 110 760,0 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 110 760,0 | |||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 110 760,0 | |||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 32 711,0 | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 32 711,0 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 32 711,0 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 32 711,0 | |||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Про грам ма | |||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 800 000,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 800 000,0 | ||||||||
13 | Прочие | 800 000,0 | |||||||
9 | Прочие | 800 000,0 | |||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 800 000,0 | |||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 800 000,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 946 962,0 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 946 962,0 | ||||||||
7 | Поступления займов | 110 760,0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 110 760,0 | |||||||
2 | Договоры займа | 110 760,0 | |||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Програм ма | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
16 | Погашение займов | 32 711,0 | |||||||
1 | Погашение займов | 32 711,0 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 32 711,0 | |||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 32 711,0 | |||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 868 913,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 868 913,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 868 913,0 |