Лисаковский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Лисаковска на 2024-2026 годы" от 27 декабря 2023 года № 64 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 190815) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Лисаковска на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1 и 2 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 7931303,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5883690,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 71453,9 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 33564,1 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1942595,1 тысяч тенге;
2) затраты – 8150542,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -307,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 307,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 165600,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 165600,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -384532,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 384532,0 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель городского маслихата | К. Мухамадиева |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 24 декабря 2024 года | |
№ 138 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 27 декабря 2023 года | |
№ 64 |
Бюджет города Лисаковска на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
I. Доходы | 7 931 303,1 | |||||
1 | Налоговые поступления | 5 883 690,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 3 476 658,0 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 827 253,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 649 405,0 | ||||
03 | Социальный налог | 1 722 335,0 | ||||
1 | Социальный налог | 1 722 335,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 348 536,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 231 700,0 | ||||
3 | Земельный налог | 6 371,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 110 465,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 281 576,0 | ||||
2 | Акцизы | 68 159,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 185 506,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 27 911,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 54 585,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 54 585,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 71 453,9 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 63 528,9 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 3253,7 | ||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 4,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20 837,3 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 36 176,5 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 3 257,4 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7 925,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 925,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 33 564,1 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 552,1 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 552,1 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 29 012,0 | ||||
1 | Продажа земли | 19 500,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 9 512,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 1 942 595,1 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 942 595,1 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 942 595,1 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 8 150 542,1 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 700 738,3 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 336 647,6 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 54 409,8 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 51 505,2 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 921,1 | ||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 983,5 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 282 237,8 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 258 656,6 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 20 031,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 550,2 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 64 414,1 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 64 414,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 60 566,7 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 624,0 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 246,9 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 953,3 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 23,2 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 41 441,9 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 41 441,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 39 863,5 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 578,4 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 258 234,7 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 30 071,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 29 546,1 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 525,6 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 228 163,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 175 145,7 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 53 017,3 | ||||
02 | Оборона | 16 306,7 | ||||
1 | Военные нужды | 14 682,4 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14 682,4 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14 682,4 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 624,3 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 624,3 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 624,3 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 32 713,8 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 32 713,8 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 32 713,8 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 32 713,8 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 476 044,6 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 19 478,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 19 478,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 19 478,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 335 927,8 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 335 927,8 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 13 328,2 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 53 418,4 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6 417,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 60 942,7 | ||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 61 797,9 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 126 834,1 | ||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 13 189,5 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 120 638,8 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 120 638,8 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 76 547,6 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 226,3 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 2 191,4 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 29 765,0 | ||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 10 156,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 752,5 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 867 051,5 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 751 786,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 327 332,5 | ||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 95 542,1 | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 963,3 | ||||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 69 537,5 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 161 289,6 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 424 453,5 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 360 300,0 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 64 153,5 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 832 865,9 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 159 591,1 | ||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 20 839,0 | ||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 138 752,1 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 673 274,8 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 673 274,8 | ||||
3 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 282 399,6 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 282 399,6 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 114 007,9 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 124 310,0 | ||||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2573,9 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 41 507,8 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 806 893,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 344 049,9 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 344 049,9 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 344 049,9 | ||||
2 | Спорт | 157 629,9 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 156 620,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 19 604,4 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5 622,2 | ||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 72 013,5 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 24 359,7 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 35 021,1 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 009,0 | ||||
008 | Развитие объектов спорта | 1 009,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 189 782,0 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 120 440,4 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 101 645,3 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 18 795,1 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 69 341,6 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 69 341,6 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 115 431,2 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 29 636,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 20 718,6 | ||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 457,9 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 460,4 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения | 85 794,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 41 148,7 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 42 639,3 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 889,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 117,3 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 25 546,5 | ||||
1 | Топливо и энергетика | 25 546,5 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25 546,5 | ||||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 25 546,5 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 25 609,2 | ||||
6 | Земельные отношения | 25 380,6 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 25 380,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 25 038,7 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 341,9 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 228,6 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 18,6 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 18,6 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 210,0 | ||||
057 | Содержание приютов, пунктов временного содержания для животных | 210,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 90 121,8 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 90 121,8 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 48 222,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 47 675,9 | ||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 546,4 | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 41 899,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 26 287,0 | ||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территорий района и генеральных планов населенных пунктов | 15 612,5 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 700 258,9 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 700 258,9 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 700 258,9 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 90 515,1 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 311 546,0 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 298 197,8 | ||||
13 | Прочие | 362 591,3 | ||||
9 | Прочие | 362 591,3 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 348 936,4 | ||||
044 | Текущее обустройство моногородов | 250 889,8 | ||||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 98 046,6 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13 654,9 | ||||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 13 654,9 | ||||
14 | Обслуживание долга | 69 831,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 69 831,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 69 831,0 | ||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 69 831,0 | ||||
15 | Трансферты | 2 976 835,5 | ||||
1 | Трансферты | 2 976 835,5 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 976 835,5 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | ||||
007 | Бюджетные изъятия | 2 687 720,0 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 211 490,0 | ||||
038 | Субвенции | 41 669,0 | ||||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 35 955,0 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,9 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | -307,0 | |||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименование | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 307,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 307,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 307,0 | ||||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 107,0 | ||||
21 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций | 200,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 165 600,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 165 600,0 | |||||
13 | Прочие | 165 600,0 | ||||
9 | Прочие | 165 600,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 165 600,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 165 600,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -384 532,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 384 532,0 |